Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1032440150 | Združenie Fundus Krátka 1, 90301 Senec |
záloha za vodné - apríl, máj, jún 2024 | 150,00€ bez DPH |
Dohoda o zabezpečení odpisu, vyúčtovanie vodného a stočného zo dňa 1.4.2018 | 24.04.2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 | ||
1032440138 | VLD s.r.o Mýtna 27, 811 07 Bratislava 1 |
53327152 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 17.04.2024 | 19.04.2024 | 26.4.2024 | |
1032440146 | Unitec Holding s.r.o Pri trati 25A, 821 06 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie | 61,20€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014 | 22.04.2024 | 24.04.2024 | 26.4.2024 | |
1032440134 | Unitec Holding s.r.o Pri trati 25A, 821 06 Bratislava |
31353371 | poplatok za vyvolanie falošného poplatku | 30,00€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014 | 12.4.2024 | 17.04.2024 | 26.4.2024 | |
1032440139 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | nájomné + energie | 1498,50€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017 | 17.04.2024 | 19.04.2024 | 26.4.2024 | |
1032440154 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 1839,17€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2013 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 29.5.2024 | |
1032440153 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody | 2510,40€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2013 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 29.5.2024 | |
1032440152 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody | 1062,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 29.5.2024 | |
1032440151 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytované služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 757,00€ vrátane DPH |
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 29.5.2024 | |
1032440136 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 449,96€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb komplexná správa objektov 16515/2020 - M- OSAP 49195/2022 | 15.04.2024 | 17.04.2024 | 26.4.2024 | |
1032440129 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | zimná údržba | 147,04€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2013 | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 26.4.2024 | |
1032440117 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana admin. budovy, servis výťahov | 1839,17€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2013 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 12.4.2024 | |
1032440116 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby. plyn, elektrika, vodné, stočné a zrážkové vody | 2510,40€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2013 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 12.4.2024 | |
1032440115 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | plyn, elektrika, vodné, stočné a zrážkové vody | 1062,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 12.4.2024 | |
1032440114 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 757,00€ vrátane DPH |
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 12.4.2024 | |
1032440140 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín | 159,20€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 19.04.2024 | 24.04.2024 | 26.4.2024 | |
1032440123 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín | 455,01€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 08.04.2024 | 09.04.2024 | 12.4.2024 | |
1032440133 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 16,80€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004 | 12.04.2024 | 17.04.2024 | 26.4.2024 | |
1032440131 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -9,62€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 11.04.2024 | 23.04.2024 | 26.4.2024 | |
1032440130 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -6,28€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 11.04.2024 | 23.04.2024 | 26.4.2024 | |
1032440125 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za mesiac marec 2024 - 4367,12€ | 0,00€ bez DPH |
zmluva č.9 k zmluve o zabezpečení výplatných dávok okr.okruhu od 1.1.2023 | 08.04.2024 | 13.03.2024 | 12.4.2024 | |
1032440124 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U v mesiaci Marec 2024 | 2,08€ bez DPH |
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180 | 08.04.2024 | 09.04.2024 | 12.4.2024 | |
1032440128 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | internet | 14,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016 | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 26.4.2024 | |
1032440155 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné | 3918,64€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 29.5.2024 | |
1032440118 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné | 3918,64€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009 | 03.04.2024 | 05.04.2024 | 12.4.2024 | |
1032440113 | MVMCEEnergy Slovakia s.r.o Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn | 527,00€ vrátane DPH |
dodatok č.1 k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 135/OVS/2023 | 30.01.2024 | 05.04.2024 | 12.4.2024 | |
1032440126 | Medes s.r.o Športová 8, 900 45 Malinovo |
35914700 | zdrav. výkon | 34,85€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 12.4.2024 | |
1032440147 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
36027146 | Vyúčtovanie energií za r. 2023 | -9 466,97€ vrátane DPH |
Zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č.517/103/2016, dodatok č,1 zo dňa 21.12.2018 | 15.04.2024 | 30.04.2024 | 26.4.2024 | |
1032440122 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
36027146 | za spoločné prevádzkové náklady | 34,11€ vrátane DPH |
na základe zmluvy č. 310/103/2021 | 05.04.2024 | 09.04.2024 | 12.4.2024 | |
1032440135 | Liščák Roman Ing. nám.sv.Michala 5, 920 01 Hlohovec |
34028340 | trovy exekúcie | 63,14€ vrátane DPH |
Ex 48/2004 - 15 Er/11366/2008 | 15.04.2024 | 17.04.2024 | 26.4.2024 | |
1032440120 | Goldrein Plus s.r.o Včelince 3 |
48070408 | Toaletný papier, servítky ZZ | 513,60€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2022 | 7/2024 | 03.04.2024 | 05.04.2024 | 12.4.2024 |
1032440119 | Goldrein Plus s.r.o Včelince 3 |
48070408 | upratovanie | 2336,32€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2022 | 03.04.2024 | 05.04.2024 | 12.4.2024 | |
1032440145 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie + uskladnenie pneumatík | 96,00€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb | 16/2024 | 22.04.2024 | 24.04.2024 | 26.4.2024 |
1032440144 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie + uskladnenie pneumatík | 84,00€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb | 17/2024 | 22.04.2024 | 24.04.2024 | 26.4.2024 |
1032440143 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie + uskladnenie pneumatík | 96,00€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb | 18/2024 | 22.04.2024 | 24.04.2024 | 26.4.2024 |
1032440142 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie + uskladnenie pneumatík | 96,00€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb | 20/2024 | 22.04.2024 | 24.04.2024 | 26.4.2024 |
1032440141 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Príprava na STK + STK | 244,32€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb | 19/2024 | 22.04.2024 | 24.04.2024 | 26.4.2024 |
1032440137 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie + uskladnenie pneumatík | 84,00€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb | 14/2024 | 16.04.2024 | 19.04.2024 | 26.4.2024 |
1032440121 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného auta | 329,16€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb | 12/2024 | 03.04.2024 | 05.04.2024 | 12.4.2024 |
1032440132 | Ekora Plus s.r.o Hrnčiarska 2, 900 01 Modra |
44819781 | orientačná tabuľa | 518,40€ vrátane DPH |
11/2024 | 11.04.2024 | 15.04.2024 | 26.4.2024 |