Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201940066 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 01.03.2019 do 15.03.2019 | 104,87 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 22.03.2019 | 26.03.2019 | 22.3.2019 | |
1201940065 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | papierové utierky ZZ (25x20 cm)...200 ks, toaletný papier priem. 23 cm...450 ks, mydlo tekuté na ruky 5 L...5 balení | 393,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda pre zabezpečenie upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č. 15/OVS/2018 zo dňa 17.04.2018, Realizačná zmluva č. 160/120/2018 zo dňa 16.05.2018 | 3/2019 zo dňa 25.02.2019 | 20.03.2019 | 25.03.2019 | 22.3.2019 |
1201940064 | MUDr. Kobellová Altmanová Gabriela Praktický lekár pre dospelých Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín |
37974831 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 118,49 bez DPH |
14.03.2019 | 19.03.2019 | 14.3.2019 | ||
1201940063 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV Škoda Octavia DK 065 AM, výmena uložení tlmiča, výmena axiálneho ložiska 2x, výmena spojovacích tyčí 4x, výmena matíc, šróby + príslušná práca, servisný prípad UPS5637 | 446,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov | 4/2019 zo dňa 25.02.2019 | 13.03.2019 | 19.03.2019 | 13.3.2019 |
1201940062 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia za 2/2019 | 1729,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu 33593/2017 zo dňa 16.08.2017 vrátane dodatku | 13.03.2019 | 19.03.2019 | 13.3.2019 | |
1201940061 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava frankovací stroj za obdobie 2/2019 (dobropis) | -15,72 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja v kreditačnom centre zn. Pitney Bowes zo dňa 30.11.2012 | 13.03.2019 | 25.03.2019 (od dodávateľa) | 13.3.2019 | |
1201940060 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O:BOX za 2/2019 | 4,90 vrátane DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010 | 13.03.2019 | 19.03.2019 | 13.3.2019 | |
1201940059 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci február 2019 | 0,90 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014 | 11.03.2019 | 14.03.2019 | 11.3.2019 | |
1201940058 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 2/2019 | 3974,69 vrátane DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR Č. sp. VOB/41/2016-M_OVO, Č. z. 8588/2016 zo dňa 09.03.2016 vrátane dodatkov | 11.03.2019 | 19.03.2019 | 11.3.2019 | |
1201940057 | TEHOS, s.r.o. Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín |
36389331 | teplo za 2/2019 | 7433,15 vrátane DPH |
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014 | 11.03.2019 | 19.03.2019 | 11.3.2019 | |
1201940056 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby za 2/2019 | 1632,59 vrátane DPH |
Rámcová dohoda pre zabezpečenie upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č. 15/OVS/2018 zo dňa 17.04.2018, Realizačná zmluva č. 160/120/2018 zo dňa 16.05.2018 | 11.03.2019 | 19.03.2019 | 11.3.2019 | |
1201940055 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky za 2/2019 | 318,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 11.03.2019 | 19.03.2019 | 11.3.2019 | |
1201940054 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o osobné motorové vozidlá za 2/2019 | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov | 08.03.2019 | 14.03.2019 | 11.3.2019 | |
1201940053 | Ing. Jakub Moravčík - SBS Pegas Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 1/2019 | 1040,04 bez DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY č. 222/120/2017 zo dňa 28.04.2017 | 07.03.2019 | 19.03.2019 | 11.3.2019 | |
1201940052 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 16.02.2019 do 28.02.2019 | 197,76 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 07.03.2019 | 14.03.2019 | 11.3.2019 | |
1201940051 | Bz-Soft, s.r.o. Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín |
36438171 | internet za 2/2019 | 80,00 bez DPH |
27185 zo dňa 30.01.2012 | 06.03.2019 | 19.03.2019 | 11.3.2019 | |
1201940050 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | záloha na dodávku elektrickej energie za 3/2019 | 7,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu 33593/2017 zo dňa 16.08.2017 vrátane dodatku | 04.03.2019 | 14.03.2019 | 11.3.2019 |