
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vrátane DPH |
25.11.2024 | ||||||||
vrátane DPH |
25.11.2024 | ||||||||
vrátane DPH |
25.11.2024 | ||||||||
vrátane DPH |
25.11.2024 | ||||||||
vrátane DPH |
25.11.2024 | ||||||||
vrátane DPH |
25.11.2024 | ||||||||
1432406661 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | dodávka tepla 11/2024 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432406661 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | dodávka tepla 11/2024 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432406662 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 11/2024 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432406662 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 11/2024 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432406663 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 11/2024 | 477,50 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432406663 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 11/2024 | 477,50 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432406665 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 11/2024 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432406665 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 11/2024 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432406666 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 11/2024 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432406666 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 11/2024 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432406667 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 11/2024E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432406667 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 11/2024E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432406668 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 11/2024Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432406668 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 11/2024Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432406669 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov11/2024Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432406669 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov11/2024Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432406737 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.18., Prešov 080 01 |
37793012 | preddavok Detské koč.divadlo 50 | 7500,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2022 SPODaSK zo dňa 14.3.2022, doplatok zo sumy ku zmluve č.1/2024 SPODaSK zo dňa 7.3.2024 na základe predloženého vyúčtovania | 08.11.2024 | 11.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432406737 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.18., Prešov 080 01 |
37793012 | preddavok Detské koč.divadlo 50 | 7500,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2022 SPODaSK zo dňa 14.3.2022, doplatok zo sumy ku zmluve č.1/2024 SPODaSK zo dňa 7.3.2024 na základe predloženého vyúčtovania | 08.11.2024 | 11.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432406882 | JUDr. Hodermanský Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | prevod exe.,Červenáková Monika | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 57EX 173/19 zo dňa 14.11.2024 | 18.11.2024 | 19.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432406882 | JUDr. Hodermanský Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | prevod exe.,Červenáková Monika | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 57EX 173/19 zo dňa 14.11.2024 | 18.11.2024 | 19.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432407277 | JUDr. Vargová Marianna Hviezdoslavova 1234/4., Trebišov 075 01 |
35530791 | trovy exekúcie Lacková | 5,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 190EX 570/23 zo dňa 12.11.2024 | 22.11.2024 | 26.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432407423 | JUDr. Dulina Rudolf Ľ. Štúra 12., Michalovce 071 01 |
31311482 | prevod exe.,Margita Váradiová | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 284EX 561/19 zo dňa 22.11.2024 | 26.11.2024 | 27.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432407490 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 2000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 28.11.2024 | 29.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432440340 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BT191EI | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 93/2024 zo dňa 21.10.2024 | 31.10.2024 | 06.11.2024 | 5.12.2024 |
1432440340 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BT191EI | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 93/2024 zo dňa 21.10.2024 | 31.10.2024 | 06.11.2024 | 25.11.2024 |
1432440341 | Inštitút Virginie Satirovej Albánska 5/A., Bratislava 831 06 |
31769578 | seminár Mgr. Oravcová | 98,00 vrátane DPH |
97/2024 zo dňa 30.10.2024 | 31.10.2024 | 05.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432440341 | Inštitút Virginie Satirovej Albánska 5/A., Bratislava 831 06 |
31769578 | seminár Mgr. Oravcová | 98,00 vrátane DPH |
97/2024 zo dňa 30.10.2024 | 31.10.2024 | 05.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432440342 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 11/2024 | 1387,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 (P1463/2024) | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432440342 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 11/2024 | 1387,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 (P1463/2024) | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432440343 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík, servis BL677KU | 391,30 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 96/2024 zo dňa 28.10.2024 | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 5.12.2024 |
1432440343 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík, servis BL677KU | 391,30 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 96/2024 zo dňa 28.10.2024 | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 25.11.2024 |
1432440344 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 10/2024 | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2029524993 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024 | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432440344 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 10/2024 | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2029524993 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024 | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432440345 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 10/2024 - II. | 1074,65 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 5.12.2024 |