Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031840539 | MoyMedica s.r.o Moyzesova 4, 902 01 Pezinok |
44025611 | dezinfekčný prostriedok | 179,25€ vrátane DPH |
37/2018 | 26.10.2018 | 05.11.2018 | 23.11.2018 | |
1031840538 | Digi Slovakia, s.r.o Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | satelit standart | 9,60€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 19.12.2016 | 26.10.2018 | 29.10.2018 | 23.11.2018 | |
1031840537 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | nájom + energie za III.Q.2018 | 1498,50€ bez DPH |
zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2017 č.nájomcu 182/103/2017 zo dňa 8.6.2017 | 24.10.2018 | 29.10.2018 | 23.11.2018 | |
1031840536 | Medistap s.r.o 77,900 88 Doľany |
45256349 | zdrav. výkon | 13,94€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 23.10.2018 | 26.10.2018 | 23.11.2018 | |
1031840535 | KWESTO s.r.o Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra |
35833289 | archívne oceľové skrine | 1891,20€ vrátane DPH |
35/2018 | 18.10.2018 | 26.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840534 | Evrofin Int. spol.s.r.o - organizačná Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | servisné práce + doprava | 65,52€ vrátane DPH |
36/2018 | 22.10.2018 | 26.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840533 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín | 57,65€ vrátane DPH |
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 18.10.2018 | 26.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840532 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 487,10€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č.SPVOB/41/2016-M-OVO č.z.8588/2016 | 17.10.2018 | 26.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840531 | Datalan , a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | oprava kopírky a proliant | 352,32€ vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancel.techniky č. 368/OI/2016 | 12.10.2018 | 19.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840530 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -28,76€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 16.10.2018 | 24.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840529 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -25,80€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 15.10.2018 | 24.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840528 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | prijatý preddavok 7 000,00€ | 0,00€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 12.10.2018 | 27.09.2018 | 24.10.2018 | |
1031840527 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | prijatý preddavok 7 000,00€ | 0,00€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 12.10.2018 | 27.09.2018 | 24.10.2018 | |
1031840526 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | hovorné | 724,31€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.10.2018 | 17.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840525 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za aparáty | 850,68€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.10.2018 | 17.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840524 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telef. poplatky | 2943,71€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.10.2018 | 17.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840523 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky DSL | 265,63€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.10.2018 | 17.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840522 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | údržba siete LAN | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.10.2018 | 17.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840521 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | internet | 14,00€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 | 10.10.2018 | 17.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840520 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 4,90€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004 | 11.10.2018 | 17.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840519 | Vitacare, s.r.o Kalinšiakova 45, 903 01 Senec |
48036439 | zdrav. výkon | 41,82€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 11.10.2018 | 17.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840518 | Pediatria Modra Vajanského 56, 900 01 Modra |
36701629 | zdrav. výkon | 20,91€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 11.10.2018 | 17.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840517 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu | 1,35€ bez DPH |
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180 | 08.10.2018 | 17.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840516 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť 09/2018 | 47,76€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 09.10.2018 | 17.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840515 | Kalašová Anna MUDr. Vajnorská 2, 831 04 Bratislava |
34045619 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 08.10.2018 | 17.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840514 | Medes s.r.o Športová 8, 900 45 Malinovo |
35914700 | zdrav. výkon | 34,85€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 09.10.2018 | 17.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840513 | Alomed, spol.s.r.o 1.mája 11, Báhoň |
36266949 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 09.10.2018 | 17.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840512 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín, nafta | 361,53€ vrátane DPH |
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 04.10.2018 | 10.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840511 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné | 3918,64€ vrátane DPH |
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009 | 04.10.2018 | 10.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840510 | Unitec Holding s.r.o Vidlicová 14, 831 01 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie | 61,20€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochr. bezpeč. služieb zo dňa 18.11.2014 | 04.10.2018 | 10.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840509 | Martišíková Jana MUDr. Ružinovská 10,820 07 Bratislava |
44718411 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 04.10.2018 | 10.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840508 | Kvačala Mojmír MUDr. Moyzesova 4, 902 01 Pezinok |
34140174 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 03.10.2018 | 10.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840507 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | dodávka plynu, elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody | 1194,00€ vrátane DPH |
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016 | 03.10.2018 | 10.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840506 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | dodávka plynu, elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody | 594,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013 | 03.10.2018 | 10.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840505 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 465,36€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013 | 03.10.2018 | 10.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840504 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 994,01€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2016 | 03.10.2018 | 10.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840503 | Sehos Plus s.r.o Korytnícka 2, 821 07 Bratislava |
46979760 | upratovanie | 1569,74€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb č.211/103/2018 | 03.10.2018 | 10.10.2018 | 24.10.2018 | |
1031840502 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | rozobratie vozidla + nacenenie opravy | 34,50€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 31/2018 | 03.10.2018 | 10.10.2018 | 24.10.2018 |
1031840501 | Tormed, s.r.o Družstevná 33/B, 900 23 Viničné |
45401934 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 02.10.2018 | 24.10.2018 | ||
1031840500 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystricka |
36597007 | elektrina | 280,67€ vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dod.č. 1121 VP-ZSE/2017 zo dňa 15.10.2017 | 03.10.2018 | 10.10.2018 | 24.10.2018 |