Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432140175 | Mesto Rožňava Šafárikova 499/29., Rožňava 048 01 |
00328758 | daň z nehnuteľností I-II./2021 | 602,67 vrátane DPH |
v zmysle Rozhodnutia č. 065432/2021 | 15.04.2021 | 19.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432140183 | PRB Company s.r.o. Čučmianska dlhá 21., Rožňava 048 01 |
51336618 | diagnostika kávovaru Nivona | 20,00 vrátane DPH |
48/2021 zo dňa 21.4.2021 | 26.04.2021 | 29.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432140185 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | doplatok fa.Pedina zdravotné výkony | 0,30 vrátane DPH |
26.04.2021 | 27.04.2021 | 5.5.2021 | ||
1432140151 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 3/2021 | 16,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.04.2021 | 16.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432140143 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 4/2021 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 08.04.2021 | 15.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432140142 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 4/2021 | 93,79 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 08.04.2021 | 15.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432140173 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 3/2021 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 | 15.04.2021 | 21.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432140137 | Bersicomp s.r.o. Bartošovce 200., Bartošovce 086 42 |
51478374 | kovové regále | 74,30 vrátane DPH |
28/2021 zo dňa 16.3.2021 | 06.04.2021 | 07.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432140174 | Mesto Rožňava Šafárikova 499/29., Rožňava 048 01 |
00328758 | miestný popl.za kom.odpad I-II./2021 | 2304,61 vrátane DPH |
v zmysle Rozhodnutia č. 1620022912/2020 | 15.04.2021 | 19.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432140176 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | miestny popl.za kom.odpady 2021/I. | 66,00 vrátane DPH |
V zmysle VZN č. 178/2019 | 16.04.2021 | 21.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432140149 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 4/2021 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 12.04.2021 | 15.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432140150 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 4/2021 | 80,46 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 12.04.2021 | 15.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432102348 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 4/2021 | 363,43 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 01.04.2021 | 07.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432140146 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 3/2021 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 09.04.2021 | 15.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432140178 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvaniho 6., Bratislava-Ružinov 821 04 |
35950226 | Nákup kabla | 120,76 vrátane DPH |
46/2021 zo dňa 14.4.2021 | 22.04.2021 | 29.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432140180 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | Nákup,prezutie pneumatík BL387KU | 278,40 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 35/2021 zo dňa 6.4.2021 | 22.04.2021 | 29.04.2021 | 5.5.2021 |
1432140179 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | Nákup,prezutie pneumatík RV189AN | 278,40 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 37/2021 zo dňa 6.4.2021 | 22.04.2021 | 29.04.2021 | 5.5.2021 |
1432102287 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 4/2021Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 01.04.2021 | 07.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432102344 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov4/2021 E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 01.04.2021 | 07.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432102345 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov4/2021 Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 01.04.2021 | 07.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432140131 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | PIPprevádzk.náklad.1/2021 | 586,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1 | 26.03.2021 | 07.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432102804 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 3/2021 | -36,98 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432140170 | Slovenská pošta Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby Pleš.RV,Dob.3/2021 | 311,10 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 14.04.2021 | 21.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432102514 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.18., Prešov 080 01 |
37793012 | preddavok Detské koč.divadlo 50 | 7740,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2020 SPODaSK zo dňa 10.4.2021 | 13.04.2021 | 15.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432140132 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzk.náklad.1/2021 | 1422,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1 | 26.03.2021 | 07.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432102776 | Exekútorský úrad Rožňava Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | prevod trov starej exekúcie, Goronová M. | 42,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení starej exekúcie EX 228/2015 zo dňa 5.2.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432140181 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL-895RV | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 38/2021 zo dňa 6.4.2021 | 22.04.2021 | 29.04.2021 | 5.5.2021 |
1432140167 | RuLi s.r.o. Sučianska cesta 31., Martin 036 08 |
45439877 | prostredok na polymerovú dezinf.199 | 73,00 vrátane DPH |
31/2021 zo dňa 30.3.2021 | 14.04.2021 | 19.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432140145 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 3/2021 - II. | 169,16 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 08.04.2021 | 15.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432140182 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 4/2021 - I. | 184,83 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 22.04.2021 | 29.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432140177 | Digicom s.r.o. Predmestská 81., Žilina 010 02 |
36003107 | sieťové karty, Platinet batérie | 23,28 vrátane DPH |
47/2021 zo dňa 14.4.2021 | 16.04.2021 | 19.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432102347 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba el. energie 4/2021 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 01.04.2021 | 07.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432140140 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 3/2021 E49. | 74,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 07.04.2021 | 15.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432140141 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 3/2021 Pleš. | 88,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 08.04.2021 | 15.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432140139 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 3/2021 Š112 | 892,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 07.04.2021 | 15.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432140138 | Veolia Energia s.r.o. Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba energie - 03/2021 | 471,68 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 07.04.2021 | 15.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432140136 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 4/2021 | 1008,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 06.04.2021 | 12.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432140148 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 3/2021 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 3/2021 | 12.04.2021 | 15.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432140168 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 3/2021 | 6,72 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 14.04.2021 | 21.04.2021 | 5.5.2021 | |
1432140152 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 3/2020 | 1174,21 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.04.2021 | 16.04.2021 | 5.5.2021 |