Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1202440081 | TIMAG, s.r.o. Mokraďská 563/2, 026 01 Dolný Kubín |
48313572 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 90,61 bez DPH |
24.04.2024 | 26.04.2024 | 24.4.2024 | ||
1202440080 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 01.04.2024 do 15.04.2024 | 183,83 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 19.04.2024 | 24.04.2024 | 19.4.2024 | |
1202440079 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie marec 2024 | 4309,60 vrátane DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov číslo zmluvy 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.07.2020 | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 15.4.2024 | |
1202440078 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX za 3/2024 | 9,90 vrátane DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávanie zásielok zo dňa 02.01.2010 | 12.04.2024 | 18.04.2024 | 12.4.2024 | |
1202440077 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava frankovací stroj za obdobie 3/2024 (dobropis) | -15,22 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 05.11.2020 | 11,04.2024 | 23.04.2024 (od dodávateľa) | 11.4.2024 | |
1202440076 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci marec 2024 | 0,96 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014 | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
1202440075 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za obdobie marec 2024 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia dávok podľa klasifikácie na výplatu 13.03.2024 zo dňa 11.03.2024 | 09.04.2024 | platba bola zaplatená dňa 13.03.2024 vo výške 1 267,16 EUR | 9.4.2024 | |
1202440074 | TEHOS, s.r.o. Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín |
36389331 | teplo, teplá voda za 3/2024 | 9525,24 vrátane DPH |
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 9.4.2024 | |
1202440073 | BAPE DK s. r. o. Jána Hollého 1976/8, 026 01 Dolný Kubín |
46467271 | oprava okna na výťahovej šachte (strojovni), oprava pántov na oknách na zasadačke a oprava kovovej mreže na odpadovom kanály pred garážami budovy úradu | 499,21 vrátane DPH |
9/2024 zo dňa 26.03.2024 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 9.4.2024 | |
1202440072 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrická energia za 3/2024 | 4665,31 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 19667/2022-M_ODP, 108105/2022 zo dňa 19.12.2022, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. 471/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022, Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 9.4.2024 | |
1202440071 | Bz-Soft, s. r. o. Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín |
36438171 | internet za 3/2024 | 80,00 bez DPH |
27185 zo dňa 30.01.2012 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 6.4.2024 | |
1202440070 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 3/2024 | 1410,38 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 166/120/2023 zo dňa 15.12.2023 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 6.4.2024 | |
1202440069 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 15.03.2024 do 31.03.2024 | 257,14 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 4.4.2024 | |
1202440068 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 3/2024 | 1465,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 455/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 03.04.2024 | 18.04.2024 | 3.4.2024 |