Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1212340336 | Familiam obč. združenie 17.novembra 166, 080 01 Prešov |
42343020 | vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a soc. kurately | 0,96 bez DPH |
Zmluva OSPODaSK č 1/2023 | 19.12.2023 | preddavok zaplatený 17.4.2023 v čiastke 16779,- eur | 3.1.2024 | |
1212340337 | Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymož. pohľadávky | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2022 o vymáhaní pohľadávok štátu | 20.12.2023 | zápočet so splátkami, splatka uhradená 21.12.2023 na príjem | 3.1.2024 | |
1212340338 | Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné |
00315001 | vodné | 11,9 vrátane DPH |
Nájomná zmluva č.3/2010 z 30.10.2010 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 3.1.2024 | |
1212340335 | Goldrein Plus s.r.o., Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | výrub stromov | 0,02 vrátane DPH |
52/2023/1.8..2023 | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 3.1.2024 | |
1212340334 | Slovnaft, a.s.Vlčia hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 117,47 vrátane DPH |
Dohoda o používaní slovnaft karty č. 002863/73120 z 1.7.2004 | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 3.1.2024 | |
1212340333 | Goldrein Plus s.r.o., Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | toaletný papier, papierové utierky | 684 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 o poskytovaní služieb | 15.12.2023 | 19.12.2023 | 3.1.2024 | |
1212340332 | ALARMY-Orava, s.r.o.,027 44 Tvrdošín |
52253449 | montáž a rekonštruk. el. zabezpeč. systému-pracovisko Námestovo | 9333,55 vrátane DPH |
58/2023/6.9.2023 | 15.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 | |
1212340331 | Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymož. pohľadávky | 12 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2018 o vymáhaní pohľadávok štátu | 14.12.2023 | zápočet so splátkami, splatka uhradená 15.12..2023 na príjem | 3.1.2024 | |
1212340330 | Strabag Property and Facility Services s.r.o., , Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa pbjektov | 5152,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M-OSAP z 14.7.2020 | 14.12.2023 | 19.12.2023 | 3.1.2024 | |
1212340328 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.í, 975 99 Banská Bystricaenská pošta |
36631124 | nájom za poštové priečinky | 15,80 vrátane DPH |
žiadosť z 14.1.2022a z 8.3.2018 o špeciálne spôsoby podávania zásielok | 13.12.2023 | 19.12.2023 | 3.1.2024 | |
1212340327 | Okresný súd, 029 01 Námestovo |
42061385 | vyúčtovanie za teplo | 2773,90 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní služieb zo dňa 24.9.2020 | 6.12.2023 | 13.12.2023 | 3.1.2024 | |
1212340326 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.í, 975 99 Banská Bystricaenská pošta |
36631124 | poštové poplatky | 1,60 bez DPH |
Sadzobník Slov. pošty platný od 1.1.2023 | 8.12.2023 | 19.12.2023 | 3.1.2024 | |
1212340325 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina | 2839,67 vrátane DPH |
Zmluva č.472/ovs/2022 z 19.12.2022 o združenej dodávke elektriny | 8.12.2023 | 13.12.2023 | 3.1.2024 | |
1212340324 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina | 3975,79 vrátane DPH |
Zmluva č.472/ovs/2022 z 19.12.2022 o združenej dodávke elektriny | 8.12.2023 | 13.12.2023 | 3.1.2024 | |
1212340323 | Lindstrom, s.r.o.,Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 31,68 vrátane DPH |
117/2022/14.12.2022 | 8.12.2023 | 19.12.2023 | 3.1.2024 | |
1212340322 | BKL elektro MT, 036 01 Martin |
50605640 | nudzové led svietidla | 470,02 vrátane DPH |
/1/223/6.12.2023 | 7.12.2023 | 13.12.2023 | 2.1.2024 | |
1212340321 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.í, 975 99 Banská Bystricaenská pošta |
36631124 | vyúčt. za poštové poplatky pri soc. dávkach | 0 bez DPH |
Platobný poukaz č. 1212313116-7 | 7.12.2023 | preddavok zaplatený 14.11.2023 v čiastke 3772,60 | 2.1.2024 | |
1212340320 | Slovnaft, a.s.Vlčia hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 631,41 vrátane DPH |
Dohoda o používaní slovnaft karty č. 002863/73120 z 1.7.2004 | 5.12.2023 | 13.12.2023 | 2.1.2024 | |
1212340319 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatky | 68,53 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 30.4.2004 | 4.12.2023 | 13.12.2023 | 2.1.2024 | |
1212340318 | Goldrein Plus s.r.o., Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 2114,18 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 o poskytovaní služieb | 4.12.2023 | 06.12.2023 | 2.1.2024 | |
1212340317 | Združenie Biela Orava, Grúnik 56, 02953 Breza |
37804332 | vývoz separovaného zberu | 42 vrátane DPH |
69/2023/3.10.2023 | 1.12.2023 | 13.12.2023 | 2.1.2024 | |
1212340316 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | plyn | 3953 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 06.12.2023 | 2.1.2024 |