Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4314010223 | PERGAMON spol., s.r.o. Chemická 1., Bratislava 3 831 04 |
31327681 | tonery | 499,38 vrátane DPH |
82/2014 zo dňa 16.6.2014 | 20.06.2014 | 27.06.2014 | 3.7.2014 | |
4314010199 | MUDr. Mária Štepitová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
31976859 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
04.06.2014 | 27.06.2014 | 3.7.2014 | ||
4314010197 | Nezol-medic s.r.o. Hrhov 373., Jablonov nad Turňou 049 43 |
36605247 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
04.06.2014 | 27.06.2014 | 3.7.2014 | ||
4314010194 | Dammet s.r.o. Obvodná ambulancia 2., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
02.06.2014 | 27.06.2014 | 3.7.2014 | ||
4314010193 | MUDr. Ľ. Kušnierová Ambulancia pre dosp. Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
02.06.2014 | 27.06.2014 | 3.7.2014 | ||
4314010191 | Urgenta s.r.o. Nám. 1. mája č. 12 Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
02.06.2014 | 27.06.2014 | 3.7.2014 | ||
4314010188 | MUDr. Marta Mlynárová Nám. SNP 54 Nižná Slaná 049 23 |
31966942 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
30.05.2014 | 27.06.2014 | 3.7.2014 | ||
4314010221 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vodné, stočné 25.3.2014-6.6.2014 | 1060,48 vrátane DPH |
Dohoda o odb. vody 600030743PO2010 z 21.6.2001 | 16.06.2014 | 27.06.2014 | 3.7.2014 | |
4314010215 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | mobilné telefóny | 9,00 vrátane DPH |
12.06.2014 | 27.06.2014 | 3.7.2014 | ||
4314010214 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky + internet 6/2014 | 508,92 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009 | 11.06.2014 | 27.06.2014 | 3.7.2014 | |
4314010213 | PROJEKTENERGY s.r.o. Benadova 27., Košice 040 22 |
45599122 | uprat. a čist. práce 5/2014 | 995,00 vrátane DPH |
11.06.2014 | 27.06.2014 | 3.7.2014 | ||
4314010187 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D., Bratislava 2., 821 01 |
31396674 | stravné lístky - jun | 13566,00 vrátane DPH |
70/2014 zo dňa 27.5.2014 | 30.05.2014 | 27.06.2014 | 3.7.2014 | |
4314030050 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07 |
00653501 | poistné 1.7.2014-1.10.2014 | 1003,94 vrátane DPH |
č. PZ 2617005732 | 23.06.2014 | 27.06.2014 | 3.7.2014 | |
4314010225 | 100P spol., s.r.o. Kósu Schoppera 6 ., Rožňava 048 01 |
36581887 | ren. tonery | 57,60 vrátane DPH |
73/2014 zo dňa 28.5.2014 | 20.06.2014 | 27.06.2014 | 3.7.2014 | |
4314010224 | Duck Marek - Kominárstvo ul. Marikovszkého č.35 Rožňava 048 01 |
35128780 | kominárske práce | 24,48 vrátane DPH |
77/2014 zo dňa 28.5.2014 | 20.06.2014 | 27.06.2014 | 3.7.2014 | |
4314010219 | EUROtoner s.r.o. Rastislavova 12., Nitra 949 01 |
43892655 | tonery | 112,30 vrátane DPH |
79/2014 zo dňa 5.6.2014 | 16.06.2014 | 24.06.2014 | 3.7.2014 | |
4314010218 | Tóthová Eva -TEVA Mlynská 270., Jovice 049 45 |
33010463 | výroba vizitiek | 20,02 vrátane DPH |
76/2014 zo dňa 28.5.2014 | 16.06.2014 | 24.06.2014 | 3.7.2014 | |
4314010217 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby 5/2014 - Plešivec, Dobšina | 1352,10 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 12.06.2014 | 24.06.2014 | 3.7.2014 | |
4314010216 | Dalkia Východné Slovensko s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | tepelná energia 5/2014 | 34,40 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 7.6.2012 | 12.06.2014 | 24.06.2014 | 3.7.2014 | |
4314010212 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 5/2014 | 111,28 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.06.2014 | 24.06.2014 | 3.7.2014 | |
