Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431540193 | Štefan Balco - UNISTAV Gemerská 174., Brzotín 049 51 |
10749233 | odborná činnosť | 59,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 048/2014 zo dňa 22.12.2014 | 12.05.2015 | 29.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431540196 | Dalkia Východné Slovensko s.r.o. Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | preplatok tepla 4/2015 | 81,09 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 13.05.2015 | 28.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431540195 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky, internet, AC 5/2015 | 436,54 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 13.05.2015 | 28.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431540194 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 4/2015 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.05.2015 | 28.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431540192 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 4/2015 | 122,45 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.05.2015 | 28.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431540191 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 4/2015 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.05.2015 | 28.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431540190 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 4/2015 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.05.2015 | 28.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431540189 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 4/2015 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.05.2015 | 28.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431540184 | KOPIA KE Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | oprava kopírky | 154,86 vrátane DPH |
27/2015 zo dňa 27.4.2015 | 06.05.2015 | 28.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431540180 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV412AI | 30,00 vrátane DPH |
32/2015 zo dňa 30.4.2015 | 05.05.2015 | 28.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431540179 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV189AN | 11,54 vrátane DPH |
31/2015 zo dňa 30.4.2015 | 05.05.2015 | 28.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431540178 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV568AU | 30,00 vrátane DPH |
30/2015 zo dňa 30.4.2015 | 05.05.2015 | 28.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431540177 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV568AU | 240,42 vrátane DPH |
30/2015 zo dňa 30.4.2015 | 05.05.2015 | 28.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431540176 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV568AU | 288,77 vrátane DPH |
30/2015 zo dňa 30.4.2015 | 05.05.2015 | 28.05.2015 | 1.6.2015 | |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D., Bratislava 2., 821 01 |
31396674 | stravné lístky - máj | 8464,33 vrátane DPH |
28/2015 zo dňa 27.4.2015 | 04.05.2015 | 28.05.2015 | 1.6.2015 | ||
1431540200 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 4/2015 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 14.05.2015 | 22.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431540199 | Obecné služby obce Plešivec s.r.o. Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
47047534 | nájomné, vodné, stočné 5/2015 | 147,87 vrátane DPH |
Zmluva o nájme z 30.4.2007 + DOD č. 7 z 20.8.2012 | 14.05.2015 | 22.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431540198 | EBEN RV s.r.o. Letná 36., Rožňava 048 01 |
36733431 | čistenie odpadového potrubia | 242,00 vrátane DPH |
29/2015 zo dňa 30.4.2015 | 13.05.2015 | 22.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431540197 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - Plešivec, Dobšiná 4/2015 | 2029,95 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.05.2015 | 22.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431540187 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 4/2015 | 136,92 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431540186 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie poštového poukazu 4/2015 | 5,55 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431503269 | Softip a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D., Bratislava 821 04 |
36785512 | školenie Softip - Ivan Forgáč | 60,00 vrátane DPH |
13.05.2015 | 15.05.2015 | 1.6.2015 | ||
1431540185 | Ing. Miroslav Ďuriš Inovecká 1140/22., Trenčín 911 01 |
37058843 | elektronická príručka | 13,50 vrátane DPH |
33/2015 zo dňa 5.5.2015 | 07.05.2015 | 11.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431540183 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | spotreba tepla 4/2015 | 700,00 vrátane DPH |
Zmluva - Dohoda o prevádzke kotolne z 24.7.2006 + DOD č. 4 z 30.12.2013, Výz. 5/2014 | 06.05.2015 | 11.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431540182 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | nájomné za garáž 5/2015 | 51,68 vrátane DPH |
Zmluva 041/2014 zverejnená dňa 29.12.2014 | 06.05.2015 | 11.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431540181 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A., Bratislava 26 825 11 |
35815256 | zemný plyn 5/2015 | 1365,00 vrátane DPH |
Zmluva 6300140955 + DOD č. 1 z 1.10.2011 | 06.05.2015 | 11.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431540174 | Avance Um s.r.o. Barčianska 68/A., Košice-Barca 040 17 |
44622961 | upratovacie práce 4/2015 | 1438,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 044/2014 zverejnené dňa 29.12.2014 | 04.05.2015 | 11.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431540172 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba el. energie 5/2015 | 1079,06 vrátane DPH |
č. Z. 4102/2013 zo dňa 1.7.2014, zverejnené dňa 4.7.2014 | 30.04.2015 | 11.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431540171 | Pečiatky-vizitky s.r.o. Mäsiarska 29., Košice 1 040 01 |
31735347 | výroba pečiatok | 12,30 vrátane DPH |
26/2015 zo dňa 17.4.2015 | 29.04.2015 | 11.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431540170 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV412AI | 35,04 vrátane DPH |
22/2015 zo dňa 15.4.2015 | 29.04.2015 | 11.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431540169 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV862AP | 36,00 vrátane DPH |
24/2015 zo dňa 15.4.2015 | 29.04.2015 | 11.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431540168 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV053BA | 312,87 vrátane DPH |
23/2015 zo dňa 15.4.2015 | 28.04.2015 | 11.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431540167 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV862AP | 21,91 vrátane DPH |
24/2015 zo dňa 15.4.2015 | 28.04.2015 | 11.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431503156 | Dalkia Východné Slovensko s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | tepelná energia 5/2015 | 41,68 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110048 - Dodatok č. 1/2012 a 2/2012 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 106/2006 | 07.05.2015 | 11.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431503155 | MV SR OR PZ Rožňava ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 5/2015 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.3 k z. o poskyt.služby ochrany obj. č.0273 45/RV-2003, Š112 RV | 07.05.2015 | 11.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431503154 | MV SR OR PZ Rožňava ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 5/2015 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k z. o poskyt.služby ochrany obj. č.0321 45/RV-2005, E49 RV | 07.05.2015 | 11.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431503153 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 5/2015 | 210,98 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4 | 07.05.2015 | 11.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431503152 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 5/2015 | 122,82 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4 | 07.05.2015 | 11.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431503151 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 5/2015 | 16,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4 | 07.05.2015 | 11.05.2015 | 1.6.2015 | |
1431540166 | JUDr. P. Hodermarský Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | trovy exekúcie EX 215/2008 | 61,62 vrátane DPH |
EX 215/2008 | 28.04.2015 | 06.05.2015 | 1.6.2015 |