Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1172140362 | MUDr. Janík Milan, Praktický lekár pre dospelých Záhradnícka č. 4, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 19.7.2021 | 08.11.2021 | 7.12.2021 | |
1172140359 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 6/2021 | 7,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 15.7.2021 | 12.08.2021 | 20.8.2021 | |
1172140354 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 6/2021 | 23,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 14.7.2021 | 12.08.2021 | 20.8.2021 | |
1172140328 | MORVAI care, s.r.o. Na výhliadke 1639/18, 94301 Štúrovo |
47467231 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.7.2021 | 12.08.2021 | 20.8.2021 | |
1172140320 | MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 1.7.2021 | 12.08.2021 | 20.8.2021 | |
1172140342 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 6/2021 | 10,24 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 8.7.2021 | 09.08.2021 | 20.8.2021 | |
1172140340 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 6/2021 pracovisko Šaľa | 455,28 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 8.7.2021 | 05.08.2021 | 20.8.2021 | |
1172140339 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 6/2021 pracovisko Nové Zámky | 236,57 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 8.7.2021 | 05.08.2021 | 20.8.2021 | |
1172140338 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 6/2021 pracovisko Šurany | 211,72 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 8.7.2021 | 05.08.2021 | 20.8.2021 | |
1172140337 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 6/2021 pracovisko Nové Zámky | 1006,30 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 8.7.2021 | 05.08.2021 | 20.8.2021 | |
1172140367 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5 | 28.7.2021 | 03.08.2021 | 20.8.2021 | |
1172140358 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 91785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 6/2021 | 5404,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 15.7.021 | 03.08.2021 | 20.8.2021 | |
1172140352 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby 6/2021 | 1681,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/10002887 | 12.7.2021 | 03.08.2021 | 20.8.2021 | |
1172140356 | Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o. Rad 205, 94144 Hul |
48193216 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 14.7.2021 | 02.08.2021 | 20.8.2021 | |
1172140360 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 6/2021 pracovisko Šaľa č. 81903 | -21,46 bez DPH |
povolenie č. 81903 | frankovací stroj č. 81903 | 15.7.2021 | 28.07.2021 | 4.8.2021 |
1172140365 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 7/2021 pracovisko Štúrovo | 2372,30 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017 | 23.7.2021 | 26.07.2021 | 4.8.2021 | |
1172140364 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 7/2021 pracovisko Štúrovo | 1682,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017 | 23.7.2021 | 26.07.2021 | 4.8.2021 | |
1172140363 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 7/2021 | 394,05 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 20.7.2021 | 26.07.2021 | 4.8.2021 | |
1172140347 | Merdiačná kancelária Hlavná 39/20, 92701 Šaľa |
42427819 | služby mediácie SPODaSK SDD 106/2020 | 219,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 220/117/2020 | 49/2021 | 12.7.2021 | 26.07.2021 | 4.8.2021 |
1172140346 | Merdiačná kancelária Hlavná 39/20, 92701 Šaľa |
42427819 | služby mediácie SPODaSK SDD112/2017 | 219,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 220/117/2020 | 55/2021 | 12.7.2021 | 26.07.2021 | 4.8.2021 |
1172140327 | Stanislav Békešský BESTA Cleaning Fajková 7, 94054 Nové Zámky |
37609904 | oprava upchatého kanalizačného potrubia Nové Zámky WC II.poschodie | 225,84 vrátane DPH |
65/2021 | 6.7.2021 | 26.07.2021 | 4.8.2021 | |
1172140324 | ATALIAN SK s.r.o. ba, |
44390823 | zabezpečenie dezinfekcie priestorov 6/2021 | 1681,68 vrátane DPH |
56/2021 | 6.7.2021 | 26.07.2021 | 4.8.2021 | |
1172140323 | 24 communication, s.r.o. Šulekova 12, 81106 Bratislava 1 |
47250542 | preklad lekárskej správy z NJ do SJ pre SPODaSK | 20 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 427/SE/2019 | 64/2021 | 2.7.2021 | 26.07.2021 | 4.8.2021 |
1172140319 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 6/2021 | 5423,11 vrátane DPH |
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018 | 1.7.2021 | 26.07.2021 | 4.8.2021 | |
1172140355 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 6/2021 pracovisko Šurany č.79696 | -11,28 bez DPH |
povolenie č. 79696 | frankovací stroj č. 79696 | 14.7.2021 | 23.07.2021 | 4.8.2021 |
1172140349 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 6/2021 pracovisko Nové Zámky č. 77539 | -38,50 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 12.7.2021 | 23.07.2021 | 4.8.2021 |
1172140348 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 6/2021 pracovisko Štúrovo č.95203 | -20,28 bez DPH |
povolenie č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 12.7.2021 | 23.07.2021 | 4.8.2021 |
1172140357 | Marián Strhan RM ELEKTRO M. R. Štefánika 45, 94002 Nové Zámky |
34264761 | nákup Chladničky 2ks | 500 vrátane DPH |
66/2021 | 15.7.5021 | 22.07.2021 | 23.7.2021 | |
1172140353 | Ing. Eduard Schváb - Emka nábytok Pri gymnáziu 26, 94061 Nové Zámky |
33659681 | nákup kancelárske stoličky 15ks | 780 vrátane DPH |
63/2021 | 13.7.2021 | 14.07.2021 | 21.7.2021 | |
1172140336 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 1.1.-29.6.2021 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika | 145,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000046097, 234/117/2017 | 7.7.2021 | 13.07.2021 | 18.7.2021 | |
1172140335 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 1.1.-24.6.2021 pracovisko Nové Zámky | 1923,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000046080, 232/117/2017 | 7.7.2021 | 13.07.2021 | 18.7.2021 | |
1172140326 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
30794536 | poplatok telefónne služby a internet 6-7/2021 | 148,93 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 6.7.2021 | 13.07.2021 | 18.7.2021 | |
1172140325 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 6/2021 | 948,97 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 6.7.2021 | 13.07.2021 | 18.7.2021 | |
1172140341 | ALTECH KELCOM, s.r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
51005174 | výmena akumulátora poplachového systému pracovisko Nové Zámky | 72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04 | 8.7.2021 | 12.07.2021 | 18.7.2021 | |
1172140334 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo 6/2021 pracovisko Šaľa | 684,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 7.7.2021 | 12.07.2021 | 18.7.2021 | |
1172140333 | KELCOM int.spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 6/2021 pracoviska Nové Zámky a Šurany | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 7.7.2021 | 12.07.2021 | 18.7.2021 | |
1172140332 | KELCOM int.spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov a výjazd 6/2021 pracovisko Šaľa | 184,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 253/117/2020 | 7.7.2021 | 12.07.2021 | 18.7.2021 | |
1172140321 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 7/2021 | 2776,23 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 2.7.2021 | 12.07.2021 | 18.7.2021 | |
1172140345 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5 | 9.7.2021 | 08.07.2021 | 18.7.2021 | |
1172140329 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020, dodatok č. 6 | 6.7.2021 | 07.07.2021 | 18.7.2021 |