Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1032440386 | Duo medical s.r.o Hollého 2, 902 01 Pezinok |
36355321 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 28.10.2024 | 29.10.2024 | 30.10.2024 | |
1032440385 | Digi Slovakia s.r.o Rontgenová 26,851 01 Bratislava |
35701722 | satelit | 12,40€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016 | 28.10.2024 | 29.10.2024 | 30.10.2024 | |
1032440384 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie a uskladnenie pneumatík | 96,00€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb | 57/2024 | 22.10.2024 | 24.10.2024 | 30.10.2024 |
1032440383 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie a uskladnenie pneumatík | 84,00€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb | 58/2024 | 22.10.2024 | 24.10.2024 | 30.10.2024 |
1032440382 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | nájomné + energie | 1498,50€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017 | 21.10.2024 | 24.10.2024 | 30.10.2024 | |
1032440381 | Združenie Fundus Krátka 1, 90301 Senec |
vodné, stočné 10, 11, 12/2024 | 150,00€ bez DPH |
Dohoda o zabezpečení odpisu, vyúčtovanie vodného a stočného zo dňa 1.4.2018 | 21.10.2024 | 24.10.2024 | 30.10.2024 | ||
1032440380 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín | 286,09€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 21.10.2024 | 24.10.2024 | 30.10.2024 | |
1032440379 | Unitec Holding s.r.o Pri trati 25A, 821 06 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie | 61,20€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014 | 18.10.2024 | 24.10.2024 | 30.10.2024 | |
1032440378 | ADR TRANS Branislav Klačan Bratislavská 42/31, 900 21 Svätý Jur |
41494211 | odvoz a likvidácia zmiešaného odpadu | 195,24€ vrátane DPH |
56/2024 | 17.10.2024 | 18.10.2024 | 30.10.2024 | |
1032440377 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie a uskladnenie pneumatík + nové stierače | 121,24€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb | 14.10.2024 | 16.10.2024 | 30.10.2024 | |
1032440376 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie a uskladnenie pneumatík | 96,00€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb | 14.10.2024 | 16.10.2024 | 30.10.2024 | |
1032440375 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie a uskladnenie pneumatík+ nové pneumatiky | 439,30€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb | 50/2024 | 14.10.2024 | 16.10.2024 | 30.10.2024 |
1032440374 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 449,96€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb komplexná správa objektov 16515/2020 - M- OSAP 41195/2022 | 14.10.2024 | 16.10.2024 | 30.10.2024 | |
1032440373 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -9,70€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 14.10.2024 | 24.10.2024 | 30.10.2024 | |
1032440372 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -6,54€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 14.10.2024 | 24.10.2024 | 30.10.2024 | |
1032440371 | Vision IT Solution a.s Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | služby pozáručného servisu | 36,00€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb pozáručný servis č.436/OI/2019 | 51/2024 | 14.10.2024 | 16.10.2024 | 30.10.2024 |
1032440370 | Reamed s.r.o Ružinovská 10, 820 07 Bratislava |
46932101 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 14.10.2024 | 16.10.2024 | 30.10.2024 | |
1032440369 | Duo medical s.r.o Hollého 2, 902 01 Pezinok |
36355321 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 14.10.2024 | 16.10.2024 | 30.10.2024 | |
1032440368 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 31,80€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004 | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 | |
1032440367 | Tormed s.r.o Družstevná 33/B, 900 23 Viničné |
45401934 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 | |
1032440366 | Tormed s.r.o Družstevná 33/B, 900 23 Viničné |
45401934 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 | |
1032440365 | Slovanet, a.s. Galvaniho 19, 821 04 Bratislava |
35954612 | internet | 14,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016 | 10.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 | |
1032440364 | Exekútorský úrad Malacky 1.mája 2900/111, 901 01 Malacky |
50918320 | náhrada paušálnych výdavkov | 72,00€ vrátane DPH |
Uznesenie 211Ex/273/19 | 09.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 | |
1032440363 | Exekútorský úrad Bratislava V Bosákova 7, 851 04 Bratislava 5 |
30789958 | trovy exekúcie | 72,00€ vrátane DPH |
Uznesenie 69Ek/2064/2023 | 10.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 | |
1032440362 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného auta | 282,72€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb | 08.10.2024 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | |
1032440361 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu | 1,12€ bez DPH |
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180 | 08.10.2024 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | |
1032440360 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov | 0,00€ bez DPH |
zmluva č.9 k zmluve o zabezpečení výplatných dávok okr.okruhu od 1.1.2023 | 08.10.2024 | 12.09.2024 | 10.10.2024 | |
1032440359 | Green Wave Recysling s.r.o Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | skartácia | 7,20€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb 407/103/2022 zo dňa 11.11.2022 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | |
1032440358 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | oprava FA | -2,15€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 07.10.2024 | 17.10.2024 | 10.10.2024 | |
1032440357 | Goldrein Plus s.r.o Včelince 3 |
48070408 | upratovanie | 2336,32€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb o upratovanie 160/OVS/2022 zo dňa 14.4.2022 | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 10.10.2024 | |
1032440356 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín, voda | 689,74€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 10.10.2024 | |
1032440355 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana admin. budovy, servis výťahov | 1839,17€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016 | 04.10.2024 | 08.10.2024 | 10.10.2024 | |
1032440354 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody | 2510,40€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016 | 04.10.2024 | 08.10.2024 | 10.10.2024 | |
1032440353 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody | 1062,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 04.10.2024 | 08.10.2024 | 10.10.2024 | |
1032440352 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 757,00€ vrátane DPH |
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 04.10.2024 | 08.10.2024 | 10.10.2024 | |
1032440351 | Duo medical s.r.o Hollého 2, 902 01 Pezinok |
36355321 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 10.10.2024 | |
1032440350 | Duo medical s.r.o Hollého 2, 902 01 Pezinok |
36355321 | zdrav. výkion | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 10.10.2024 | |
1032440349 | Pediatria Modra s.r.o Vajanského 56, 900 01 Modra |
36701629 | zdrav. výkon | 27,88€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 04.10.2024 | 08.10.2024 | 10.10.2024 | |
1032440348 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné | 3918,64€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009 | 03.10.2024 | 08.10.2024 | 10.10.2024 | |
1032440347 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
36027146 | za spoločné prevádzkové náklady | 34,11€ vrátane DPH |
na základe zmluvy č. 310/103/2021 | 03.10.2024 | 04.10.2024 | 10.10.2024 |