Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
júl 2012 | |||||||||
11240269 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
36677281 | dodanie tovaru a služby - el. energia za jún 2012 | 3 415,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny (ponuka E. stabil 2011-2012) | 6.6.2012 | 18.06.2012 | 29.6.2012 | |
11240278 | NITRABUS, s.r.o. Štefánikova 4, 949 01 Nitra |
43910661 | dopravné práce autobusmi na trase N.Zámky - Bratislava a späť - VYÚČTOVANIE | 0,00 vrátane DPH |
preddavková faktúra 20120036 (int. číslo 11240220) | 8.6.2012 | 10.05.2012 | 2.7.2012 | |
11240279 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback up, obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 8.6.2012 | 04.07.2012 | 18.7.2012 | |
11240307 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 15 840,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov - zo dňa 6.4.2011 | 07/2012 | 29.6.2012 | 25.07.2012 | 14.8.2012 |
11240304 | Katarína Kováčová Pri skladoch č.1, 940 01 Nové Zámky |
17633044 | kancelársky materiál | 232,08 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 02/2011 z 3.3.2011 | 52/2012 | 29.6.2012 | 26.07.2012 | 14.8.2012 |
11240251 | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 | kancelársky materiál | 486,84 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 05/2012 zo dňa 29.3.2012 | 38/2012 | 1.6.2012 | 28.06.2012 | 29.6.2012 |
11240301 | Ing. Eduard Schváb-Emka nábytok SNP 7, 940 61 Nové Zámky |
33659681 | kuchynská linka, skrinka, drez | 379,00 vrátane DPH |
33659681 | 50/2012 | 25.6.2012 | 23.07.2012 | 14.8.2012 |
11240300 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | mobily - volania a poplatky, obdobie 20.6.2012 až 19.7.2012 | 498,57 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť | 26.6.2012 | 04.07.2012 | 14.8.2012 | |
11240280 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN, obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012 | 3 841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 8.6.2012 | 04.07.2012 | 18.7.2012 | |
11240292 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 | nájomné nebytových priestorov za mesiac jún 2012 - pracovisko Štúrovo | 1 418,70 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 11 z 13.5.2011 | 19.6.2012 | 28.06.2012 | 2.7.2012 | |
11240270 | ZŠ Mostná Mostná 3, 94058 Nové Zámky |
37860933 | náklady súvisiace s prenájmom telocvične na mesiac jún 2012 | 42,00 bez DPH |
Zmluva o nájme telocvične č. 3/2011 | 6.6.2012 | 12.06.2012 | 29.6.2012 | |
11240253 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | odber zemného plynu za obdobie 1.6.2012 - 30.6.2012 | 827,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 9.7.2009 | 4.6.2012 | 13.06.2012 | 28.6.2012 | |
11240273 | KELCOM international spol. s r.o. Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu za máj 2012 - ÚPSVaR Nové Zámky a pracovisko Šurany | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 7.6.2012 | 19.06.2012 | 29.6.2012 | |
11240298 | COOP Servis spol. s r.o. Považská 18, 940 67 Nové Zámky |
00655180 | oprava a vyčistenie klimatizačnej jednotky | 169,28 vrátane DPH |
47/2012 | 22.6.2012 | 18.07.2012 | 14.8.2012 | |
11240286 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za obdobie máj 2012 - Pošta Nové Zámky, Pošta Štúrovo, Pošta Šurany | 8 933,10 vrátane DPH |
02/04 | 12.6.2012 | 20.06.2012 | 2.7.2012 | |
11240285 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za obdobie máj 2012 - pracovisko Šaľa | 2 803,80 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 12.6.2012 | 20.06.2012 | 2.7.2012 | |
11240271 | ZŠ Mostná Mostná 3, 94058 Nové Zámky |
37860933 | prenájom telocvične na mesiac jún 2012 | 4,50 bez DPH |
Zmluva o nájme telocvične č. 3/2011 | 6.6.2012 | 12.06.2012 | 29.6.2012 | |
11240272 | KELCOM international, spol. s r.o. Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky |
31105491 | rozšírenie poplachového systému narušenia | 217,80 vrátane DPH |
41/2012 | 7.6.2012 | 28.06.2012 | 29.6.2012 | |
11240281 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | služba IP-Telefonia, obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012 | 1 559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 8.6.2012 | 04.07.2012 | 18.7.2012 | |
