Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432340216 | Ochrana zdravia s.r.o. Poštová 11., Tornaľa 982 01 |
36620734 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
12.07.2023 | 19.07.2023 | 8.8.2023 | ||
1432340217 | Očkaiová Mária MUDr. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
35512725 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
13.07.2023 | 19.07.2023 | 8.8.2023 | ||
1432340210 | GALMED s.r.o. ul. Ochtinská 447.,, Štítnik 049 32 |
46340203 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
10.07.2023 | 13.07.2023 | 8.8.2023 | ||
1432340209 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
10.07.2023 | 13.07.2023 | 8.8.2023 | ||
1432340200 | MUDr. Gorashi Beshir 143 Edelényska 1., Rožňava 04801 |
46132716 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
04.07.2023 | 13.07.2023 | 8.8.2023 | ||
1432340197 | Doktor s.r.o. Harhovská Nám. 1. mája 11., Rožňava 048 01 |
45372772 | zdravotné výkony | 146,37 vrátane DPH |
03.07.2023 | 06.07.2023 | 8.8.2023 | ||
1432340213 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | vyváženie kolies BL-677KU | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 68/2023 zo dňa 29.6.2023 | 11.07.2023 | 19.07.2023 | 8.8.2023 |
1432340195 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | Výmena akumulátora na EZS Š71 | 66,41 vrátane DPH |
62/2023 zo dňa 26.6.2023 | 30.06.2023 | 10.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340196 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | Výmena akumulátora na EZS Dobš | 66,41 vrátane DPH |
61/2023 zo dňa 26.6.2023 | 30.06.2023 | 10.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432306485 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné,stočné 07/2023 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 03.07.2023 | 04.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340205 | 2U spol.s.r.o.- vlajkovo.sk Trnavská cesta 84., Bratislava 821 02 |
17315786 | vlajky | 72,20 vrátane DPH |
71/2023 zo dňa 6.7.2023 | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340227 | SOBWATER Slavkovská 6.,. Levoča 054 01 |
36457167 | upravna vodyE.R.Šaf.112 | 4236,00 vrátane DPH |
65/2023 zo dňa 26.6.2023 | 20.07.2023 | 26.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340211 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 6/2023 | 1518,04 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 10.07.2023 | 19.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340219 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie mot. Vozidiel 6/2023 | 43,96 vrátane DPH |
75/2023 zo dňa 11.7.2023 | 13.07.2023 | 19.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340218 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | tepovanie vozidla BL677KU | 59,90 vrátane DPH |
76/2023 zo dňa 11.7.2023 | 13.07.2023 | 19.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340215 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 6/2023 | 6,72 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 11.07.2023 | 19.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340230 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 7/2023 | 1200,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 1.4.2022, | 21.07.2023 | 26.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432306481 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba tepla 07/2023 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 03.07.2023 | 04.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340208 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2023 Š112 | 2650,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.07.2023 | 17.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340207 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2023 Plešivec | 322,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.07.2023 | 17.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340206 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2023 E49 | 259,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.07.2023 | 17.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340225 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 7/2023 - I. | 62,59 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 19.07.2023 | 26.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340203 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 6/2023 - II. | 1086,86 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 06.07.2023 | 10.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340212 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-189AN | 489,49 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 69/2023 zo dňa 29.6.2023 | 11.07.2023 | 19.07.2023 | 8.8.2023 |
1432340198 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL677KU | 21,38 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 60/2023 zo dňa 16.6.2023 | 03.07.2023 | 10.07.2023 | 8.8.2023 |
1432340231 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-061US | 373,96 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 74/2023 zo dňa 11.7.2023 | 24.07.2023 | 26.07.2023 | 8.8.2023 |
1432340232 | PRB Company s.r.o. Čučmianska dlhá 21., Rožňava 048 01 |
51336618 | revízia ku klim.jednotke Š71 | 120,00 vrátane DPH |
72/2023 zo dňa 6.7.2023 | 24.07.2023 | 28.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340233 | Merkátor Slovakia s.r.o. 1. mája 707., Krh. Podhradie 049 41 |
46440593 | rekonštrukcia vstupu | 2565,43 vrátane DPH |
63/2023 zo dňa 26.6.2023 | 24.07.2023 | 28.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340202 | Evrofin s.r.o. Jarošova 1., Bratislava 831 03 |
44563485 | profylaxia IS 420 prehliadka | 395,04 vrátane DPH |
43/2023 zo dňa 16.5.2023 | 06.07.2023 | 10.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432306718 | Mgr. Zummerová Kpr. Nálepku 22., Michalovce 071 01 |
30794536 | prevod výdavkov exe.,Mária Karalová | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 196EX 237/18-27 | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432306672 | Mihal Karol, JUDr. súdny exe Moyzesova 34., Košice 040 01 |
35513748 | prevod výdavkov exe.,Mária Karalová | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 114EX 196/18-Zk | 04.07.2023 | 06.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432306698 | Exekutorsky urad Tutko Čučmianska dlhá 26., Rožňava 048 01 |
17071232 | prevod výdavkov exe.,Majoroš Vladimír | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 182EX 117/18 | 06.07.2023 | 07.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432306833 | Mihal Karol, JUDr. Moyzesova 34., Košice 040 01 |
35513748 | prevod náhrady výdavkov R. Karallo | 72,00 vrátane DPH |
13.07.2023 | 18.07.2023 | 8.8.2023 | ||
1432340235 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzk.náklad. III./2023 | 2150,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022 | 26.07.2023 | 28.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340193 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzk.náklad. II./2023 | 2150,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022 | 29.06.2023 | 10.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340192 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzk.náklad. I./2023 | 2150,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022 | 29.06.2023 | 10.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432307514 | MVM CEEnergy s.r.o. Ivánska cesta 30/B., Bratislava 821 04 |
50060872 | preddavk.platby za plyn 5-7/23 | 6630,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.135/OVS/2023 | 24.07.2023 | 26.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340224 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 6/2023 | -9,20 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 19.07.2023 | 27.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340221 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Poš.služby,Dob.,Pleš.6/2023 | 96,45 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.07.2023 | 19.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340223 | Vision IT Solutions Pribinova 25., Bratislava 811 09 |
36815799 | posudok VT | 36,00 vrátane DPH |
77/2023 zo dňa 11.7.2023 | 19.07.2023 | 26.07.2023 | 8.8.2023 |