Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1211640071 | HUB-LEK, s.r.o. Janka Kráľa 705/20 029 01 Námestovo |
47257407 | Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom | 111,52 bez DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 24.02.2016 | 26.02.2016 | 3.3.2016 | |
1211640070 | Mišíková Ľubica, Mudr., Praktický lekár pre dospelých, Bernoláková 252/29 028 01 Trstená |
31925944 | Lekárske výkony | 90,61 bez DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 24.02.2016 | 26.02.2016 | 3.3.2016 | |
1211640069 | OMOSS spol.s.r.o., Osadská 679/15 028 01 Trstená |
36390151 | Zabezpečenie priestoru hotela ARMAN | 99 vrátane DPH |
Objednávka č.10/2016 | 23.02.2016 | 29.02.2016 | 3.3.2016 | |
1211640048 | AMG Security s.r.o., Nám. SNP 98/2 960 47 Zvolen |
46268995 | Upratovacie služby | 163,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Z 201541725-Z zo dňa 8.1.2016 | 10.02.2016 | 02.03.2016 | 3.3.2016 | |
1211640049 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovanie | 10273,07 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD z 8.6.2015 | 10.02.2016 | 22.02.2016 | 22.2.2016 | |
1211640067 | PERGAMON spol.s.r.o. 128, Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1343,73 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015-M_OVO | 16.02.2016 | 18.02.2016 | 19.2.2016 | |
1211640066 | PERGAMON spol.s.r.o. 128, Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1119,72 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015-M_OVO | 16.02.2016 | 18.02.2016 | 19.2.2016 | |
1211640063 | TUCAN cestovná agentúra s.r.o., Za kasárňou 1 831 03 Bratislava |
35697300 | Letenka | 321 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD z 09.09.2014 | 15.02.2016 | 18.02.2016 | 19.2.2016 | |
1211640062 | MUDr. Kucharík, s.r.o., Ul. ČK 85/65 029 01 Námestovo |
36610780 | Poskytovanie zdravotnej starostlivosti | 34,85 bez DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 15.02.2016 | 17.02.2016 | 18.2.2016 | |
1211640061 | HELPFOR,s.r.o., Partizánska 103 027 43 Nižná |
45952094 | Lekárske výkony | 83,64 bez DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 12.02.2016 | 17.02.2016 | 18.2.2016 | |
1211640060 | Mudr. Zanovit Rastislav LEK-NO, s.r.o., Štefániková 1090/82 029 01 Námestovo |
43870678 | Zdravotné výkony | 118,49 bez DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 10.02.2016 | 17.02.2016 | 18.2.2016 | |
1211640059 | Benčíková Ivana, Rabča 330, ObZS 029 44 Rabča |
37808044 | Zdravotné výkony | 188,19 bez DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 10.02.2016 | 17.02.2016 | 18.2.2016 | |
1211640058 | Pančuchár Martin, Mudr., Lokca 274 029 51 Lokca |
36698245 | Lekárske výkony | 48,79 bez DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 10.02.2016 | 17.02.2016 | 18.2.2016 | |
1211640057 | FaBen - Ing. František Benčík, Oravská Polhora 778 029 47 Oravská Polhora |
33600210 | RFID čipy | 260,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 14/2016 | 12.02.2016 | 17.02.2016 | 18.2.2016 | |
1211640056 | FaBen - Ing. František Benčík, Oravská Polhora 778 029 47 Oravská Polhora |
33600210 | Dodávka a montáž prístupového systému ovládania dverí | 491 vrátane DPH |
Objednávka č. 4/2016 | 12.02.2016 | 17.02.2016 | 18.2.2016 | |
1211640055 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dodaj zásielok | 4,50 vrátane DPH |
zmluva 86/2012 zo dňa 11.12.2012 č.licencie 85258 | 11.02.2016 | 17.02.2016 | 18.2.2016 | |
1211640053 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN - nájom | 867,36 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 3.1.2007 | 10.02.2016 | 17.02.2016 | 18.2.2016 | |
1211640054 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN - lan | 1353,02 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 3.1.2007 | 10.02.2016 | 17.02.2016 | 18.2.2016 | |
1211640052 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN WAN | 398,45 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 3.1.2007 | 10.02.2016 | 17.02.2016 | 18.2.2016 | |
1211640051 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN WAN | 2943,71 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 3.1.2007 | 10.02.2016 | 17.02.2016 | 18.2.2016 | |
1211640050 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN hovory | 522,71 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 3.1.2007 | 10.02.2016 | 17.02.2016 | 18.2.2016 | |
1211640046 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet a hovory | 116,58 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.04.2004 | 08.02.2016 | 17.02.2016 | 18.2.2016 | |
1211640045 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu | 2,7 vrátane DPH |
sadzobník Slovenskej pošty od 1.1.2015 | 08.02.2016 | 17.02.2016 | 18.2.2016 | |
1211640044 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 812 67 Bratislava 1 |
35742364 | Nájom a pranie | 21,74 vrátane DPH |
zmluva o servisnom prenájme rohoží z 2.3.2009 v znení dodatkov č.1 | 05.02.2016 | 11.02.2016 | 18.2.2016 | |
1211640043 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 812 67 Bratislava 1 |
35697270 | Hovory a internet | 221,60 vrátane DPH |
Dohoda zo dňa 17.02.2014 | 05.02.2016 | 11.02.2016 | 18.2.2016 | |
1211640041 | KASprof-SECURITY, Oravské Veselé 440 029 62 Oravské Veselé |
36374199 | Monitorovanie objektov | 318,66 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektu v znení dodatkov z 3.7.2008 | 02.02.2016 | 08.02.2016 | 18.2.2016 | |
1211640040 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie | 1990,4 vrátane DPH |
zmluva o dodávke EE č.4089/2013 z 27.12.2013 | 02.02.2016 | 08.02.2016 | 18.2.2016 | |
1211640039 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 774,59 vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke zem. plynu č.160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 02.02.2016 | 08.02.2016 | 18.2.2016 | |
1211640037 | EFN plus, s.r.o., Štefániková 212 029 01 Námestovo |
44101601 | Oprava laminátora | 26,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 6/2016 | 01.02.2016 | 02.02.2016 | 18.2.2016 |