Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901940175 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava |
31331131 | dodávka kopírovacieho papiera | 172,80 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 46/2019 | 20.02.2019 | 28.02.2019 | 6.3.2019 |
1901940174 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1474,08 [$EUR] bez DPH |
223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 20.02.2019 | 28.02.2019 | 6.3.2019 |
1901940156 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 761,78 [$EUR] vrátane DPH |
344/OVS/2017 | xxx | 14.02.2019 | 27.02.2019 | 6.3.2019 |
1901940155 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 1803,49 [$EUR] vrátane DPH |
344/OVS/2017 | xxx | 14.02.2019 | 27.02.2019 | 6.3.2019 |
1901940154 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 2074,81 [$EUR] vrátane DPH |
344/OVS/2017 | xxx | 14.02.2019 | 27.02.2019 | 6.3.2019 |
1901940149 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 626968,00 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 42/2019 | 13.02.2019 | 27.02.2019 | 6.3.2019 |
1901940143 | NEWTON Media spol. s r.o. Ševčenkova 34, 85101 Bratislava |
44253320 | monitoring médií | 156,00 [$EUR] vrátane DPH |
428/KGR/2017 | xxx | 12.02.2019 | 27.02.2019 | 6.3.2019 |
1901940109 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | dodávka hygienického materiálu | 1375,20 [$EUR] vrátane DPH |
156/OVS/2018 | 3/2019 | 05.02.2019 | 27.02.2019 | 6.3.2019 |
1901940103 | LEXMAN TEN s.r.o. Škultétyho 1, 83103 Bratislava |
50171500 | prekladateľské a tlmočnícke služby | 333,50 [$EUR] bez DPH |
335/SE/2017 | 14/2019, 21/2019, 30/2019, 32/2019 | 04.02.2019 | 27.02.2019 | 6.3.2019 |
1901940099 | Sociálna poisťovňa ústredie ul.29.augusta 8-10, 81363 Bratislava |
30807484 | odber tlačív "Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti" pre UoZ | 56,85 [$EUR] bez DPH |
9/OP/2009 | xxx | 04.02.2019 | 27.02.2019 | 6.3.2019 |
1901940098 | SOFTIP a.s. Galvaniho7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | podpora APV Softip Profit | 67092,00 [$EUR] vrátane DPH |
402/OMIS/2016 | xxx | 04.02.2019 | 27.02.2019 | 6.3.2019 |
1901940095 | AUTOPOLIS a.s. Panónska cesta 32, 85104 Bratislava |
35728311 | dodávka zimných pneumatík | 7843,92 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 27/2019 | 04.02.2019 | 27.02.2019 | 6.3.2019 |
1901940093 | AUTOPOLIS a.s. Panónska cesta 32, 85104 Bratislava |
35728311 | dodávka motorových vozidiel | 361226,78 [$EUR] vrátane DPH |
264/OVS/2018 | xxx | 04.02.2019 | 27.02.2019 | 6.3.2019 |
1901940178 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 417,05 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 22.02.2019 | 26.02.2019 | 6.3.2019 |
1901940041 | i+i print spol. s r.o. Mlynské Luhy 27, 82105 Bratislava |
00688070 | výroba a distribúcia infromačných materiálov | 60000,00 [$EUR] vrátane DPH |
373/OSS/2017 | 323/2018 | 14.01.2019 | 26.02.2019 | 6.3.2019 |
1901940013 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 567,79 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 08.01.2019 | 26.02.2019 | 6.3.2019 |
1901940012 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 12207,53 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 08.01.2019 | 26.02.2019 | 6.3.2019 |
1901940171 | SATEL-SLOVAKIA s.r.o. Mnoheľova 825, 05801 Poprad |
31712797 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 1200,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 48/2019 | 19.02.2019 | 25.02.2019 | 26.2.2019 |
1901940165 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 1012,95 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 18.02.2019 | 20.02.2019 | 26.2.2019 |
1901940158 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | zberné jazdy | 159,34 [$EUR] vrátane DPH |
19/OZ/2006 | xxx | 14.02.2019 | 20.02.2019 | 26.2.2019 |
1901940157 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 523,35 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 14.02.2019 | 20.02.2019 | 26.2.2019 |
