Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901540688 | Softec spol. s r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
00683540 | analytické, programátorské a konzultačné práce pri poskytovaní podpory prevádzky APV | 19155,60 [$EUR] vrátane DPH |
99/OZ/2004 | xxx | 09.07.2015 | 03.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540727 | F.A.T. s.r.o. ul.Mieru 2018/18, 97406 Banská Bystrica |
44647654 | dodávka digitálnych fotoaparátov | 3515,00 [$EUR] vrátane DPH |
Z201514799_Z | xxx | 28.07.2015 | 13.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540738 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 2164,82 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 03.08.2015 | 24.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540736 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 217,45 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 03.08.2015 | 24.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540672 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 28,26 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 08.07.2015 | 03.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540793 | JUMICOL s.r.o. Bytčická 89, 01009 Žilina |
36783943 | dodávka hygienického materiálu | 1147,50 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 241/2015 | 13.08.2015 | 24.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540680 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 723,68 [$EUR] vrátane DPH |
399/OVS/2012 | 192/2015 | 09.07.2015 | 24.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540631 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 1610,70 [$EUR] vrátane DPH |
399/OVS/2012 | 183/2015 | 25.06.2015 | 17.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540641 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 1343,38 [$EUR] vrátane DPH |
152/OVS/2011 | 185/2015 | 30.06.2015 | 17.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540640 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 698,50 [$EUR] vrátane DPH |
152/OVS/2011 | 184/2015 | 30.06.2015 | 17.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540630 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 2822,46 [$EUR] vrátane DPH |
152/OVS/2011 | 182/2015 | 25.06.2015 | 17.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540620 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 670,00 [$EUR] vrátane DPH |
152/OVS/2011 | 175/2015 | 22.06.2015 | 03.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540717 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | dodávka mobilného telefónu | 199,00 [$EUR] vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 23.07.2015 | 13.08.2015 | 26.8.2015 | |
1901540737 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2208,71 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540624 | SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance |
46512250 | dodávka pracovného náradia pre potreby aktivačných centier | 59660,00 [$EUR] vrátane DPH |
Z20153508_Z | xxx | 22.06.2015 | 11.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540623 | SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance |
46512250 | dodávka pracovného náradia pre potreby aktivačných centier | 70500,00 [$EUR] vrátane DPH |
Z20153530_Z | xxx | 22.06.2015 | 11.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540622 | SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance |
46512250 | dodávka pracovného náradia pre potreby aktivačných centier | 92000,00 [$EUR] vrátane DPH |
Z20153506_Z | xxx | 22.06.2015 | 11.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540772 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL poplatky | 2702,57 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 07.08.2015 | 28.08.2015 | 3.9.2015 |
1901540769 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL poplatky | 265,63 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 07.08.2015 | 28.08.2015 | 3.9.2015 |
1901540687 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL poplatky | 2702,57 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.07.2015 | 03.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540683 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL poplatky | 265,63 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.07.2015 | 03.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540718 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 49,34 [$EUR] bez DPH |
64/OF/2015 | 221/2015 | 24.07.2015 | 17.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540709 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 50382,42 [$EUR] bez DPH |
64/OF/2015 | 204/2015 | 21.07.2015 | 17.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540786 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 60,78 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 10.08.2015 | 28.08.2015 | 3.9.2015 |
1901540778 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 2223,24 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 07.08.2015 | 28.08.2015 | 3.9.2015 |
1901540770 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | IP telefonia | 2768,88 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 07.08.2015 | 28.08.2015 | 3.9.2015 |
1901540685 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | IP telefonia | 2768,88 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.07.2015 | 03.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540771 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | konferenčný hovor IPT | 119,88 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | 288/2014 | 07.08.2015 | 28.08.2015 | 3.9.2015 |
1901540686 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | konferenčný hovor IPT | 119,88 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | 288/2014 | 09.07.2015 | 03.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540763 | PROTTO Mgr.Sylvia Procháczková Wilsonovo nábr.16, 94901 Nitra |
40494250 | kurz angličtiny | 420,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 35/2015 | 05.08.2015 | 13.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540762 | C&C PRODUCTION s.r.o. Lazaretská 23, 81109 Bratislava |
44626479 | mediálna kampaň | 55145,77 [$EUR] vrátane DPH |
298/KGR/2015 | xxx | 05.08.2015 | 28.08.2015 | 3.9.2015 |
1901540787 | C.E.N. s.r.o. Gagarinova 12, 82015 Bratislava |
35780886 | mediálna kampaň | 142056,00 [$EUR] vrátane DPH |
273/KGR/2015 | xxx | 10.08.2015 | 26.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540782 | Radio Services s.r.o. Dr.Vladimíra Clementisa 10, 82102 Bratislava |
00603686 | mediálna kampaň | 5625,60 [$EUR] vrátane DPH |
306/KGR/2015 | xxx | 07.08.2015 | 26.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540781 | Radio Services s.r.o. Dr.Vladimíra Clementisa 10, 82102 Bratislava |
00603686 | mediálna kampaň | 12364,80 [$EUR] vrátane DPH |
305/KGR/2015 | xxx | 07.08.2015 | 26.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540729 | C.E.N. s.r.o. Gagarinova 12, 82015 Bratislava |
35780886 | mediálna kampaň | 53712,00 [$EUR] vrátane DPH |
273/KGR/2015 | xxx | 28.07.2015 | 05.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540700 | FUN MEDIA GROUP a.s. Leškova 5, 81104 Bratislava |
44845995 | mediálna kampaň | 7644,00 [$EUR] vrátane DPH |
288/KGR/2015 | xxx | 15.07.2015 | 05.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540698 | See & Go s.r.o. Námestie slobody 28, 81106 Bratislava |
45937044 | mediálna kampaň | 24760,58 [$EUR] vrátane DPH |
16/KGR/2015 | xxx | 13.07.2015 | 05.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540765 | ELVYT s.r.o. Nobelova 12, 91700 Trnava |
31419143 | mesačný paušál za opravu výťahov | 199,94 [$EUR] vrátane DPH |
10/OZ/1998 | xxx | 06.08.2015 | 28.08.2015 | 3.9.2015 |
1901540785 | PosAm spol. s r.o. Odborárska 21, 83102 Bratislava |
31365078 | mesačný poplatok za podporu Lotus Notes | 5496,91 [$EUR] vrátane DPH |
10/OZ/2008 | xxx | 10.08.2015 | 28.08.2015 | 3.9.2015 |
1901540673 | PosAm spol. s r.o. Odborárska 21, 83102 Bratislava |
31365078 | mesačný poplatok za podporu Lotus Notes | 5496,91 [$EUR] vrátane DPH |
10/OZ/2008 | xxx | 08.07.2015 | 03.08.2015 | 26.8.2015 |