Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1352440101 | MEDI-PARMA s.r.o. Kpt. Nálepku 87, 069 01 Snina |
36503916 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 25.03.2024 | 10.04.2024 | 11.4.2024 | |
1352440096 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie tepla za r. 2023 - preplatok | -2168,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 90122, 241/135/2022 | 18.03.2024 | 21.03.2024 | 8.4.2024 | |
1352440104 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 635,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 27.03.2024 | 04.04.2024 | 5.4.2024 | |
1352440103 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 216,48 bez DPH |
Zmluva č. 462 v znení dodatkov | 27.03.2024 | 04.04.2024 | 5.4.2024 | |
1352440102 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 568,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 26.03.2024 | 04.04.2024 | 5.4.2024 | |
1352440098 | P.F.MED s.r.o. Lackovce 203, 066 01 Humenné |
36501212 | zdravotné výkony | 146,37 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 19.03.2024 | 04.04.2024 | 5.4.2024 | |
1352440100 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup - WC súprava | 58,98 vrátane DPH |
17/2024 | 22.03.2024 | 27.03.2024 | 2.4.2024 | |
1352440099 | František András - AUTOSKLO ALFA Družstvebná 5, 066 01 Humenné |
43507948 | autofólie na SMV | 119,00 vrátane DPH |
15/2024 | 20.03.2024 | 27.03.2024 | 2.4.2024 | |
1352440097 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 211,38 vrátane DPH |
Zmlvua č. 002863/73120/2004 | 19.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
1352440093 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -3,20 bez DPH |
15.03.2024 | 28.03.2024 | 2.4.2024 | ||
1352440091 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dlunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 4669,14 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov | 14.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
1352440090 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -12,14 bez DPH |
13.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 | ||
1352440085 | Mesto Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 | nájomné za garáž | 130,02 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr.v zn. dodatkov | 11.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
1352440083 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 19,80 vrátane DPH |
Žiadosť z 10/2006 a 1/2010, 31/2021/PKZaK-ORaP | 11.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
1352440082 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňažného poukazu U | 1,44 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie sužby PP na Ú zo dňa 29.12.2014 | 08.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
1352440080 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 968,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 06.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
1352440074 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka el.energie | 1355,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 05.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
1352440073 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka el.energie | 4630,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 05.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
1352440072 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | nákup - hygienický materiál | 961,92 vrátane DPH |
11/2024 | 04.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
1352440066 | MUDr. Hajduk Valerián, všeobecné lekárstvo Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 04.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
1352440095 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 54,24 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Humenné a Zmluva č. 1/2023/ÚPSVR Humenné | 18.03.2024 | 18.03.2024 | 25.3.2024 | |
1352440094 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 39,16 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č.1/2023/ÚPSVR Humenné, Dodatok č. 1 | 18.03.2024 | 18.03.2024 | 25.3.2024 | |
1352440088 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 60,98 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Humenné | 12.03.2024 | 13.03.2024 | 25.3.2024 | |
1352440087 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 5,47 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č.1/2020/ÚPSVR Humenné, Dodatok č. 2 | 12.03.2024 | 13.03.2024 | 25.3.2024 | |
1352440086 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 26,27 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Humenné | 12.03.2024 | 13.03.2024 | 25.3.2024 | |
1352440084 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 7,12 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Humenné | 11.03.2024 | 08.03.2024 | 25.3.2024 | |
1352440065 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 55,20 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Humenné, Dodatok č. 1 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 25.3.2024 | |
1352440092 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby | 103,62 vrátane DPH |
Zml.o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 15.03.2024 | 22.03.2024 | 22.3.2024 | |
1352440067 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 04.03.2024 | 20.03.2024 | 22.3.2024 | |
1352440069 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho, spol. s r.o. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | zisťovanie poruchy na SMV | 60,00 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 13/2024 | 04.03.2024 | 18.03.2024 | 18.3.2024 |
1352440070 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, 911 08 Trenčín |
53743008 | strážna služba | 4910,64 bez DPH |
Zmluva č. 277/135/2022 | 04.03.2024 | 18.03.2024 | 18.3.2024 | |
1352440071 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 3350,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 04.03.2024 | 18.03.2024 | 18.3.2024 | |
1352440089 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, 066 28 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 19148,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 13.03.2024 | 18.03.2024 | 18.3.2024 | |
1352440081 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 3097,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 90122, 241/135/2022 | 07.03.2024 | 15.03.2024 | 18.3.2024 | |
1352440079 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 736,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 06.03.2024 | 14.03.2024 | 14.3.2024 | |
1352440077 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup zásobníkov na toaletný papier | 375,00 vrátane DPH |
9/2024 | 06.03.2024 | 14.03.2024 | 14.3.2024 | |
1352440061 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka a oprava SMV | 360,71 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 12/2024 | 01.03.2024 | 14.03.2024 | 14.3.2024 |
1352440068 | MEDI-PARMA S.R.O. Kpt. Nálepku 87, 069 01 Snina |
36503916 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 04.03.2024 | 14.03.2024 | 14.3.2024 | |
1352440078 | Ing. Vladimír SIVÝ-PROFISTAV 04 Sokolovksa 15, 066 01 Humenné |
35460695 | stavebné práce | 9336,95 vrátane DPH |
10/2024 | 06.03.2024 | 12.03.2024 | 12.3.2024 | |
1352440076 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zmluvy č. 1149721403, 9910001245 | 05.03.2024 | 12.03.2024 | 12.3.2024 |