Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901740291 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 135,55 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 29.03.2017 | 31.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740277 | LogicPark s.r.o. kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina |
44204361 | servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK | 324,00 [$EUR] vrátane DPH |
18/OSaP/2009 | xxx | 22.03.2017 | 29.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740278 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 3012,15 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 22.03.2017 | 28.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740274 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35765143 | doména stemojirodicia.sk | 10,30 [$EUR] vrátane DPH |
86/OPIS/2012 | xxx | 20.03.2017 | 28.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740263 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | správa objektov | 7841,36 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | xxx | 15.03.2017 | 27.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740262 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 51,92 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 14.03.2017 | 27.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740257 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 170,76 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 24/2017 | 13.03.2017 | 27.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740256 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 13.03.2017 | 27.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740230 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 952,79 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 08.03.2017 | 27.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740228 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 2023,30 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 08.03.2017 | 27.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740227 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 264,16 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 08.03.2017 | 27.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740221 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 135,00 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 65/2017 | 06.03.2017 | 27.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740213 | Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57, 83103 Bratislava |
31402445 | monitoring médií | 186,00 [$EUR] vrátane DPH |
603/KGR/2016 | xxx | 03.03.2017 | 27.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740210 | SOFTIP a.s. Galvaniho7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | podpora APV Softip Profit | 67092,00 [$EUR] vrátane DPH |
402/OMIS/2016 | xxx | 02.03.2017 | 27.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740208 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 334,74 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 02.03.2017 | 27.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740275 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 463,75 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 21.03.2017 | 23.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740272 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné | 1,31 [$EUR] vrátane DPH |
260/OVS/2015 | xxx | 20.03.2017 | 23.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740271 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 762,47 [$EUR] bez DPH |
138/OVS/2012 | xxx | 20.03.2017 | 23.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740238 | RNDr.Dušan Kešický J.Jonáša 11, 84108 Bratislava |
33658129 | lektorovanie | 400,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 72/2017 | 10.03.2017 | 23.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740209 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 1419,61 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 55/2017 | 02.03.2017 | 23.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740121 | Icebreaker spol. s r.o. Budatínska 29, 85105 Bratislava |
46035591 | mediálna kampaň | 51594,00 [$EUR] vrátane DPH |
461/KGR/2016 | xxx | 07.02.2017 | 23.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740112 | See & Go s.r.o. Nám.Slobody 28, 81106 Bratislava |
45937044 | mediálna kampaň | 33090,90 [$EUR] vrátane DPH |
460/KGR/2016 | xxx | 02.02.2017 | 23.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740244 | Ringier Axel Springer Slovakia a.s. Prievozská 14, 82109 Bratislava |
00678155 | inzercia | 486,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 67/2017 | 10.03.2017 | 21.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740243 | Ringier Axel Springer Slovakia a.s. Prievozská 14, 82109 Bratislava |
00678155 | inzercia | 817,20 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 67/2017 | 10.03.2017 | 21.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740266 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 977,70 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 16.03.2017 | 20.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740261 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | zberné jazdy | 159,34 [$EUR] vrátane DPH |
19/OZ/2006 | xxx | 14.03.2017 | 20.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740204 | H a S Nitra spol. s r.o. Široká 21, 94905 Nitra |
36537136 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 23845,68 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 44/2017 | 01.03.2017 | 20.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740202 | SOFOS a.s. Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava |
31318347 | dodávka výpočtovej techniky | 20594,40 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 38/2017 | 27.02.2017 | 20.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740201 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 1995,00 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 52/2017 | 27.02.2017 | 20.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740246 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 453,00 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740242 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | SMS notifikácia | 87,60 [$EUR] vrátane DPH |
77/OZ/2006 | xxx | 10.03.2017 | 17.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740233 | TUCAN cestovná agentúra s.r.o. Za kasárňou 1, 83103 Bratislava |
35697300 | spiatočná letenka Viedeň-Palma de Mallorca | 285,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 11/2017 | 08.03.2017 | 17.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740231 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 2760,14 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 08.03.2017 | 13.02.2017 | 31.3.2017 |
1901740229 | Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava |
00603481 | poplatok za odvoz odpadu | 169,89 [$EUR] bez DPH |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia | xxx | 08.03.2017 | 17.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740217 | TUCAN cestovná agentúra s.r.o. Za kasárňou 1, 83103 Bratislava |
35697300 | spiatočná letenka Viedeň-Palma de Mallorca | 285,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 11/2017 | 03.03.2017 | 17.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740216 | Ing.Jaroslav Kmeť - TONER Suvorovova 36, 01001 Žilina |
34495827 | výroba pečiatok | 5130,13 [$EUR] vrátane DPH |
Z201610673_Z | 62/2017 | 03.03.2017 | 17.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740214 | Detský domov Harmónia Stavbárska 6, 82107 Bratislava |
00163261 | refakturácia nákladov | 420,56 [$EUR] bez DPH |
65/OVS/2016 | xxx | 03.03.2017 | 17.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740199 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2565,00 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 63/2017 | 27.02.2017 | 17.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740189 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. Dúbravská cesta 4, 84104 Bratislava |
45650276 | poskytovanie technickej podpory pre APV | 71262,00 [$EUR] vrátane DPH |
419/OMIS/2016 | xxx | 22.02.2017 | 17.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740187 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | mesačný poplatok za prevádzku a údržbz APV IS ISTP | 24900,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | xxx | 21.02.2017 | 17.03.2017 | 31.3.2017 |