1901940150 | HOREZZA a.s. Teplická 81, 92101 Piešťany |
36280127 | prenájom priestorov a občerstvenie pre pracovnú poradu | 480,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 31/2019 | 13.02.2019 | 20.02.2019 | 26.2.2019 |
1901940119 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 56,93 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 07.02.2019 | 20.02.2019 | 26.2.2019 |
1901940112 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 936,14 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 06.02.2019 | 20.02.2019 | 26.2.2019 |
1901940094 | AUTOPOLIS a.s. Panónska cesta 32, 85104 Bratislava |
35728311 | prihlásenie motorových vozidiel | 509,82 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 28/2019 | 04.02.2019 | 20.02.2019 | 26.2.2019 |
1901940087 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9 |
26805413 | výroba pečiatok | 1262,51 [$EUR] bez DPH |
Z201833878_Z | 26/2019 | 29.01.2019 | 20.02.2019 | 26.2.2019 |
1901940141 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, 94901 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 1,20 [$EUR] vrátane DPH |
390/OVS/2018 | xxx | 12.02.2019 | 18.02.2019 | 26.2.2019 |
1901940089 | Slovenská legálna metrológia n.o. Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica |
37954521 | overenie analyzátorov dychu | 698,40 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 23/2019 | 29.01.2019 | 18.02.2019 | 26.2.2019 |
1901940122 | Spišská katolícka charita Jesenského 5, 05201 Spišská Nová Ves |
35514221 | poskytovanie teplého jedla | 572,88 [$EUR] bez DPH |
183/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 07.02.2019 | 14.02.2019 | 26.2.2019 |
1901940121 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad Karpatská 7, 05801 Poprad |
00416223 | poskytovanie teplého jedla | 668,36 [$EUR] bez DPH |
164/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 07.02.2019 | 14.02.2019 | 26.2.2019 |
1901940120 | Slovenský červený kríž, UzS Liptovský Mikuláš Kuzmányho 15, 03101 Liptovský Mikuláš |
00416070 | poskytovanie teplého jedla | 433,66 [$EUR] bez DPH |
109/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 07.02.2019 | 14.02.2019 | 26.2.2019 |
1901940117 | Fantázia Brezno s.r.o. Rohozná 639, 97701 Brezno |
36625922 | prenájom priestorov a občerstvenie pre pracovnú poradu | 330,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 37/2019 | 06.02.2019 | 14.02.2019 | 26.2.2019 |
1901940071 | DAVID interier design spol. s r.o. Bratislavská cesta 2791/114, 92101 Piešťany |
34113061 | dodávka interiérového vybavenia | 16919,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 352/2018 | 22.01.2019 | 14.02.2019 | 26.2.2019 |
1901940021 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 3360,00 [$EUR] vrátane DPH |
316/OI/2018 | xxx | 10.01.2019 | 14.02.2019 | 26.2.2019 |
1901940126 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 5839,26 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 08.02.2019 | 13.02.2019 | 26.2.2019 |
1901940123 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1632,96 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 08.02.2019 | 13.02.2019 | 26.2.2019 |
1901940116 | KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE a.s. 95115 Mojmírovce 919 |
34104780 | prenájom priestorov, techniky a občerstvenie pre pracovnú poradu | 1391,20 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 29/2019 | 06.02.2019 | 13.02.2019 | 26.2.2019 |
1901940059 | SPECTRUM GROUP a.s. Vladimíra Clementisa 13, 91701 Trnava |
50967932 | seminár | 385,40 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 419/2018 | 17.01.2019 | 13.02.2019 | 26.2.2019 |
1901940042 | i+i print spol. s r.o. Mlynské Luhy 27, 82105 Bratislava |
00688070 | výroba a distribúcia infromačných materiálov | 12460,58 [$EUR] vrátane DPH |
373/OSS/2017 | 296/2018 | 14.01.2019 | 13.02.2019 | 26.2.2019 |
1901940108 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 05.02.2019 | 11.02.2019 | 26.2.2019 |