Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1032240075 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | plyn, elektrina, voda | 1062,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 28.02.2022 | 04.03.2022 | 2.3.2022 | |
1032240074 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 650,29€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 28.02.2022 | 04.03.2022 | 2.3.2022 | |
1032240073 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby: voda, plyn, elektrina | 2490,00€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016 | 28.02.2022 | 04.03.2022 | 2.3.2022 | |
1032240072 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 1536,83€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016 | 28.02.2022 | 04.03.2022 | 2.3.2022 | |
1032240071 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | zimná údržba | 147,70€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016 | 28.02.2022 | 04.03.2022 | 2.3.2022 | |
1032240070 | Digi Slovakia s.r.o Rontgenová 26,851 01 Bratislava |
35701722 | satelit | 9,60€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016 | 25.02.2022 | 04.03.2022 | 2.3.2022 | |
1032240069 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 19,20€ vrátane DPH |
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 24.07.2022 | 24.02.2022 | 2.3.2022 | |
1032240068 | Unitec Holding s.r.o Pri trati 25A, 821 06 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie | 61,20€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014 | 23.02.2022 | 25.02.2022 | 2.3.2022 | |
1032240067 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 4800,00€ vrátane DPH |
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 23.02.2022 | 23.02.2022 | 2.3.2022 | |
1032240066 | Združenie Fundus Krátka 1, 90301 Senec |
voda- vyúčtovanie 2021 | 236,41€ vrátane DPH |
Dohoda o zabezpečení odpisu, vyúčtovanie vodného a stočného zo dňa 1.4.2018 | 22.02.2022 | 25.02.2022 | 2.3.2022 | ||
1032240065 | Združenie Fundus Krátka 1, 90301 Senec |
voda | 150,00€ bez DPH |
Dohoda o zabezpečení odpisu, vyúčtovanie vodného a stočného zo dňa 1.4.2018 | 22.02.2022 | 25.02.2022 | 2.3.2022 | ||
1032240064 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | rozšírenie siete | 1161,46€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 92/2021 | 21.02.2022 | 18.03.2022 | 2.3.2022 |
1032240063 | Final CD, spol. s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného auta | 544,46€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb | 17.02.2022 | 23.02.2022 | 2.3.2022 | |
1032240062 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín | 60,80€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 21.02.2022 | 23.02.2022 | 2.3.2022 | |
1032240061 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa | 449,96€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb komplexná správa objektov 16515/2020 - M- OSAP 49195/2020 | 14.02.2022 | 17.02.2022 | 2.3.2022 | |
1032240060 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 13,80€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004 | 14.02.2022 | 17.02.2022 | 2.3.2022 | |
1032240059 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 8,40€ vrátane DPH |
na základe zákona o vymáhaní pohľadávok štátu | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 2.3.2022 | |
1032240058 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -42,46€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | 2.3.2022 | |
1032240057 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -32,28€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | 2.3.2022 | |
1032240056 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | internet | 14,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016 | 11.02.2022 | 17.02.2022 | 2.3.2022 | |
1032240055 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | nájomné | 333,24€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017 | 08.02.2022 | 11.02.2022 | 2.3.2022 | |
1032240054 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu | 0,96€ bez DPH |
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180 | 07.02.2022 | 10.02.2022 | 2.3.2022 | |
1032240053 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín | 323,80€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 07.02.2022 | 10.02.2022 | 2.3.2022 | |
1032240052 | 2U spol.s.r.o Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
17315788 | vlajky 2 ks | 44,70€ vrátane DPH |
15/2022 | 07.02.2022 | 10.02.2022 | 2.3.2022 | |
1032240051 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
36027146 | správa | 34,11€ vrátane DPH |
na základe zmluvy č. 310/103/2021 | 04.02.2022 | 08.02.2022 | 2.3.2022 | |
1032240050 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné | 3918,64€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | 2.3.2022 | |
1032240049 | Sehos Plus, s.r.o Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava |
46979760 | upratovanie | 49,73€ vrátane DPH |
94/2021 | 02.02.2022 | 04.02.2022 | 2.3.2022 | |
1032240048 | Sehos Plus, s.r.o Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava |
46979760 | upratovanie | 40,32€ vrátane DPH |
95/2021 | 02.02.2022 | 04.02.2022 | 2.3.2022 | |
1032440047 | Sehos Plus, s.r.o Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava |
46979760 | upratovanie | 1734,02€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019 | 02.02.2022 | 04.02.2022 | 2.3.2022 | |
1032240046 | Evrofin Int. spol.s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok | 144,00€ vrátane DPH |
2/2022 | 01.02.2022 | 04.02.2022 | 2.3.2022 | |
1032240045 | Evrofin Int. spol.s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok | 144,00€ vrátane DPH |
1/2022 | 01.02.2022 | 04.02.2022 | 2.3.2022 | |
1032240044 | Magna Energie a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 322,09€ vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 -1 | 01.02.2022 | 04.02.2022 | 2.3.2022 |