
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1462540072 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | doplatok prevádzkových nákladov za 1.Q 2025 - HZ/11/2022 | 130,01 vrátane DPH |
HZ/11/2022-102_ON_2022 | 10.03.2025 | 13.03.2025 | 13.3.2025 | |
1462540070 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | internet 2/2025 | 23,33 bez DPH |
HZ/8/2022 | 07.03.2025 | 13.03.2025 | 13.3.2025 | |
1462540069 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne hovory, internet 2/2025 | 132,12 bez DPH |
HZ/47/2005 | 07.03.2025 | 13.03.2025 | 13.3.2025 | |
1462540066 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn Kežmarok 3/2025 | 2314,65 bez DPH |
HZ/201/OVS/2024 | 05.03.2025 | 13.03.2025 | 13.3.2025 | |
1462540065 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina Spišská Stará Ves 3/2025 | 61,69 bez DPH |
HZ/322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 13.03.2025 | 13.3.2025 | |
1462540064 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina Kežmarok 3/2025 | 1780,65 bez DPH |
HZ/322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 13.03.2025 | 13.3.2025 | |
1462540062 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, voda do odstrekovača 2/2025 | 634,08 bez DPH |
HZ/002863/73120/2004 | 05.03.2025 | 13.03.2025 | 13.3.2025 | |
1462540068 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok za 2/2025 | 7541,34 vrátane DPH |
HZ/12/2009, dodatok č. 9 | 06.03.2025 | 13.02.2025 | 6.3.2025 |