Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1172240178 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5 | 27.4.2022 | 28.04.2022 | 22.6.2022 | |
1172240177 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 5,60 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 8 | 27.4.2022 | 28.04.2022 | 22.6.2022 | |
1172240174 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 1.4.-17.4.2022 | 3073,10 vrátane DPH |
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018 | 26.4.2022 | 20.05.2022 | 22.6.2022 | |
1172240173 | Súdny exekútor JUDr. Ing. Jozef Štorek Bezručová 16, 94002 Nové Zámky |
31195555 | trovy exekúcie EX 304/01 | 19,56 vrátane DPH |
Uznesenie č. 0Er/2390/2001-48 | 25.4.2022 | 20.05.2022 | 22.6.2022 | |
1172240172 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 4/2022 | 335,21 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 20.4.2022 | 02.05.2022 | 22.6.2022 | |
1172240167 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 3/2022 | 5404,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 13.4.2022 | 06.05.2022 | 22.6.2022 | |
1172240166 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 3/2022 | 23,70 vrátane DPH |
Zmluva č.31/2021/PKZak-ORaP | 13.4.2022 | 17.05.2022 | 22.6.2022 | |
1172240165 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 3/2022 | 7,90 vrátane DPH |
Zmluva č.31/2021/PKZak-ORaP | 13.4.2022 | 17.05.2022 | 22.6.2022 | |
1172240159 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 3/2022 pracovisko Nové Zámky | 399,80 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.82/OVS/2022 | 7.4.2022 | 02.05.2022 | 22.6.2022 | |
1172240156 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 3/2022 | 10,40 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 7.4.2022 | 11.05.2022 | 22.6.2022 | |
1172240148 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Račianskej 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 3/2022 pracovisko Šurany | 503,33 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 82/OVS/20212 | 5.4.2022 | 02.05.2022 | 22.6.2022 | |
1172240147 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Račianskej 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 3/2022 pracovisko Šaľa | 912,67 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 82/OVS/20212 | 5.4.2022 | 02.05.2022 | 22.6.2022 | |
1172240146 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Račianskej 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 3/2022 pracovisko Nové Zámky | 2750,93 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 82/OVS/20212 | 5.4.2022 | 02.05.2022 | 22.6.2022 | |
1172240176 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 4/2022 pracovisko Štúrovo | 2927,86 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 26.4.2022 | 28.04.2022 | 10.5.2022 | |
1172240175 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 4/2022 pracovisko Štúrovo | 1682,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 26.4.2022 | 28.04.2022 | 10.5.2022 | |
1172240171 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 3/2022 pracovisko Šaľa | -11,78 bez DPH |
povolenie č. 81903 | frankovací stroj č. 81903 | 14.4.2022 | 26.04.2022 | 10.5.2022 |
1172240170 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 3/2022 pracovisko Šurany | -9,92 bez DPH |
povolenie č. 79696 | frankovací stroj č. 79696 | 14.4.2022 | 25.04.2022 | 10.5.2022 |
1172240169 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 3/2022 pracovisko Štúrovo | -10,72 bez DPH |
povolenie č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 14.4.2022 | 25.04.2022 | 10.5.2022 |
1172240164 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 3/2022 pracovisko Šaľa | 237,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 12.4.2022 | 19.04.2022 | 10.5.2022 | |
1172240161 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 3/2022 pracovisko Nové Zámky | -37,62 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 11.4.2022 | 25.04.2022 | 10.5.2022 |
1172240158 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 3/2022 | 148,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 253/117/2020 | 7.4.2022 | 14.04.2022 | 10.5.2022 | |
1172240157 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 3/2022 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 7.4.2022 | 14.04.2022 | 10.5.2022 | |
1172240154 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.4.2022 | 26.04.2022 | 10.5.2022 | |
1172240152 | MUDr. Vojcek Ján, MEDIHELP s.r.o. Mužla 705, 94352 Mužla |
43893848 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.4.2022 | 26.04.2022 | 10.5.2022 | |
1172240144 | MORVAI care, s.r.o. Na výhliadke 1639/18, 94301 Štúrovo |
47467231 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 1.4.2022 | 26.04.2022 | 10.5.2022 | |
1172240033 | HOMEOZDRAV s.r.o., všeobecná ambulancia Rázusova 12/1323, 94101 Bánov |
44150938 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 19.4.2022 | 26.04.2022 | 10.5.2022 | |
1172240117 | Mestská poliklinika Šurany SNP 2, 94201 Šurany |
35606347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 76,67 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.4.2022 | 26.04.2022 | 10.5.2022 | |
1172240160 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 81499 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 6,46 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 1 | 11.4.2022 | 12.04.2022 | 19.4.2022 | |
1172240155 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo 3/2022 pracovisko Šaľa | 2344,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 7.4.2022 | 11.04.2022 | 19.4.2022 | |
1172240150 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok telefón a internet 3-4/2022 | 148,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 5.4.2022 | 11.04.2022 | 19.4.2022 | |
1172240149 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 3/2022 | 1141,76 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 5.4.2022 | 11.04.2022 | 19.4.2022 | |
1172240145 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/16, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 4/2022 | 2915,75 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 4.4.2022 | 11.04.2022 | 19.4.2022 |