Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431840495 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 8/2018 | -70,64 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 17.09.2018 | 27.09.2018 | 3.10.2018 | |
1431840503 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 9/2018 - I. | 283,71 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 21.09.2018 | 26.09.2018 | 3.10.2018 | |
1431840490 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-LAN 8/2018 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.09.2018 | 26.09.2018 | 3.10.2018 | |
1431840489 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 8/2018 | 959,10 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.09.2018 | 26.09.2018 | 3.10.2018 | |
1431840488 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL 8/2018 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.09.2018 | 26.09.2018 | 3.10.2018 | |
1431840487 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44 8/2018 | 4229,05 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.09.2018 | 26.09.2018 | 3.10.2018 | |
1431840486 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 8/2018 | 86,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.09.2018 | 26.09.2018 | 3.10.2018 | |
1431840496 | Dammet s.r.o. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
18.09.2018 | 26.09.2018 | 3.10.2018 | ||
1431840498 | MUDr. Kováčová Izabela Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
18.09.2018 | 26.09.2018 | 3.10.2018 | ||
1431840497 | MUDr. Štepitová Mária Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
31976859 | zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
18.09.2018 | 26.09.2018 | 3.10.2018 | ||
1431814831 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07 |
00653501 | poistné majetok-efekt 1.10.2018-1.1.2019 | 1003,94 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 25.09.2018 | 26.09.2018 | 3.10.2018 | |
1431840505 | JUDr.Tutko Róbert Čučmianska dlhá 26., Rožňava 048 01 |
17071232 | trovy exekúcie EX 392/2003 | 109,48 vrátane DPH |
24.09.2018 | 26.09.2018 | 3.10.2018 | ||
1431840504 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzkové nákladyIII/2018 | 779,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1 | 24.09.2018 | 26.09.2018 | 3.10.2018 | |
1431840499 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzkové nákladyIII/2018 | 1422,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1 | 18.09.2018 | 26.09.2018 | 3.10.2018 | |
1431840491 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A., Bratislava 821 04 |
35810734 | služby pozáručného servisu 8/2018 | 846,01 vrátane DPH |
62/2018 z 26.7.2018 a 64/2018 zo dňa 7.8.2018 | 14.09.2018 | 26.09.2018 | 3.10.2018 | |
1431840482 | MUDr. M. Béresová Krh. Podhradie |
31980180 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
10.09.2018 | 21.09.2018 | 3.10.2018 | ||
1431840481 | Romed s.r.o. Hlavná č. 452., Gemerská Poloma 049 22 |
36589616 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
07.09.2018 | 21.09.2018 | 3.10.2018 | ||
1431840480 | Doktor s.r.o. J. Kráľa 12., Rožňava 048 01 |
45372772 | zdravotné výkony | 209,10 vrátane DPH |
07.09.2018 | 21.09.2018 | 3.10.2018 | ||
1431840479 | MUDr. Ľ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
07.09.2018 | 21.09.2018 | 3.10.2018 | ||
1431840478 | Romed s.r.o. Hlavná č. 452., Gemerská Poloma 049 22 |
36589616 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
07.09.2018 | 21.09.2018 | 3.10.2018 | ||
1431840494 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 8/2018 Š112 | 843,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 14.09.2018 | 20.09.2018 | 3.10.2018 | |
1431840493 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 8/2018 Plešivec | 80,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 14.09.2018 | 20.09.2018 | 3.10.2018 | |
1431840492 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 8/2018 E49 | 26,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 14.09.2018 | 20.09.2018 | 3.10.2018 | |
1431840485 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 8/2018 | 1999,58 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 13.09.2018 | 20.09.2018 | 3.10.2018 | |
1431840484 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš., 8/2018 | 945,05 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 12.09.2018 | 20.09.2018 | 3.10.2018 | |
1431840483 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 8/2018 | 69,31 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 10.09.2018 | 20.09.2018 | 3.10.2018 | |
1431840469 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | komplexná starostlivosť 8/2018 | 107,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 06.09.2018 | 20.09.2018 | 3.10.2018 | |
1431840461 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné, vodné, stočné 8/2018 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 04.09.2018 | 20.09.2018 | 3.10.2018 | |
1431814549 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21., Bratislava 851 01 |
17316537 | seminár (Karkošová,Szarka,Kavečank | 165,00 vrátane DPH |
82/2018 zo dňa 19.9.2018 | 19.09.2018 | 20.09.2018 | 3.10.2018 | |
1431814495 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zál fa - úhr. pošt.do frank.stroja | 6000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 18.09.2018 | 19.09.2018 | 3.10.2018 | |
1431840467 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 9/2018 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 05.09.2018 | 12.09.2018 | 3.10.2018 | |
1431840473 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 8/2018 | 6,75 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 07.09.2018 | 12.09.2018 | 3.10.2018 | |
1431840472 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 9/2018 | 112,96 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 06.09.2018 | 12.09.2018 | 3.10.2018 | |
1431840471 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 9/2018 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 06.09.2018 | 12.09.2018 | 3.10.2018 | |
1431840470 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie služby 8/2018 | 1589,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 30.4.2015 | 06.09.2018 | 12.09.2018 | 3.10.2018 | |
1431840468 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 8/2018 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 7/2018 | 05.09.2018 | 12.09.2018 | 3.10.2018 | |
1431840466 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 9/2018 | 80,48 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 05.09.2018 | 12.09.2018 | 3.10.2018 | |
1431840465 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 9/2018 E49 | 38,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 05.09.2018 | 12.09.2018 | 3.10.2018 | |
1431840464 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 8/2018 - II. | 829,07 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 05.09.2018 | 12.09.2018 | 3.10.2018 | |
1431840460 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 9/2018 | 698,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 04.09.2018 | 12.09.2018 | 3.10.2018 |