Október 2020

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1032040405  
     
bez DPH
        5.11.2020 
1032040398   ADR TRANS
Bratislavská 42/31, 900 21 Svätý Jur
41494211  odvoz odpadu  99,60€ 
vrátane DPH
  51/2020  20.10.2020  26.10.2020  5.11.2020 
1032040376   Alomed, spol s.r.o
1.mája 11, 900 84 Báhoň
36266949  zdrav. výkon  13,94€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    08.10.2020  13.10.2020  5.11.2020 
1032040363   Avant-Pedia s.r.o
Drozdia 5108/16A, 903 01 Senec
47960078  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    02.10.2020  06.10.2020  6.10.2020 
1032040388   Bellová Eleonóra MUDr.
Palkovičova 18, 821 08 Bratislava
36868027  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    12.10.2020  16.10.2020  5.11.2020 
1032040404   Bilčík spol.s.r.o
Šenkvická 12C, 902 01 Pezinok
35962321  výmena pneumatík  168,00€ 
vrátane DPH
  53/2020  28.10.2020  06.11.2020  5.11.2020 
1032040403   Digi Slovakia s.r.o
Rontgenová 26,851 01 Bratislava
35701722  satelit  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016    26.10.2020  26.10.2020  5.11.2020 
1032040384   Elektroservis Noga
Suvorovova 44, 902 01 Pezinok
11835192  za vyhotovenie protokolov  30,60€ 
vrátane DPH
  47/2020  08.10.2020  13.10.2020  5.11.2020 
1032040377   Konigová Renáta MUDr.
Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec
35928310  zdrav. výkon  20,91€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    07.10.2020  13.10.2020  5.11.2020 
1032040365   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  21,09€ 
vrátane DPH
Zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č.517/103/2016    02.10.2020  06.10.2020  6.10.2020 
1032040366   Magna Energie a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  324,12€ 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 312/OVS/2019-1    05.10.2020  09.10.2020  6.10.2020 
1032040375   Medes s.r.o
Športová 8, 900 45 Malinovo
35914700  zdrav. výkon  41,82€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    08.10.2020  13.10.2020  5.11.2020 
1032040402   MoyMedica s.r.o
Račianska 153, 83154 Bratislava
44025611  bezdotykový teplomer 3 ks  147,60€ 
vrátane DPH
  54/2020  26.10.2020  29.10.2020  5.11.2020 
1032040387   Prados s.r.o
Dobšinského 4582/18, 903 01 Senec
35914084  zdrav. výkon  69,71€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    12.10.2020  16.10.2020  5.11.2020 
1032040373   PraktiCmed SK s.r.o
Jabloňová 39, 900 27 Bernolákovo
52569691  zdrav.výkon  20,91€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    06.10.2020  09.10.2020  5.11.2020 
1032040364   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné  3918,64€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009    02.10.2020  06.10.2020  6.10.2020 
1032040399   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  hygienický materiál  738,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019  52/2020  21.10.2020  26.10.2020  5.11.2020 
1032040368   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  upratovanie  1734,02€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019    05.10.2020  09.10.2020  6.10.2020 
1032040367   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  mimoriadne čistiace služby  942,72€ 
vrátane DPH
  39/2020  05.10.2020  09.10.2020  6.10.2020 
1032040389   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016    13.10.2020  16.10.2020  5.11.2020 
1032040385   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  8,40€ 
vrátane DPH
na základe zákona o vymáhaní pohľadávok štátu    12.10.2020  12.10.2020  5.11.2020 
1032040401   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prijatý preddavok  9000,00€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    5.11.2020  16.09.2020  5.11.2020 
1032040395   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -34,92€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    14.10.2020  23.10.2020  5.11.2020 
1032040394   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -8,34€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    14.10.2020  23.10.2020  5.11.2020 
1032040393   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36361127  dobropis  -32,72€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    14.10.2020  23.10.2020  5.11.2020 
1032040392   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby   13,80€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004    14.10.2020  16.10.2020  5.11.2020 
1032040378   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  2,08€ 
bez DPH
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180    08.10.2020  13.10.2020  5.11.2020 
1032040374   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, umytie auta  333,25€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    06.10.2020  09.10.2020  5.11.2020 
1032040386   Sofiva s.r.o
104, 900 85 Vištuk
35962216  zdrav. výkon  41,82€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    12.10.2020  16.10.2020  5.11.2020 
1032040391   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa  449,96€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb komplexná správa objektov 16515/2020 - M- OSAP 49195/2020    14.10.2020  16.10.2020  5.11.2020 
1032040372   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    05.10.2020  09.10.2020  6.10.2020 
1032040371   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    05.10.2020  09.10.2020  6.10.2020 
1032040370   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  638,15€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    05.10.2020  09.10.2020  6.10.2020 
1032040369   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  1364,90€ 
vrátane DPH
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013    05.10.2020  09.10.2020  6.10.2020 
1032040396   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  nájomné + energie  1498,50€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    15.10.2020  20.10.2020  5.11.2020 
1032040397   Stredoslovenská enegetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  nedoplatok  533,05€ 
bez DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa 395/OVS/2019    20.10.2020  26.10.2020  5.11.2020 
1032040383   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  poplatky  2943,71€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    08.10.2020  13.10.2020  5.11.2020 
1032040382   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  údržba siete LAN  676,51€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    08.10.2020  13.10.2020  5.11.2020 
1032040381   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  aparáty  917,40€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    08.10.2020  13.10.2020  5.11.2020 
1032040380   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    08.10.2020  13.10.2020  5.11.2020 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť