Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1172040478 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dobropis vyúčtovanie elektrina15.10.2019-31.12.2019 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika | -5,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 26.10.2020 | 19.11.2020 | 24.11.2020 | |
1172040460 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava poštovné DEKVS 9/2020 pracovisko Štúrovo č. 95203 | -15,58 bez DPH |
povolenie č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 13.10.2020 | 28.10.2020 | 8.11.2020 |
1172040463 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava poštovné DEKVS 9/2020 pracovisko Šaľa č. 76053 | -18,10 bez DPH |
povolenie č. 76053 | frankovací stroj č. 76053 | 13.10.2020 | 23.10.2020 | 8.11.2020 |
1172040457 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava poštovné DEKVS 9/2020 pracovisko Nové Zámky č. 77539 | -36,70 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 13.10.2020 | 28.10.2020 | 8.11.2020 |
1172040446 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS Nové Zámky č. 77539 | 9500 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 7.10.2020 | 29.09.2020 | 25.10.2020 |
1172040467 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 9/2020 | 5404,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 14.10.2020 | 04.11.2020 | 8.11.2020 | |
1172040480 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Šaľa č.76053 | 5000 bez DPH |
povolenie č. 76053 | frankovací stroj č. 76053 | 29.10.2020 | 16.10.2020 | 8.11.2020 |
1172040447 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS Štúrovo č. 95203 | 5000 bez DPH |
povolenie č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 7.10.2020 | 29.09.2020 | 25.10.2020 |
1172040454 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok MPLS VPN 9/2020 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť | 8.10.2020 | 03.11.2020 | 8.11.2020 | |
1172040434 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok plyn 10/2020 | 2705,73 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 2.10.2020 | 12.10.2020 | 25.10.2020 | |
1172040476 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov pracovisko Štúrovo 10/2020 | 2372,30 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017 | 21.10.2020 | 27.10.2020 | 8.11.2020 | |
1172040468 | Drevokov NZ, s.r.o. S. H. Vajanského 21, 94002 Nové Zámky |
36720941 | mobilná ochranná prepážka 50 ks | 2359,98 vrátane DPH |
41/2020 | 14.10.2020 | 10.11.2020 | 11.11.2020 | |
1172040475 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 10/2020 | 1682,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017 | 21.10.2020 | 27.10.2020 | 8.11.2020 | |
1172040453 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby IPT 9/2020 | 1601,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-IPT | 8.10.2020 | 03.11.2020 | 8.11.2020 | |
1172040436 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava |
44390823 | zabezpečenie dezinfekcie COVID19 priestorov pracovisko Nové Zámky, Šaľa, Šurany 9/2020 | 1528,80 vrátane DPH |
43/2020 | 5.10.2020 | 03.11.2020 | 8.11.2020 | |
1172040452 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok údržba siete LAN 9/2020 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-LAN | 8.10.2020 | 03.11.2020 | 8.11.2020 | |
1172040465 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 9/2020 | 1293,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 02/04 | 14.10.2020 | 22.10.2020 | 8.11.2020 | |
1172040450 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby 9/2020 | 1207,06 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/1002887 | 8.10.2020 | 03.11.2020 | 8.11.2020 | |
1172040445 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 9/2020 pracovisko Nové Zámky | 1025,68 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 7.10.2020 | 03.11.2020 | 8.11.2020 | |
1172040441 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok teplo 9/2020 pracovisko Šaľa | 819,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 | 7.10.2020 | 12.10.2020 | 25.10.2020 | |
1172040438 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 9/2020 | 754,29 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 6.10.2020 | 14.10.2020 | 25.10.2020 | |
117204051 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok DSLback up 9/2020 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-DSL | 8.10.2020 | 03.11.2020 | 8.11.2020 | |
1172040442 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 9/2020 pracovisko Šaľa | 465,95 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 7.10.2020 | 03.11.2020 | 8.11.2020 | |
1172040470 | AMM Servis, s.r.o. Dvorská cesta 6/b, 94001 Nové Zámky |
50379291 | periodický servis NZ424CG a NZ602GY | 331,20 vrátane DPH |
48/2020 | 20.10.2020 | 04.11.2020 | 8.11.2020 | |
1172040471 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 10/2020 | 298,98 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 20.10.2020 | 27.10.2020 | 8.11.2020 | |
1172040443 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 9/2020 pracovisko Nové Zámky | 282,61 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 7.10.2020 | 03.11.2020 | 8.11.2020 | |
1172040435 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 9/2020 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 5.10.2020 | 12.10.2020 | 25.10.2020 | |
1172040444 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 9/2020 pracovisko Šurany | 233,47 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 7.10.2020 | 03.11.2020 | 8.11.2020 | |
1172040466 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanový 17, 94901 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 20.5.-30.9./2020 pracovisko Šurany | 198,38 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko SNP 149, Šurany č.7/1000046082, 233/117/2017 | 14.10.2020 | 21.10.2020 | 8.11.2020 | |
1172040481 | 327, s.r.o. Prepoštská 8, 81101 Bratislava |
51745941 | nákup teplomery 4ks | 185,33 vrátane DPH |
hradené v hotovosti | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 8.11.2020 | |
1172040448 | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava |
35900831 | účastnícky poplatok za odborný seminár 2-dňový intenzívny kurz pre zamestnancov pracujúcich s infozákonom | 168 vrátane DPH |
prihláška | 7.10.2020 | 28.09.2020 | 25.10.2020 | |
1172040440 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok telefónne služby a internet 9-10/2020 | 132,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 6.10.2020 | 14.10.2020 | 8.11.2020 | |
1172040484 | PhDr. Ľubica Šorlová Nedanovce 235, 95843 Nedanovce |
36122025 | mediácia SPODaSK v zmysle zákona č. 305/2005 SDD 18/2020 | 130,05 bez DPH |
Zmluva č. 480/117/2019 | 18/2020 | 29.10.2020 | 03.11.2020 | 8.11.2020 |
1172040483 | PhDr. Ľubica Šorlová Nedanovce 235, 95843 Nedanovce |
36122025 | mediácia SPODaSK v zmysle zákona č. 305/2005 SDD 74/2017 | 105,49 bez DPH |
Zmluva č. 480/117/2019 | 19/2020 | 29.10.2020 | 03.11.2020 | 8.11.2020 |
1172040482 | PhDr. Ľubica Šorlová Nedanovce 235, 95843 Nedanovce |
36122025 | mediácia SPODaSK v zmysle zákona č. 305/2005 SDD 326/2019 | 104,76 bez DPH |
Zmluva č. 480/117/2019 | 35/2020 | 29.10.2020 | 03.11.2020 | 8.11.2020 |
1172040449 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | poplatok vodné stočné 9/2020 pracovisko Šaľa | 102,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 1799/2011 | 8.10.2020 | 21.10.2020 | 8.11.2020 | |
1172040474 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanový 17, 94901 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 19.6.-30.9.2020 pracovisko Nové Zámky M. R. Štefánika | 76,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046097, 234/117/2017 | 21.10.2020 | 27.10.2020 | 8.11.2020 | |
1172040456 | Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o. Rad 205, 94144 Hul |
48193216 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 12.10.2020 | 23.10.2020 | 8.11.2020 | |
1172040290 | CLINICUS s.r.o, MUDr. Dragúňová Ivana Hledíková 3, 94201 Šurany |
45681414 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 55,76 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 8.10.2020 | 21.10.2020 | 8.11.2020 | |
1172040472 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 12.3.-14.10.2020 pracovisko Štúrovo | 46,88 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 20.10.2020 | 12.11.2020 | 19.11.2020 |