Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031940366 | Koleková Adriana MUDr Cerovská 163, 900 81 Šenkvice |
43809804 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 27.09.2019 | 02.10.2019 | 11.10.2019 | |
1031940365 | Tormed s.r.o Družstevná 33/B, 900 23 Viničné |
45401934 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 27.09.2019 | 02.10.2019 | 11.10.2019 | |
1031940364 | INT-PED s.r.o Hollého 2, 902 01 Pezinok |
36687740 | zdrav. výkon | 13,94€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 27.09.2019 | 02.10.2019 | 11.10.2019 | |
1031940363 | Digi Slovakia s.r.o Rontgenová 26,851 01 Bratislava |
35701722 | pravidelné poplatky | 9,60€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016 | 26.09.2019 | 27.09.2019 | 11.10.2019 | |
1031940362 | Exekútorský údrad Senec Lichnerová 23, 903 01 Senec |
31810098 | náhrada trov exekučného konania | 122,44€ vrátane DPH |
uznesenie SA-4 Er/274/2003 | 23.09.2019 | 27.09.2019 | 11.10.2019 | |
1031940361 | ADR TRANS Bratislavská 42/31, 900 21 Svätý Jur |
41494211 | vývoz odpadu | 99,00€ vrátane DPH |
40/2019 | 20.09.2019 | 24.09.2019 | 11.10.2019 | |
1031940360 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nafta | 41,21€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 18.09.2019 | 20.09.2019 | 11.10.2019 | |
1031940359 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | prenájom nebytových priestorov | 333,24€ bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017 | 18.09.2019 | 19.09.2019 | 11.10.2019 | |
1031940358 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis 08/2019 | -20,20€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 17.09.2019 | 27.09.2019 | 11.10.2019 | |
1031940357 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za 08/2019 | -17,98€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 17.09.2019 | 27.09.2019 | 11.10.2019 | |
1031940356 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 12,79€ vrátane DPH |
na základe zákona o vymáhaní pohľadávok štátu | 17.09.2019 | 17.09.2019 | 11.10.2019 | |
1031940355 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 5,90€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 arozhodnutie zo dňa 27.01.2004 | 13.09.2019 | 18.09.2019 | 11.10.2019 | |
1031940354 | Exekútorský údrad Senec Lichnerová 23, 903 01 Senec |
31810098 | trovy exekúcie | 66,64€ vrátane DPH |
uznesenie 14 Er/543/2007-34 | 12.09.2019 | 18.09.2019 | 11.10.2019 | |
1031940353 | Datalan a.s Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 127,20€ vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej techniky a kancelárskej techniky č. 368/OI/2016 | 12.09.2019 | 18.09.2019 | 11.10.2019 | |
1031940352 | Unitec Holding s.r.o Pri trati 25A, 821 06 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie | 61,20€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014 | 12.09.2019 | 18.09.2019 | 11.10.2019 | |
1031940351 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 499,28€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb CD OVB/41/2016-4-OVO č. 8588/2016 | 12.09.2019 | 18.09.2019 | 11.10.2019 | |
1031940350 | Medicus s.r.o Budmerice 42, 900 86 |
35911191 | zdrav. výkon | 34,85€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 12.09.2019 | 18.09.2019 | 11.10.2019 | |
1031940349 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 8,40€ vrátane DPH |
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 12.09.2019 | 11.09.2019 | 11.10.2019 | |
1031940348 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | internet | 14,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016 | 10.09.2019 | 18.09.2019 | 11.10.2019 | |
1031940347 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | hovorné | 579,97€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 09.09.2019 | 18.09.2019 | 11.10.2019 | |
1031940346 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IP telefóny | 16,68€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 09.09.2019 | 18.09.2019 | 11.10.2019 | |
1031940345 | Final CD, spol. s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava auta | 228,52€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016, dodatok 1,2,3 | 09.09.2019 | 18.09.2019 | 11.10.2019 | |
1031940344 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody | 1194,00€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016 | 06.09.2019 | 10.09.2019 | 11.10.2019 | |
1031940343 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody | 594,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 06.09.2019 | 10.09.2019 | 11.10.2019 | |
1031940342 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 465,36€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 06.09.2019 | 10.09.2019 | 11.10.2019 | |
1031940341 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 994,01€ vrátane DPH |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 | 06.09.2019 | 10.09.2019 | 11.10.2019 | |
1031940340 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu | 2,72€ bez DPH |
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180 | 06.09.2019 | 10.09.2019 | 11.10.2019 | |
1031940339 | Final CD, spol. s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť | 59,70€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016, dodatok 1,2,3 | 05.09.2019 | 10.09.2019 | 11.10.2019 | |
1031940338 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín, nafta | 166,82€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 05.09.2019 | 10.09.2019 | 11.10.2019 | |
1031940337 | Sehos Plus, s.r.o Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava |
46979760 | upratovanie | 1734,02€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019 | 03.09.2019 | 05.09.2019 | 11.10.2019 | |
1031940336 | Magna Energie a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 345,05€ vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 312/OVS/2019-1 | 03.09.2019 | 05.09.2019 | 11.10.2019 | |
1031940335 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
47522861 | odmena za správu | 21,09€ vrátane DPH |
Zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č.517/103/2016 | 03.09.2019 | 05.09.2019 | 11.10.2019 |