Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431940076 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis Citroen BA-733OP | 112,44 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 10/2019 zo dňa 12.2.2019 | 25.02.2019 | 27.02.2019 | 5.3.2019 |
1431940072 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A., Bratislava 821 04 |
35810734 | služby pozáručného servisu 1/2019 | 845,66 vrátane DPH |
2,3/2019 zo dňa 15.1.2019 a 6/2019 zo dňa 21.1.2019 | 18.02.2019 | 27.02.2019 | 5.3.2019 | |
1431902355 | Mesto Rožňava Šafárikova 29., Rožňava 048 01 |
00328758 | ročný poplatok znečisťovanie ovzdušia | 6,00 vrátane DPH |
na základe Rozhodnutia Mesta Rožňava č.sp.:2083/2019-6268 zo dňa 7.2.2019 | 26.02.2019 | 27.02.2019 | 5.3.2019 | |
1431940077 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 2/2019 | 539,23 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 26.02.2019 | 27.02.2019 | 5.3.2019 | |
1431940075 | JUDr.P.Hodermarský Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | trovy exekúcie EX 836/2005 | 53,56 vrátane DPH |
21.02.2019 | 26.02.2019 | 5.3.2019 | ||
1431940074 | MUDr. Ĺ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
18.02.2019 | 21.02.2019 | 5.3.2019 | ||
1431940073 | MUDr. I. Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
18.02.2019 | 21.02.2019 | 5.3.2019 | ||
1431940069 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 1/2019 | 2049,58 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 14.02.2019 | 19.02.2019 | 5.3.2019 | |
1431940068 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 1/2019 E49 | 101,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 14.02.2019 | 19.02.2019 | 5.3.2019 | |
1431940067 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 1/2019 Pleš. | 74,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 14.02.2019 | 19.02.2019 | 5.3.2019 | |
1431940066 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 1/2019 Š112 | 1066,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 14.02.2019 | 19.02.2019 | 5.3.2019 | |
1431940065 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš.,1/2019 | 314,55 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 14.02.2019 | 19.02.2019 | 5.3.2019 | |
1431940062 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 2/2019 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 12.02.2019 | 19.02.2019 | 5.3.2019 | |
1431940061 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 1/2019 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 1/2019 | 12.02.2019 | 19.02.2019 | 5.3.2019 | |
1431940060 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 2/2019 | 80,48 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 12.02.2019 | 19.02.2019 | 5.3.2019 | |
1431940059 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 1/2019 | 115,28 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.02.2019 | 19.02.2019 | 5.3.2019 | |
1431940070 | JUDr.P.Hodermarský Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | trovy exekúcie EX 27/2016 | 69,14 vrátane DPH |
14.02.2019 | 19.02.2019 | 5.3.2019 | ||
1431940064 | ČOP-MED s.r.o. Jovická 8., Rožňava 048 01 |
47069937 | zdravotné výkony | 111,52 vrátane DPH |
14.02.2019 | 19.02.2019 | 5.3.2019 | ||
1431940063 | MUDr. M. Bezeková Ambulancia pre dosp., Nižná Slaná 049 23 |
35518766 | zdravotné výkony | 369,41 vrátane DPH |
14.02.2019 | 19.02.2019 | 5.3.2019 | ||
1431940058 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | komplexná starostlivosť 1/2019 | 107,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 5.3.2019 | |
1431940057 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 2/2019 | 791,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 5.3.2019 | |
1431940056 | Evrofin s.r.o. Jarošova 1., Bratislava 831 03 |
44563485 | kreditačný poplatok r. 2019 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 14902/2012 z 19.12.2012 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 5.3.2019 | |
1431940055 | Exekútorský úrad Tutko Čučmianska dlhá 26., Rožňava 048 01 |
17071232 | odmena súdneho ex.Vlašičová M. | 40,88 vrátane DPH |
07.02.2019 | 12.02.2019 | 5.3.2019 | ||
1431940054 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis Citroen RV-053BA | 811,74 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 5/2019 zo dňa 21.1.2019 | 07.02.2019 | 12.02.2019 | 5.3.2019 |
1431940053 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 1/2019 | 127,03 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 07.02.2019 | 12.02.2019 | 5.3.2019 | |
1431940052 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 1/2019 | 7,35 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 07.02.2019 | 12.02.2019 | 5.3.2019 | |
1431940051 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | nákup všeo. materiálu | 780,18 vrátane DPH |
120/2019 zo dňa 19.12.2018 | 06.02.2019 | 12.02.2019 | 5.3.2019 | |
1431940050 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 1/2019 | 1589,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 06.02.2019 | 12.02.2019 | 5.3.2019 | |
1431940049 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 2/2019 | 87,50 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 06.02.2019 | 12.02.2019 | 5.3.2019 | |
1431940048 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 2/2019 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 06.02.2019 | 12.02.2019 | 5.3.2019 | |
1431940047 | Gotthard Pavel Kyjevská 36., Rožňava 048 01 |
45990891 | preprava | 95,00 vrátane DPH |
4/2019 zo dňa 17.1.2019 | 05.02.2019 | 12.02.2019 | 5.3.2019 | |
1431940046 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 1/2019 - II. | 1504,79 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 05.02.2019 | 12.02.2019 | 5.3.2019 | |
1431940045 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné, vodné, stočné 1/2019 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 04.02.2019 | 12.02.2019 | 5.3.2019 | |
1431901444 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 2/2019 | 503,86 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 05.02.2019 | 07.02.2019 | 5.3.2019 | |
1431901443 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 2/2019 | 354,55 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 05.02.2019 | 07.02.2019 | 5.3.2019 | |
1431901442 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 2/2019 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 05.02.2019 | 07.02.2019 | 5.3.2019 | |
1431901441 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 2/2019 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 05.02.2019 | 07.02.2019 | 5.3.2019 | |
1431901440 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 2/2019 Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 05.02.2019 | 07.02.2019 | 5.3.2019 | |
1431901439 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 2/2019Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 05.02.2019 | 07.02.2019 | 5.3.2019 | |
1431901438 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 2/2019 E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 05.02.2019 | 07.02.2019 | 5.3.2019 |