Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1461540280 | XEPAP, spol.s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 | 1004,99 bez DPH |
Zmluva o uložení veci č.339/OVS/2015 | 29.09.2015 | 01.12.2015 | 8.12.2015 | |
1461540281 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné stočné | 1037,67 bez DPH |
HZ/35/2004 | 30.09.2015 | 16.10.2015 | 27.10.2015 | |
1461540279 | Ing. Ladislav Lemesányi-KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | oprava tlačiarní | 183,62 bez DPH |
HZ/60/2014 | 57/2015 | 29.09.2015 | 27.10.2015 | 27.10.2015 |
1461540278 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 113,85 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 | 51/2015 | 24.09.2015 | 07.10.2015 | 27.10.2015 |
1461540276 | DOVE s.r.o. MOTOCENTRUM - areál 3052, 058 01 poprad-Východ |
36465224 | oprava motor. vozidla KK335AR | 136,97 bez DPH |
56/2015 | 23.09.2015 | 21.10.2015 | 27.10.2015 | |
1461540271 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
30794536 | pranie a prenájom rohoží | 24,18 bez DPH |
HZ/3/2011 | 14.09.2015 | 07.10.2015 | 27.10.2015 | |
1461540270 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 303,60 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 | 49/2015 | 14.09.2015 | 07.10.2015 | 27.10.2015 |
1461540269 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 75,90 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 | 50/2015 | 14.09.2015 | 07.10.2015 | 27.10.2015 |
1461540268 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 9362,27 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 | 48/2015 | 11.09.2015 | 02.10.2015 | 27.10.2015 |
1461540265 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektriny - vyúčtovanie | 258,18 bez DPH |
HZ/52/2014 | 10.09.2015 | 07.10.2015 | 27.10.2015 | |
1461540264 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 2453,21 bez DPH |
HZ/8/2008 | 09.09.2015 | 02.10.2015 | 27.10.2015 | |
1461540263 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back | 332,04 bez DPH |
HZ/8/2008 | 09.09.2015 | 02.10.2015 | 27.10.2015 | |
1461540262 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | služba IP-Telefonia | 722,80 bez DPH |
HZ/8/2008 | 09.09.2015 | 02.10.2015 | 27.10.2015 | |
1461540261 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN | 626,40 bez DPH |
HZ/8/2008 | 09.09.2015 | 02.10.2015 | 27.10.2015 | |
1461540257 | František Dravecký-FeriD Trade Nižná brána 2255/15, 060 01 Kežmarok |
46468137 | madlo do WC pre imobilných | 59,975 bez DPH |
43/2015 | 04.09.2015 | 02.10.2015 | 27.10.2015 | |
1461540277 | Tibor Friedman - GERMA Dr. Alexandra 31, 060 01 Kežmarok |
11946580 | výroba štočkov | 44,68 bez DPH |
201/2014 | 24.09.2015 | 30.09.2015 | 30.9.2015 | |
1461540275 | JASMI, spol.s.r.o. Mierová 941/8, 059 71 Ľubica |
43974945 | služba- preprava osôb | 227,70 bez DPH |
200/2014 | 21.09.2015 | 30.09.2015 | 30.9.2015 | |
1461540256 | DOVE, s.r.o. Motocentrum - areál 3052, 058 01 Poprad-Východ |
36465224 | servis mot.vozidla KK335AR | 134,71 bez DPH |
47/2015 | 04.09.2015 | 30.09.2015 | 30.9.2015 | |
1461540254 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky, internet, AC | 637,94 bez DPH |
HZ/4/2008,HZ/6-24/2014,HZ/25/2014,HZ/29-49/2014 | 07.09.2015 | 30.09.2015 | 30.9.2015 | |
1461540253 | TADITA s.r.o. Hlavné námestie č.31, 060 01 Kežmarok |
46141910 | spotreba elektriny, plynu | 188,28 bez DPH |
HZ/1/2012 | 02.09.2015 | 30.09.2015 | 30.9.2015 | |
1461540252 | TADITA s.r.o. Hlavné námestie č.31, 060 01 Kežmarok |
46141910 | prenájom priestorov | 999,95 bez DPH |
HZ/1/2012 | 02.09.2015 | 30.09.2015 | 30.9.2015 |