Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901541481 | RHEIA s.r.o. Letná 392/5, 83103 Bratislava |
47400561 | analýza správy pohľadávok štátu | 19500,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 348/2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541256 | SOFTIP a.s. Galvaniho7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | detailná funkčná špecifikácia | 219645,60 [$EUR] vrátane DPH |
331/OMIS/2015 | xxx | 11.11.2015 | 02.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541128 | Psychodiagnostika a.s. Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava |
31385770 | dodávka batérií psychodiagnostických testov | 2613,60 [$EUR] vrátane DPH |
372/OSOD/2015 | xxx | 29.10.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541127 | Psychodiagnostika a.s. Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava |
31385770 | dodávka batérií psychodiagnostických testov | 37461,60 [$EUR] vrátane DPH |
372/OSOD/2015 | xxx | 29.10.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541401 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka CD mikrosystému | 119,04 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 383/2015 | 07.12.2015 | 21.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541320 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka čítacích zariadení dokladov | 59077,98 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 25.11.2015 | 11.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541311 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka čítacích zariadení dokladov | 2210122,38 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 24.11.2015 | 04.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541486 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka čítačiek čiarových kódov | 86092,80 [$EUR] vrátane DPH |
Z201541397_Z | xxx | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541486 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka diskového poľa, tlačiarní | 61198,99 [$EUR] vrátane DPH |
Z201539601_Z | xxx | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541387 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 227,91 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 07.12.2015 | 23.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541378 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 2180,45 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 02.12.2015 | 21.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541369 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 230,90 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 02.12.2015 | 21.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541244 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 74,08 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 10.11.2015 | 02.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541459 | InterWay a.s. Stará Vajnorská 21, 83104 Bratislava |
35728531 | dodávka identifikačných kariet a čítačiek | 468744,00 [$EUR] vrátane DPH |
435/OI/2015 | xxx | 17.12.2015 | 23.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541433 | Igor Svitek - TOUR KLUB Starohorská 20, 97411 Banská Bystrica |
17986117 | dodávka kalendárov a diárov | 1943,30 [$EUR] bez DPH |
Z201533827_Z | xxx | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541368 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 1130,89 [$EUR] vrátane DPH |
399/OVS/2012 | 363/2015 | 30.11.2015 | 29.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541356 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 809,76 [$EUR] vrátane DPH |
399/OVS/2012 | 357/2015 | 30.11.2015 | 29.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541282 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 3002,84 [$EUR] vrátane DPH |
399/OVS/2012 | 325/2015 | 18.11.2015 | 29.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541198 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 2679,96 [$EUR] vrátane DPH |
152/OVS/2011 | 242/2015 | 03.11.2015 | 21.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541004 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 2679,96 [$EUR] vrátane DPH |
152/OVS/2011 | 242/2015 | 09.10.2015 | 02.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541404 | BSP Softwaredistribution a.s. K Železnej studienke 27, 81104 Bratislava |
00685399 | dodávka Microsfot server licencií | 49082,40 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 364/2015 | 08.12.2015 | 17.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541469 | ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Sabinovská 6, 82102 Bratislava |
31347215 | dodávka motorového vozidla | 14400,00 [$EUR] vrátane DPH |
453/OVS/2015 | xxx | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541468 | ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Sabinovská 6, 82102 Bratislava |
31347215 | dodávka motorového vozidla | 14400,00 [$EUR] vrátane DPH |
453/OVS/2015 | xxx | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541467 | ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Sabinovská 6, 82102 Bratislava |
31347215 | dodávka motorového vozidla | 23900,00 [$EUR] vrátane DPH |
453/OVS/2015 | xxx | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541326 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka multifunkčných tlačiarní | 230201,40 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 25.11.2015 | 11.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541315 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka multifunkčných tlačiarní | 2092740,00 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 24.11.2015 | 04.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541486 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka multifunkčných zariadení | 124197,84 [$EUR] vrátane DPH |
Z201541399_Z | xxx | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541489 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 28623,10 [$EUR] vrátane DPH |
332/OI/2015, 333/OI/2015 | 405/2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541466 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 1655,40 [$EUR] vrátane DPH |
332/OI/2015, 333/OI/2015 | 395/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541465 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 21258,18 [$EUR] vrátane DPH |
332/OI/2015, 333/OI/2015 | 395/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541351 | AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 85101 Bratislava |
36396222 | dodávka notebookov | 153504,00 [$EUR] vrátane DPH |
Z201525067_Z | xxx | 27.11.2015 | 29.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541312 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka notebookov | 64650,96 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 24.11.2015 | 04.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541470 | Airshop s.r.o. Nejedlého 65, 84102 Bratislava |
47907126 | dodávka odvlhčovača | 210,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 391/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541370 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2162,04 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 02.12.2015 | 21.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541325 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka počítačových súprav | 101654,78 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 25.11.2015 | 11.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541324 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka počítačových súprav | 18782,41 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 25.11.2015 | 11.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541314 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka počítačových súprav | 829410,62 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 24.11.2015 | 04.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541313 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka počítačových súprav | 151966,79 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 24.11.2015 | 04.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541437 | Protech spol. s r.o. Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen |
36057231 | dodávka pracovnej obuvi-aktivačné centrá | 101402,82 [$EUR] vrátane DPH |
Z201536048_Z | xxx | 14.12.2015 | 23.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541471 | Ondrej Gergel-Moger 95843 Krásno 105 |
30329132 | dodávka pracovných pomôcok-aktivačné centrá | 54500,15 [$EUR] vrátane DPH |
Z201536073_Z | xxx | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 7.1.2016 |