Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340001 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Biznis Partner 1.12.2012 - 31.12.2012 | 285,25 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve | 7.1.2013 | 14.01.2013 | 18.2.2013 | |
11340039 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | dažďová voda za obd. 1.1.2012 - 31.12.2012 - pracovisko Šurany | 155,41 vrátane DPH |
16.1.2013 | 24.01.2013 | 19.2.2013 | ||
11340005 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k štartovaciemu balíčku k DEKVS na pošte Štúrovo 1 | 0,00 bez DPH |
frankovací stroj 6295203200 | 8.1.2013 | 18.2.2013 | ||
11340043 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 | dodávka el. energie - pracovisko Štúrovo | 3,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny (ponuka E. stabil 2011-2012) | 18.1.2013 | 29.01.2013 | 19.2.2013 | |
11340042 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 | dodávka el. energie za obd. 1.1.2013 - 31.1.2013 | 3 612,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny (ponuka E. stabil 2011-2012) | 18.1.2013 | 29.01.2013 | 19.2.2013 | |
11340048 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | dodávka plynu za obd. 19.1.2012-31.12.2012 | 6 684,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu z 9.7.2009 | 22.1.2013 | 30.01.2013 | 21.2.2013 | |
11340058 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 14400 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov zo dňa 6.4.2011 | 022013 | 30.1.2013 | 26.02.2013 | 11.6.2013 |
11340002 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 18 720,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov zo dňa 6.4.2011 | 012013 | 3.1.2013 | 30.01.2013 | 18.2.2013 |
11340036 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | krátenie zľavy k DEKVS za nespotrebovaný kredit v roku 2012 | 520,00 bez DPH |
frankovací stroj 6277539200 | 15.1.2013 | 23.01.2013 | 19.2.2013 | |
11340035 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | krátenie zľavy k DEKVS za nespotrebovaný kredit v roku 2012 | 175,00 bez DPH |
frankovací stroj 6295203200 | 15.1.2013 | 23.01.2013 | 19.2.2013 | |
11340034 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | krátenie zľavy k DEKVS za nespotrebovaný kredit v roku 2012 | 210,00 bez DPH |
frankovací stroj 6276053200 | 15.1.2013 | 23.01.2013 | 19.2.2013 | |
11340032 | FANIT s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava |
44399707 | nájomné a náklady za obd. 1. štvrťrok 2013 - prenosová kapacita tech. prostriedkov SRP a paušálne poplatky T-Com | 46,61 vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 911028 zo dňa 2.2.2004 a Doplnok č. 1 k nájomnej zmluve | 15.1.2013 | 16.01.2013 | 19.2.2013 | |
11340056 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 | nájomné nebytových priestorov za mesiac január 2013 | 1 418,70 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 24.1.2013 | 30.01.2013 | 21.2.2013 | |
11340027 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za december 2012 | 5 093,00 vrátane DPH |
Zmluva 02/04 | 10.1.2013 | 18.01.2013 | 19.2.2013 | |
11340028 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za december 2012 - Pošta Šaľa | 1 559,60 vrátane DPH |
Zmluva 29/2004/SPP DS | 10.1.2013 | 18.01.2013 | 19.2.2013 | |
11340004 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | prijatý preddavok a 3,5% zľava za nastavenie DEKVS v decembri 2012 na pošte Šaľa | -210,00 bez DPH |
frankovací stroj 6276053200 | 9.1.2013 | 16.01.2013 | 18.2.2013 | |
11340008 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | prijatý preddavok a 3,5% zľava za nastavenie DEKVS v decembri 2012 na pošte Štúrovo 1 | -175,00 bez DPH |
frankovací stroj 6295203200 | 8.1.2013 | 16.01.2013 | 18.2.2013 | |
11340007 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | prijatý preddavok a 4% zľava za nastavenie DEKVS v decembri 2012 na pošte Nové Zámky 2 | -520,00 bez DPH |
frankovací stroj 6277539200 | 8.1.2013 | 16.01.2013 | 18.2.2013 | |
11340054 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 98,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka | 3/2013 | 28.1.2013 | 22.02.2013 | 11.6.2013 |
