Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1061840464 | PhDr. Henrieta Tóthpetiová Piešťanská 234/84, 922 31 Sokolovce |
42157129 | znalecký posudok 1 | 312,08 vrátane DPH |
31.10.2018 | 16.11.2018 | 21.11.2018 | ||
1061840463 | PhDr. Henrieta Tóthpetiová Piešťanská 234/84, 922 31 Sokolovce |
42157129 | znalecký posudok | 325,36 vrátane DPH |
31.10.2018 | 16.11.2018 | 21.11.2018 | ||
1061840462 | MEDIMAR s.r.o. Winterova 29, 921 01 Piešťany |
36277371 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
31.10.2018 | 16.11.2018 | 21.11.2018 | ||
1061840461 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava |
31322832 | PHM 01.10.-15.10.2018 | 83,94 vrátane DPH |
24.10.2018 | 06.11.2018 | 21.11.2018 | ||
1061840460 | MEDIMAR s.r.o. Winterova 29, 921 01 Piešťany |
36277371 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
26.10.2018 | 06.11.2018 | 21.11.2018 | ||
1061840459 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu-EZS | 243 vrátane DPH |
Zmluva: 8588/2015 | 26.10.2018 | 06.11.2018 | 21.11.2018 | |
1061840458 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | CONCEPT VT7020-teplovzdušný ventilátor 5ks | 94,95 vrátane DPH |
24.10.2018 | 25.10.2018 | 21.11.2018 | ||
1061840457 | Pro vobis, s.r.o. Hlohová 13, 920 01 Hlohovec |
36259209 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
24.10.2018 | 26.10.2018 | 21.11.2018 | ||
1061840456 | H COM, s.r.o. Hurbanova 83, 920 01 Hlohovec |
36693251 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
24.10.2018 | 26.10.2018 | 21.11.2018 | ||
1061840455 | H COM, s.r.o. Hurbanova 83, 920 01 Hlohovec |
36693251 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
24.10.2018 | 26.10.2018 | 21.11.2018 | ||
1061840454 | H COM, s.r.o. Hurbanova 83, 920 01 Hlohovec |
36693251 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
24.10.2018 | 26.10.2018 | 21.11.2018 | ||
1061840453 | H COM, s.r.o. Hurbanova 83, 920 01 Hlohovec |
36693251 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
24.10.2018 | 26.10.2018 | 21.11.2018 | ||
1061840452 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | 15.10.2017-14.10.2018-vyúčt. elektriny HC-preplatok | 180,3 vrátane DPH |
RZ:344/OVS/2017 | 19.10.2018 | 21.11.2018 | ||
1061840451 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | 15.10.2017-14.10.2018 vyúčtovanie elektriny PN-preplatok | 370,01 vrátane DPH |
RZ:344/OVS/2017 | 19.10.2018 | 21.11.2018 | ||
1061840450 | Vodárenská spoločnosť Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
36255556 | vodné, stočné 9/2018 | 220,49 vrátane DPH |
18.10.2018 | 22.10.2018 | 21.11.2018 | ||
1061840449 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 9/2018 | 4717,38 vrátane DPH |
Zmluva: 8588/2015 | 18.10.2018 | 22.10.2018 | 21.11.2018 | |
1061840448 | MEDIPA, s.r.o., PIEŠŤANY Teplická 110, 921 01 Piešťany |
44043007 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
15.10.2018 | 23.10.2018 | 21.11.2018 | ||
1061840447 | Exekútorský úrad Mgr. Zelíska Podzámska 37, 920 01 Hlohovec |
36091669 | trovy exekúcie | 21,36 vrátane DPH |
15.10.2018 | 23.10.2018 | 21.11.2018 | ||
1061840446 | Exekútorský úrad Mgr. Zelíska Podzámska 37, 920 01 Hlohovec |
36091669 | trovy exekúcie | 21,60 vrátane DPH |
15.10.2018 | 23.10.2018 | 21.11.2018 | ||
1061840445 | Exekútorský úrad Mgr. Zelíska Podzámska 37, 920 01 Hlohovec |
36091669 | trovy exekúcie | 21,60 vrátane DPH |
15.10.2018 | 23.10.2018 | 21.11.2018 | ||