4314010211 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 5/2014 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.06.2014 | 24.06.2014 | 3.7.2014 | |
4314010210 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 5/2014 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.06.2014 | 24.06.2014 | 3.7.2014 | |
4314010209 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 5/2014 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.06.2014 | 24.06.2014 | 3.7.2014 | |
4314010208 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 5/2014 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.06.2014 | 24.06.2014 | 3.7.2014 | |
4314010207 | Juriga spol., s.r.o. Gercenova 3., Bratislava 851 01 |
31344194 | tonery | 872,40 vrátane DPH |
75/2014 zo dňa 28.5.2014 | 09.06.2014 | 24.06.2014 | 3.7.2014 | |
4314010206 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 5/2014 | 147,28 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.06.2014 | 24.06.2014 | 3.7.2014 | |
4314010201 | Z+M servis spol., s.r.o. Nevädzova 6., Bratislava 821 01 |
44195591 | tonery | 353,76 vrátane DPH |
72/2014 zo dňa 28.5.2014 | 06.06.2014 | 24.06.2014 | 3.7.2014 | |
4314010189 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | oprava kopírky | 154,10 vrátane DPH |
69/2014 zo dňa 26.5.2014 | 30.05.2014 | 24.06.2014 | 3.7.2014 | |
4314120005 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 5/2014 | -51,78 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 16.06.2014 | 19.06.2014 | 3.7.2014 | |
4314030049 | B&H Media Group s.r.o. Cementárenská cesta 16., Banská Bystrica 974 01 |
46623728 | nákup kreditov - SMS brána - | 99,00 vrátane DPH |
16.06.2014 | 17.06.2014 | 3.7.2014 | ||
4314010205 | Obecné služby obce Plešivec s.r.o. Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
47047534 | nájomné, vodné, stočné 5/2014 | 147,87 vrátane DPH |
Zmluva o nájme z 30.4.2007 + DOD č. 7 z 20.8.2012 | 06.06.2014 | 16.06.2014 | 3.7.2014 | |
4314010204 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | nájomné za garáž 6/2014 | 120,24 vrátane DPH |
DOD č. 1 zo dňa 19.9.2013 | 06.06.2014 | 16.06.2014 | 3.7.2014 | |
4314010203 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | spotreba tepla 5/2014 | 700,00 vrátane DPH |
Zmluva - Dohoda o prevádzke kotolne z 24.7.2006 + DOD č. 4 z 30.12.2013, Výz. 5/2014 | 06.06.2014 | 16.06.2014 | 3.7.2014 | |
4314010202 | EUROtoner s.r.o. Rastislavova 12., Nitra 949 01 |
43892655 | tonery | 54,33 vrátane DPH |
79/2014 zo dňa 5.6.2014 | 06.06.2014 | 16.06.2014 | 3.7.2014 | |
4314010200 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A., Bratislava 26 825 11 |
35815256 | zemný plyn 6/2014 | 518,00 vrátane DPH |
Zmluva 6300140955 + DOD č. 1 z 1.10.2011 | 04.06.2014 | 16.06.2014 | 3.7.2014 | |
4314010198 | LIVONEC s.r.o. OZ Košice, Krivá 18., Košice 040 01 |
31730671 | kontrola hydrantov | 60,00 vrátane DPH |
68/2014 zo dňa 13.5.2014 | 04.06.2014 | 16.06.2014 | 3.7.2014 | |
4314010196 | Železničné zdravotníctvo Košice s.r.o. Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
03.06.2014 | 11.06.2014 | 3.7.2014 | ||
4314010195 | Doktor s.r.o. Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
45372772 | zdravotné výkony | 188,19 vrátane DPH |
03.06.2014 | 11.06.2014 | 3.7.2014 | ||
4314010192 | MUDr. M. Béresová Krh. Podhradie |
31980180 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
02.06.2014 | 11.06.2014 | 3.7.2014 | ||
4314030048 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17., Bratislava 811 05 |
31595545 | úrazové poistenie - AC 9.6.2014-31.12.2014 | 336,00 vrátane DPH |
č. PZ 1142038 | 06.06.2014 | 09.06.2014 | 3.7.2014 |