
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432540013 | MUDr. Gorashi Beshir Edelényska 1., Rožňava 048 01 |
46132716 | zdravotné výkony 2024 | 13,94 vrátane DPH |
13.01.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | ||
1432540018 | OCHRANA ZDRAVIA s.r.o. Poštová 11., Tornaľa 982 01 |
36620734 | zdravotné výkony 2024 | 34,85 vrátane DPH |
15.01.2025 | 17.01.2025 | 4.2.2025 | ||
1432540017 | GALMED s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46340203 | zdravotné výkony 2024 | 69,70 vrátane DPH |
13.01.2025 | 17.01.2025 | 4.2.2025 | ||
1432540016 | LEONA s.r.o. E. Rótha 7/555., Rožňava 048 01 |
45478295 | zdravotné výkony 2024 | 125,46 vrátane DPH |
13.01.2025 | 17.01.2025 | 4.2.2025 | ||
1432540011 | MUDr. M. Očkaiková Nová 814., Dobšiná 049 25 |
35512725 | zdravotné výkony 2024 | 104,55 vrátane DPH |
08.01.2025 | 17.01.2025 | 4.2.2025 | ||
1432540004 | PROFY-MEDICUS s.r.o. Okružná 2145/10., Rožňava 048 01 |
51732564 | zdravotné výkony 2024 | 320,62 vrátane DPH |
07.01.2025 | 15.01.2025 | 4.2.2025 | ||
1432540002 | ČOP-MED s.r.o. Jovická 8., Rožňava 048 01 |
47069937 | zdravotné výkony 2024 | 264,86 vrátane DPH |
07.01.2025 | 15.01.2025 | 4.2.2025 | ||
1432540018 | OCHRANA ZDRAVIA s.r.o. Poštová 11., Tornaľa 982 01 |
36620734 | zdravotné výkony 2024 | 34,85 vrátane DPH |
15.01.2025 | 17.01.2025 | 17.1.2025 | ||
1432540017 | GALMED s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46340203 | zdravotné výkony 2024 | 69,70 vrátane DPH |
13.01.2025 | 17.01.2025 | 17.1.2025 | ||
1432540016 | LEONA s.r.o. E. Rótha 7/555., Rožňava 048 01 |
45478295 | zdravotné výkony 2024 | 125,46 vrátane DPH |
13.01.2025 | 17.01.2025 | 17.1.2025 | ||
1432540011 | MUDr. M. Očkaiková Nová 814., Dobšiná 049 25 |
35512725 | zdravotné výkony 2024 | 104,55 vrátane DPH |
08.01.2025 | 17.01.2025 | 17.1.2025 | ||
1432540004 | PROFY-MEDICUS s.r.o. Okružná 2145/10., Rožňava 048 01 |
51732564 | zdravotné výkony 2024 | 320,62 vrátane DPH |
07.01.2025 | 15.01.2025 | 17.1.2025 | ||
1432540002 | ČOP-MED s.r.o. Jovická 8., Rožňava 048 01 |
47069937 | zdravotné výkony 2024 | 264,86 vrátane DPH |
07.01.2025 | 15.01.2025 | 17.1.2025 | ||
1432540012 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
13.01.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | ||
1432540008 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody17.9.-31.12.2024 E49 | 119,05 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839 P02015 z 13.5.2015 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540008 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody17.9.-31.12.2024 E49 | 119,05 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839 P02015 z 13.5.2015 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432540007 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 13.12.-31.12.2024 Š112 | 155,68 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839 P02015 z 13.5.2015 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540007 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 13.12.-31.12.2024 Š112 | 155,68 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839 P02015 z 13.5.2015 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432500005 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 01/2025 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432500005 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 01/2025 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432540026 | Obchod-SVK s.r.o. Chotčanská 117/40., Stropkov 091 01 |
47175397 | vlajka SR, EU | 119,84 vrátane DPH |
8/2025 zo dňa 22.1.2025 | 24.01.2025 | 29.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540009 | LUX Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 12/2024 | 1534,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 458/OVS/2022 z 24.3.2023 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540009 | LUX Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 12/2024 | 1534,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 458/OVS/2022 z 24.3.2023 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432540024 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie mot. Vozidiel | 32,97 vrátane DPH |
3/2025 zo dňa 13.1.2025 | 20.01.2025 | 29.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432500414 | JUDr. Dulina Rudolf Ľ. Štúra 12., Michalovce 071 01 |
31311482 | Špirko Vojtech exekúcie | 73,80 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 284EX 33/20-K zo dňa 21.1.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540015 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 12/2024 | 7,52 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 13.01.2025 | 21.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540001 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 1/2025 | 1489,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 (P1463/2024) | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540001 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 1/2025 | 1489,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 (P1463/2024) | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432540021 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 12/2024 Š112 | 2394,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 16.01.2025 | 21.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540019 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 12/2024 Pleš | 284,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 16.01.2025 | 21.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540020 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 12/2024 E49 | 264,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 16.01.2025 | 21.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540006 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba elektriny 1/2025 | 1316,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540006 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba elektriny 1/2025 | 1316,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432540005 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 12/2024 - II. | 591,98 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 07.01.2025 | 15.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540005 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 12/2024 - II. | 591,98 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 07.01.2025 | 15.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432540025 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 1/2025 - I. | 203,62 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 20.01.2025 | 29.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540027 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-061US | 173,80 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 5/2025 zo dňa 21.1.2025 | 27.01.2025 | 29.01.2025 | 4.2.2025 |
1432500306 | Národná diaľničná spol. Dúbravská cesta 14., Bratislava 841 04 |
35919001 | ročné diaľ.známky r.2025 | 450,00 vrátane DPH |
4/2025 zo dňa 20.1.2025 | 20.01.2025 | 21.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540028 | KOVOTYP s.r.o. |
35808705 | registračky | 1081,76 vrátane DPH |
7/2025 zo dňa 22.1.2025 | 28.01.2025 | 30.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540023 | Evrofin s.r.o. Jarošova 1., Bratislava 831 03 |
44563485 | profylaxia IS 420 prehliadka | 404,92 vrátane DPH |
2/2025 zo dňa 13.1.2025 | 16.01.2025 | 21.01.2025 | 4.2.2025 |