11340053 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 14,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka | 3/2013 | 25.1.2013 | 21.02.2013 | 11.6.2013 |
11340052 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 441,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka | 3/2013 | 25.1.2013 | 21.02.2013 | 11.6.2013 |
11340040 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | samolepiace etikety | 177,60 vrátane DPH |
2/2013 | 17.1.2013 | 12.02.2013 | 19.2.2013 | |
11340050 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 | služby na mesiac január 2013-kúrenie,vodné, stočné a pod. | 2 328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 24.1.2013 | 30.01.2013 | 21.2.2013 | |
11340057 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | spotrba plynu za obd. 1.1.2013-18.1.2013 | 132,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu z 9.7.2009 | 28.1.2013 | 04.02.2013 | 21.2.2013 | |
11340024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 | spotreba el. energie - vyúčtovanie za rok 2012 | 21,49 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny (ponuka E. stabil 2011-2012) | 11.1.2013 | 18.01.2013 | 19.2.2013 | |
11340029 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 | spotreba el. energie za rok 2012 - vyúčtovanie | 2 951,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny (ponuka E. stabil 2011-2012) | 14.1.2013 | 18.01.2013 | 19.2.2013 | |
11340041 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | stočné za obd. 1.1.2012 - 31.12.2012 - F.Kapisztóryho 1, Nové Zámky | 968,34 vrátane DPH |
17.1.2013 | 25.01.2013 | 19.2.2013 | ||
11340003 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | štartovací balíček k DEKVS na pošte Šaľa | 0,00 bez DPH |
frankovací stroj 6276053200 | 9.1.2013 | 18.2.2013 | ||
11340006 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | štartovací balíček k DEKVS na pošte Štúrovo 1 | 0,00 bez DPH |
frankovací stroj 6295203200 | 8.1.2013 | 18.2.2013 | ||
11340025 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne služby za obd. 1.12.2012 - 31.12.2012 | 221,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.1.2013 | 30.01.2013 | 19.2.2013 | |
11340026 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za obd. 1.12.2012 - 31.12.2012 - internet | 36,60 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve | 10.1.2013 | 23.01.2013 | 19.2.2013 | |
11340021 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 927 01 Šaľa |
31420991 | teplo za obd. od 20.12. do 31.12.2012 | 437,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 8.1.2013 | 11.01.2013 | 18.2.2013 | |
11340046 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné , stočné za obd. 20.10.2012-31.12.2012-F.Kapisztóryho 1, Nové Zámky | 523,96 vrátane DPH |
21.1.2013 | 25.01.2013 | 21.2.2013 | ||
11340030 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné, stočné za obd. 1.12.2012 - 31.12.2012 | 22,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 14.1.2013 | 18.01.2013 | 19.2.2013 | |
11340047 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné, stočné za obd. 1.12.2012-31.12.2012-M.R. Štefánika 25,Nové Zámky | 0,00 bez DPH |
21.1.2013 | 21.2.2013 | |||
11340038 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné, stočné za obd. 9.11.2012 - 31.12.2012 | 42,90 vrátane DPH |
16.1.2013 | 24.01.2013 | 19.2.2013 | ||
11340037 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | vyúčtovanie predplatného za rok 2012 - Finančný spravodajca | 16,26 vrátane DPH |
zálohová faktúra č. 2110335368 | 16.1.2013 | 18.01.2013 | 19.2.2013 | |
11340033 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | vyúčtovanie predplatného za rok 2012 - Úplne znenia ročník 2012 | 93,34 vrátane DPH |
15.1.2013 | 18.01.2013 | 19.2.2013 | ||
11340055 | MUDr. Ferdinand Fodor Čapášská 17, 94304 Obid |
46387901 | zdravotné výkona na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 24.1.2013 | 20.02.2013 | 11.6.2013 | |
11340019 | NOVOLEK s.r.o. G.Czuczora 11, 94002 Nové Zámky |
46716700 | zdravotné výkona na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 11.2.2013 | 15.02.2013 | 11.6.2013 |