Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431540595 | VMAT - Vladimír Molnár Jarná 37., Rožňava 048 01 |
10745289 | materiál | 99,85 vrátane DPH |
121/2015 zo dňa 30.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540596 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby, frankovací stroj | 5700,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540594 | Befora s.r.o. Šafárikova 4072., Rožňava 048 01 |
31667104 | čistiace potreby | 112,06 vrátane DPH |
119/2015 zo dňa 29.12.2015 | 30.12.2015 | 31.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540593 | Pečiatky-vizitky s.r.o. Mäsiarska 29., Košice 1., 040 01 |
31735347 | vizitky | 42,00 vrátane DPH |
117/2015 zo dňa 23.12.2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540592 | Pečiatky-vizitky s.r.o. Mäsiarska 29., Košice 1., 040 01 |
31735347 | pečiatky | 188,65 vrátane DPH |
117/2015 zo dňa 23.12.2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540591 | Xepap spol., s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kanc. materiál | 725,66 vrátane DPH |
113/2015 zo dňa 18.12.2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540590 | Železničné zdravotníctvo s.r.o. Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
29.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 | ||
1431510156 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17., Bratislava 811 05 |
31595545 | úrazové poistenie poberateľov DHN - 12/2015 | 137,04 vrátane DPH |
v zmysle §10 zákona 41/2013 Z.z. | 28.12.2015 | 31.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540589 | Laser servis s.r.o. Na Bielenisku 4., Pezinok 902 01 |
35755989 | renovácia tonerov | 2995,92 vrátane DPH |
110/2015 zo dńa 15.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540588 | Pergamon spol., s.r.o. Chemická 1., Bratislava 3 831 04 |
31327681 | orig. tonery | 388,46 vrátane DPH |
111/2015 zo dňa 15.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540587 | Peter Vanyo 1. mája 378., Krh. Podhradie 049 41 |
44040059 | montáž zásuviek | 176,00 vrátane DPH |
114/2015 zo dňa 18.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540586 | Peter Vanyo 1. mája 378., Krh. Podhradie 049 41 |
44040059 | dodávka a montáž okien | 2795,07 vrátane DPH |
115/2015 zo dňa 18.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540585 | LAAX - Ladislav Mihalik Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | všeo. materiál | 34,01 vrátane DPH |
116/2015 zo dňa 18.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540584 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vodné, stočné 19.9-17.12.2015 Š112 | 707,64 vrátane DPH |
Dohoda o odb. vody ZU60-00030743PO2010 z 21.6.2001 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540583 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 12/2015 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 23.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540582 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 12/2015 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 23.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540581 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 12/2015 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 23.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540580 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 12/2015 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 23.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540578 | Mezei Benjámin Hrnčiarska 36., Rožňava 048 01 |
10754253 | preprava zamestnancov | 500,00 vrátane DPH |
101/2015 zo dňa 3.12.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540579 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | oprava tlačiarní | 383,47 vrátane DPH |
88/2015 zo dňa 12.11.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540577 | EBEN RV s.r.o. Letná 36., Rožňava 048 01 |
36733431 | čistenie kanalizačného potrubia | 250,00 vrátane DPH |
109/2015 zo dňa 15.12.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540576 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5., Bratislava 811 08 |
47079690 | stravné lístky 12/2015 | 68,31 vrátane DPH |
112/2015 zo dňa 18.12.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540574 | VMAT - Vladimír Molnár Jarná 37., Rožňava 048 01 |
10745289 | materiál | 98,50 vrátane DPH |
108/2015 zo dňa 14.12.2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540573 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | oprava kopírky | 159,30 vrátane DPH |
102/2015 zo dňa 3.12.2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540575 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2015 | -57,48 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 21.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431510029 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | preplatok 11/2015 | -32,06 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540570 | MAX XL s.r.o. Jarková 108., Pača 049 41 |
44404522 | oprava kávovarov | 98,90 vrátane DPH |
103/2015 zo dňa 3.12.2015 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540571 | OCHES - Fafrák Ján Henckovce 50., Henckovce 049 23 |
33446890 | revízia klimatizačných zariadení | 252,00 vrátane DPH |
83/2015 zo dňa 30.10.2015 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540567 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 11/2015 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540566 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 11/2015 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540565 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 11/2015 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540564 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 11/2015 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540563 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 11/2015 | 114,23 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540557 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV568AU | 522,74 vrátane DPH |
105/2015 zo dňa 14.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540556 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV053BA | 1005,12 vrátane DPH |
106/2015 zo dňa 14.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540562 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - Plešivec, Dobšiná 11/2015 | 886,60 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540561 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV189AN | 22,11 vrátane DPH |
100/2015 zo dňa 2.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540560 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV412AI | 12,81 vrátane DPH |
97/2015 zo dňa 2.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540559 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV053BA | 21,66 vrátane DPH |
98/2015 zo dňa 2.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540558 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV412AI | 73,88 vrátane DPH |
97/2015 zo dňa 2.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 |