Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1202240026 | MUDr. Eva Gajarská Nemocničná 1944/4, 026 01 Dolný Kubín |
31932908 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 27,88 bez DPH |
28.01.2022 | 31.01.2022 | 28.1.2022 | ||
1202240025 | HaMed s.r.o. Lopušná 894/8, 026 01 Dolný Kubín |
36431010 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 34,85 bez DPH |
24.01.2022 | 27.01.2022 | 24.1.2022 | ||
1202240024 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | ročná diaľničná známka pre služobné motorové vozidlá...2 ks | 100,00 vrátane DPH |
2/2022 zo dňa 18.01.2022 | 24.01.2022 | faktúra sa neuhradila, bola zaplatená na základe platobného poukazu č. 1202200099 | 24.1.2022 | |
1202240023 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 01.01.2022 do 15.01.2022 | 58,39 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 18.01.2022 | 19.01.2022 | 18.1.2022 | |
1202240022 | MUDr. Anna Ďaďová Priv. amb. ZVL Mokraď, 026 01 Dolný Kubín |
35662735 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 83,64 bez DPH |
18.01.2022 | 19.01.2022 | 18.1.2022 | ||
1202240021 | Dr. Moravec, s.r.o. Vyšnokubínska 286/208, Vyšný Kubín, 026 01 Dolný Kubín |
36429414 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 153,34 bez DPH |
18.01.2022 | 19.01.2022 | 18.1.2022 | ||
1202240020 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 12/2021 | 4309,60 vrátane DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov číslo zmluvy 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.07.2020 | 17.01.2022 | 19.01.2022 | 17.1.2022 | |
1202240019 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby za 12/2021 | 1632,59 vrátane DPH |
Rámcová dohoda pre zabezpečenie upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č. 15/OVS/2018 zo dňa 17.04.2018, Realizačná zmluva č. 160/120/2018 zo dňa 16.05.2018 | 17.01.2022 | 19.01.2022 | 17.1.2022 | |
1202240018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX za 12/2021 | 7,90 vrátane DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010 | 17.01.2022 | 19.01.2022 | 17.1.2022 | |
1202240017 | AMBDaD, s.r.o. Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín |
51422158 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 76,67 bez DPH |
14.01.2022 | 19.01.2022 | 14.1.2022 | ||
1202240016 | MUDr. Marián Petlák B+P PRAKTIK, s.r.o. Aleja Slobody 1905/7, 026 01 Dolný Kubín |
47231238 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 125,46 bez DPH |
14.01.2022 | 19.01.2022 | 14.1.2022 | ||
1202240015 | NIKA NÁBYTOK-OK, s. r. o. Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín |
36660086 | konferenčný stolík...1 ks | 42,00 vrátane DPH |
01/2022 zo dňa 13.01.2022 | 14.01.2022 | 19.01.2022 | 14.1.2022 | |
1202240014 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
36672254 | vyúčtovanie zrážkovej vody za obdobie od 13.09.2021 do 31.12.2021 | 40,59 vrátane DPH |
1242010 zo dňa 01.04.2010 vrátane dodatkov | 13.01.2022 | 19.01.2022 | 13.1.2022 | |
1202240013 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
36672254 | vyúčtovanie vodného, stočného za obdobie od 13.09.2021 do 31.12.2021 (dobropis) | -238,88 vrátane DPH |
1242010 zo dňa 01.04.2010 vrátane dodatkov | 13.01.2022 | 02.02.2022 (od dodávateľa) | 13.1.2022 | |
1202240012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava frankovací stroj za obdobie 12/2021 (dobropis) | -23,32 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 05.11.2020 | 13.01.2022 | 25.01.2022 (od dodávateľa) | 13.1.2022 | |
1202240011 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky za 12/2021 | 755,93 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 13.01.2022 | 21.01.2022 | 13.1.2022 | |
1202240010 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IP-Telefonia za 12/2021 | 16,68 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 13.01.2022 | 21.01.2022 | 13.1.2022 | |
1202240009 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrická energia za 12/2021 | 4235,69 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 365/OVS/2021 zo dňa 12.10.2021 | 11.01.2022 | 19.01.2022 | 11.1.2022 | |
1202240008 | TEHOS, s.r.o. Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín |
36389331 | teplo, teplá voda za 12/2021 | 9256,31 vrátane DPH |
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014 | 11.01.2022 | 19.01.2022 | 11.1.2022 | |
1202240007 | TIMAG, s.r.o. Mokraďská 563/2, 026 01 Dolný Kubín |
48313572 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 83,64 bez DPH |
11.01.2022 | 13.01.2022 | 11.1.2022 | ||
1202240006 | Bz-Soft, s.r.o. Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín |
36438171 | internet za 12/2021 | 80,00 bez DPH |
27185 zo dňa 30.01.2012 | 10.01.2022 | 13.01.2022 | 10.1.2022 | |
1202240005 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci december 2021 | 1,60 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014 | 10.01.2022 | 11.01.2022 | 10.1.2022 | |
1202240004 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. Rudlovská 53/6550, 974 01 Banská Bystrica |
46798811 | strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 12/2021 | 1474,03 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 133/120/2021 zo dňa 01.10.2021 | 07.01.2022 | 13.01.2022 | 7.1.2022 | |
1202240003 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné - frankovací stroj (zaplatený preddavok 1 100,00 EUR) | 0,00 bez DPH |
Platobný poukaz 1202102298 zo dňa 27.12.2021 | 07.01.2022 | preddavok bol zaplatený dňa 27.12.2021 | 7.1.2022 | |
1202240002 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie od 01.07.2021 do 31.12.2021 | 32,95 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. spisu: 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu: 33836/2017 uzatvorenej dňa 13.10.2017, Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 365/OVS/2021 zo dňa 12.10.2021 | 07.01.2022 | 11.01.2022 | 7.1.2022 | |
1202240001 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 16.12.2021 do 31.12.2021, zimná zmes do ostrekovača...1 ks | 152,09 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 05.01.2022 | 11.01.2022 | 7.1.2022 |