11240293 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 | služby, spojené s užívaním priestorov na mesiac jún 2012 | 2 328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 11 z 13.5.2011 | 19.6.2012 | 28.06.2012 | 2.7.2012 | |
11240282 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN, obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 8.6.2012 | 04.07.2012 | 14.8.2012 | |
11240283 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telef. volania, obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012 | 339,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 8.6.2012 | 04.07.2012 | 14.8.2012 | |
11240259 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telefóny a internet - máj, jún 2012 | 279,97 vrátane DPH |
5.6.2012 | 13.06.2012 | 29.6.2012 | ||
11240274 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby - internet - máj, jún 2012 | 36,60 vrátane DPH |
7.6.2012 | 21.06.2012 | 29.6.2012 | ||
11240277 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 927 01 Šaľa |
31420991 | teplo za máj 2012 | 734,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 a Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 31.12.2008 | 8.6.2012 | 12.06.2012 | 29.6.2012 | |
11240288 | JM-KREATIV, s.r.o. P.Jilemnického 38, 962 12 Detva |
36634450 | upratovacie služby za 5/2012 | 1204,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 06/2012 | 14.6.2012 | 09.07.2012 | 14.8.2012 | |
11240287 | JM-KREATIV, s.r.o. P.Jilemnického 38, 962 12 Detva |
36634450 | upratovacie služby za 5/2012 | 903,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 06/2012 | 35/2012 | 12.6.2012 | 09.07.2012 | 14.8.2012 |
11240297 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné, stočné - 5.5.2012 až 11.6.2012 - ÚPSVaR Nové Zámky | 187,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 21.6.2012 | 02.07.2012 | 6.7.2012 | |
11240295 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné, stočné - 8.5.2012 až 6.6.2012 - pracovisko Šurany | 38,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 20.6.2012 | 29.06.2012 | 6.7.2012 | |
11240276 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné, stočné za máj 2012 - pracovisko Šaľa | 67,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 8.6.2012 | 18.06.2012 | 29.6.2012 | |
11240302 | COOP Servis spol. s r.o. Považská 18, 940 67 Nové Zámky |
00655180 | vyčistenie klimatizačnej jednotky (pracovisko Šaľa) | 70,80 vrátane DPH |
48/2012 | 27.6.2012 | 04.07.2012 | 14.8.2012 | |
11240284 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Vyúčtovanie preddavku Úplne znenia (UZ) ročník 2013 | 0,00 vrátane DPH |
zálohová faktúra 1203300500 | 11.6.2012 | 29.05.2012 | 2.7.2012 | |
11240299 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | vyúčtovanie predplatného r. 2013 - Personálny a mzdový poradca podnikateľa; Práca, mzdy a odmeňovanie | 0,00 vrátane DPH |
zálohová faktúra 5912017177 | 25.6.2012 | 06.06.2012 | 2.7.2012 | |
11240252 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 | vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytových priestorov za rok 2011 - pracovisko Štúrovo - DOBROPIS | -3 635,27 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov-budova "Administratívne centrum" Štúrovo č. 2/2004 a Dodatok č.11 zo dňa 13.5.2011 k Dohode | 4.6.2012 | 18.06.2012 | 29.6.2012 | |
11240213 | HOMEOZDRAV s.r.o. všeobecná ambulancia MUDr. Alena Okšová Rázusova 12/1323, 941 01 Bánov |
44150938 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 76,67 bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 | 14.6.2012 | 10.07.2012 | 21.9.2012 | |
11240256 | MUDr. Beňadik NAGY Železničná 2, 943 42 Gbelce |
34060804 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 | 4.6.2012 | 03.07.2012 | 21.9.2012 | |
11240306 | MUDr. Jóbová Adriana, s.r.o. všeobecný lekár pre dospelých Cyrilometódska 30, Nové Zámky |
35969971 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 | 29.6.2012 | 25.07.2012 | 14.8.2012 | |
11240303 | MUDr. Garban Marian ambulancia praktického lekára ObZS Komoča 941 21 |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 | 27.6.2012 | 18.07.2012 | 14.8.2012 | |
11240296 | Mestská poliklinika Šurany SNP 2, 942 01 Šurany |
35606347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 202,13 bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 | 24.7.2012 | 27.07.2012 | 14.8.2012 |