Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201840148 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby za obdobie od 01.05.2018 do 20.05.2018 | 1715,62 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 377/OVS/2016 zo dňa 18.05.2016, Realizačná zmluva č. 525/120/2016 zo dňa 28.10.2016 | 25.05.2018 | 31.05.2018 | 28.5.2018 | |
1201840147 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | hygienický materiál | 3,58 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 377/OVS/2016 zo dňa 18.05.2016, Realizačná zmluva č. 525/120/2016 zo dňa 28.10.2016 | 19/2018 zo dňa 03.05.2018 | 25.05.2018 | 31.05.2018 | 28.5.2018 |
1201840146 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie zimných pneumatík za letné, kontrola klimatizácie, chladivo klímy vypustenie a napustenie, výmena peľového filtra, vyčistenie klimatizácie, olej do klímy na SMV DK 065 AM | 154,38 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov | 18/2018 zo dňa 27.04.2018 | 22.05.2018 | 29.05.2018 | 22.5.2018 |
1201840145 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 01.05.2018 do 15.05.2018 | 48,75 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 21.05.2018 | 29.05.2018 | 22.5.2018 | |
1201840144 | BELGA, s.r.o. Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín |
46275231 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 69,70 bez DPH |
21.05.2018 | 29.05.2018 | 22.5.2018 | ||
1201840143 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky (Jozef Juriga) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 2/2015/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 27.07.2015 vrátane dodatkov | 17.05.2018 | faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 18.05.2018 | 18.5.2018 | |
1201840142 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 4/2018 | 3877,74 vrátane DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR Č. sp. VOB/41/2016-M_OVO, Č. z. 8588/2016 zo dňa 09.03.2016 vrátane dodatkov | 16.05.2018 | 22.05.2018 | 16.5.2018 | |
1201840141 | Ing. Jakub Moravčík - SBS Pegas Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 4/2018 | 942,84 bez DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY č. 222/120/2017 zo dňa 28.04.2017 | 15.05.2018 | 22.05.2018 | 16.5.2018 | |
1201840140 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX za 4/2018, poštový úver za 4/2018 | 150,65 vrátane DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010 | 14.05.2018 | 22.05.2018 | 15.5.2018 | |
1201840139 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 4/2018 | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 14.05.2018 | 22.05.2018 | 15.5.2018 | |
1201840138 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP-Telefonia za 4/2018 | 767,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 14.05.2018 | 22.05.2018 | 15.5.2018 | |
1201840137 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up-2048/384k za 4/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 14.05.2018 | 22.05.2018 | 15.5.2018 | |
1201840136 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 4/2018 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 14.05.2018 | 22.05.2018 | 15.5.2018 | |
1201840135 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky za 4/2018 | 410,82 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 14.05.2018 | 22.05.2018 | 15.5.2018 | |
1201840134 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci apríl 2018 | 0,90 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014 | 14.05.2018 | 17.05.2018 | 15.5.2018 | |
1201840133 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík ŠPZ BL 968 KU | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov | 14/2018 zo dňa 23.04.2018 | 14.05.2018 | 22.05.2018 | 15.5.2018 |
1201840131 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky, MI Klasik 4, 5/2018 | 339,43 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06.12.2017 | 11.05.2018 | 29.05.2018 | 15.5.2018 | |
1201840130 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia za 4/2018 | 1243,99 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu 33593/2017 zo dňa 16.08.2017 | 11.05.2018 | 17.05.2018 | 15.5.2018 | |
1201840129 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby za 4/2018 | 3002,33 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 377/OVS/2016 zo dňa 18.05.2016, Realizačná zmluva č. 525/120/2016 zo dňa 28.10.2016 | 11.05.2018 | 22.05.2018 | 15.5.2018 | |
1201840128 | TEHOS, s.r.o. Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín |
36389331 | teplo za 4/2018 | 3734,58 vrátane DPH |
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014 | 11.05.2018 | 17.05.2018 | 15.5.2018 | |
1201840127 | MUDr. Igor Kršák Martina Hattalu 2048, 026 01 Dolný Kubín |
36142620 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 76,67 bez DPH |
11.05.2018 | 17.05.2018 | 15.5.2018 | ||
1201840126 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 16.04.2018 do 30.04.2018 | 527,39 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 10.05.2018 | 17.05.2018 | 10.5.2018 | |
1201840125 | MUDr. Škerlíková Helena Nemocničná 1944/4, 026 01 Dolný Kubín |
31932894 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 20,91 bez DPH |
10.05.2018 | 17.05.2018 | 10.5.2018 | ||
1201840124 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík ŠPZ BL 266 KU | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov | 17/2018 zo dňa 24.04.2018 | 03.05.2018 | 22.05.2018 | 3.5.2018 |
1201840123 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík ŠPZ BL 383 KU | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov | 16/2018 zo dňa 24.04.2018 | 03.05.2018 | 22.05.2018 | 3.5.2018 |
1201840122 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík ŠPZ DK 863 AP | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov | 15/2018 zo dňa 24.04.2018 | 03.05.2018 | 22.05.2018 | 3.5.2018 |
1201840121 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o osobné motorové vozidlá za 4/2018 | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov | 03.05.2018 | 10.05.2018 | 3.5.2018 | |
1201840120 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | záloha na dodávku elektrickej energie za 5/2018 | 7,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu 33593/2017 zo dňa 16.08.2017 | 03.05.2018 | 10.05.2018 | 3.5.2018 | |
1201840119 | Bz-Soft, s.r.o. Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín |
36438171 | internet za 4/2018 | 80,00 bez DPH |
27185 zo dňa 30.01.2012 | 03.05.2018 | 22.05.2018 | 3.5.2018 | |
1201840118 | Technické služby, s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín |
31609911 | pristavenie veľkoobjemového kontajnera a skládkovanie odpadu | 94,03 vrátane DPH |
12/2018 zo dňa 10.04.2018 | 02.05.2018 | 07.05.2018 | 2.5.2018 |