1061840444 | Diners Club CS, s.r.o. Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | firemné karty 9/2018 | 25,59 vrátane DPH |
12.10.2018 | 23.10.2018 | 21.11.2018 | ||
1061840442 | JUDr. Viera Kučerová Nám. sv. Martina 6, 908 51 Holíč |
37851390 | trovy exekúcie | 41,75 vrátane DPH |
12.10.2018 | 17.10.2018 | 20.11.2018 | ||
1061840443 | JUDr. Viera Kučerová Nám. sv. Martina 6, 908 51 Holíč |
37851390 | trovy exekúcie | 40,79 vrátane DPH |
12.10.2018 | 17.10.2018 | 20.11.2018 | ||
1061840441 | JUDr. Viera Kučerová Nám. sv. Martina 6, 908 51 Holíč |
37851390 | trovy exekúcie | 40,79 vrátane DPH |
12.10.2018 | 17.10.2018 | 20.11.2018 | ||
1061840439 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis poštovné zľava 9/2018 | 46,9 vrátane DPH |
Zmluva: 38/2004 | 12.10.2018 | 20.11.2018 | ||
1061840438 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | volania PN, HC 9/2018 | 484,56 vrátane DPH |
Zmluva: 5837/2011 | 12.10.2018 | 17.10.2018 | 20.11.2018 | |
1061840437 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN PN, HC 9/2018 | 1277,86 vrátane DPH |
Zmluva: 5837/2011 | 12.10.2018 | 17.10.2018 | 20.11.2018 | |
1061840436 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP-Telefonia PN, HC 9/2018 | 725,58 vrátane DPH |
Zmluva: 5837/2011 | 12.10.2018 | 17.10.2018 | 20.11.2018 | |
1061840435 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN PN, HC 9/2018 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva: 5837/2011 | 12.10.2018 | 17.10.2018 | 20.11.2018 | |
1061840434 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up PN, HC 9/2018 | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva: 5837/2011 | 12.10.2018 | 17.10.2018 | 20.11.2018 | |
1061840433 | Bc. Ingrid Šimončičová-ENSARA Stefánikova 6486/60A |
41295170 | odborné školenie prvej pomoci | 100 vrátane DPH |
11.10.2018 | 17.10.2018 | 20.11.2018 | ||
1061840432 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 198, 821 01 Bratislava |
44390823 | čistiace služby PN, HC | 4525,27 vrátane DPH |
10.10.2018 | 17.10.2018 | 20.11.2018 | ||
1061840431 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava |
31322832 | PHM 16.9. - 30.9.2018 | 258,89 vrátane DPH |
08.10.2018 | 12.10.2018 | 20.11.2018 | ||
1061840430 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 824 95 Bratislava |
35763469 | hlasové služby, internet 9/2018 | 76,73 vrátane DPH |
Licenčné č. 9900172768 | 08.10.2018 | 12.10.2018 | 20.11.2018 | |
1061840429 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 30, 821 04 Bratislava |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo 9/2018 | 83,58 vrátane DPH |
RD: 216/OVS/2016 | 08.10.2018 | 12.10.2018 | 20.11.2018 | |
1061840440 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 9/2018 | 1378,14 vrátane DPH |
Zmluva: 38/2004 | 12.10.2018 | 17.10.2018 | 20.11.2018 | |
1061840428 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica |
36631124 | peňažný poukaz U za 9/2018 | 4,8 vrátane DPH |
Zmluva: 38/2004 | 08.10.2018 | 12.10.2018 | 20.11.2018 | |
1061840427 | MUDr. Augustínová Mária Žigmundíkova 1, 922 03 Vrbové |
34024522 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
05.10.2018 | 12.10.2018 | 20.11.2018 | ||
1061840426 | MEDIP s.r.o. Vysoká 19, 921 01 Piešťany |
36363588 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
04.10.2018 | 11.10.2018 | 20.11.2018 | ||
1061840425 | KARABA s.r.o. Nám. 1.mája 1, 922 05 Chtelnica |
36274160 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
04.10.2018 | 11.10.2018 | 20.11.2018 |