Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901740281 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. Dúbravská cesta 4, 84104 Bratislava |
45650276 | poskytovanie technickej podpory pre APV | 71262,00 [$EUR] vrátane DPH |
419/OMIS/2016 | xxx | 23.03.2017 | 13.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740236 | AutoCont SK a.s. Eisteinova 24, 85101 Bratislava |
36396222 | dodávka licencií antivírusového softvéru pre mobilné zariadenia | 11998,80 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 69/2017 | 09.03.2017 | 03.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740294 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 244,16 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 30.03.2017 | 18.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740293 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 114,29 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 30.03.2017 | 18.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740306 | Centrum účelových zariadení Rekreačná 13, 92101 Piešťany |
42137004 | občerstvenie a prenájom miestnosti pre pracovnú poradu | 303,05 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 78/2017 | 04.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740285 | DAG SLOVAKIA a.s. Volgogradská 9, 08001 Prešov |
44886021 | stavebné práce | 68753,48 [$EUR] vrátane DPH |
539/OVS/2016 | xxx | 27.03.2017 | 06.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740348 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 616,49 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 23/2017, 83/2017 | 13.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740347 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 13.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740367 | Detský domov Harmónia Stavbárska 6, 82107 Bratislava |
00163261 | refakturácia nákladov | 387,63 [$EUR] bez DPH |
65/OVS/2016 | xxx | 21.04.2017 | 27.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740315 | Detský domov Harmónia Stavbárska 6, 82107 Bratislava |
00163261 | refakturácia nákladov | 494,72 [$EUR] bez DPH |
65/OVS/2016 | xxx | 06.04.2017 | 18.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740178 | DOLIS s.r.o. Grősslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | tlač a distribúcia špeciálnych tlačív | 1509,70 [$EUR] vrátane DPH |
2/OVS/2015 | 365/2016 | 20.02.2017 | 11.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740321 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 21,60 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 92/2017 | 07.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740304 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 310,44 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 04.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740305 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 205,21 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 84/2017 | 04.04.2017 | 18.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740273 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 32,54 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 79/2017 | 20.03.2017 | 11.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740247 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 88,64 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 70/2017 | 13.03.2017 | 03.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740290 | FINAL-CD plus s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
47741686 | poistná udalosť | 32,54 [$EUR] vrátane DPH |
115/OISM/2011 | 86/2017 | 28.03.2017 | 11.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740314 | FÚRA s.r.o. SNP 77, 0442 Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunálneho odpadu | 8,43 [$EUR] vrátane DPH |
44/OZ/2005 | xxx | 06.04.2017 | 11.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740292 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2443,40 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 82/2017 | 29.03.2017 | 18.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740259 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 697680,00 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 71/2017 | 13.03.2017 | 06.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740346 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 789,72 [$EUR] bez DPH |
223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740270 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 590,74 [$EUR] bez DPH |
223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 09.03.2017 | 13.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740325 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, 94901 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 1,20 [$EUR] vrátane DPH |
390/OVS/2016 | xxx | 10.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740328 | Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava |
00603481 | poplatok za odvoz odpadu | 169,89 [$EUR] bez DPH |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia | xxx | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740296 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2324,68 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 31.03.2017 | 13.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740264 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2324,68 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 15.03.2017 | 13.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740324 | Icebreaker spol. s r.o. Budatínska 29, 85105 Bratislava |
46035591 | mediálna kampaň | 54713,53 [$EUR] vrátane DPH |
461/KGR/2016 | xxx | 06.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740222 | Icebreaker spol. s r.o. Budatínska 29, 85105 Bratislava |
46035591 | mediálna kampaň | 55080,20 [$EUR] vrátane DPH |
461/KGR/2016 | xxx | 02.03.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740265 | IKAS s.r.o. Námestie slobody 48, 06601 Humenné |
36475891 | dodávka kancelárskeho materiálu | 20983,28 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 60/2017 | 15.03.2017 | 06.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740371 | Ing.Jaroslav Kmeť - TONER Suvorovova 36, 01001 Žilina |
34495827 | výroba pečiatok | 3428,04 [$EUR] vrátane DPH |
Z201610673_Z | 81/2017 | 21.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740341 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka potravinových balíčkov | 3044167,64 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | 48/2017 | 11.04.2017 | 21.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740276 | IVAN SEJUT-SISOFT Computer Slovenská 50/21, 05201 Spišská Nová Ves |
37181297 | dodávka kancelárskeho materiálu | 23871,60 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 61/2017 | 21.03.2017 | 11.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740308 | Ka-Pe Security s.r.o. Priemyselná 6, 82109 Bratislava |
46729976 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 7779,11 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 68/2017 | 04.04.2017 | 07.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740360 | Kärcher Slovakia s.r.o. Bratislavská 31, 94901 Nitra |
43967663 | dodávka tepovača | 354,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 115/2017 | 20.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740245 | KONIMPEX s.r.o. Jantárova 30, 04001 Košice |
36174874 | dodávka kancelárskych stoličiek | 23940,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 57/2017 | 10.03.2017 | 03.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740297 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 135,55 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 03.04.2017 | 07.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740303 | LogicPark s.r.o. kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina |
44204361 | servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK | 324,00 [$EUR] vrátane DPH |
18/OSaP/2009 | xxx | 04.04.2017 | 07.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740301 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 2023,30 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 04.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740300 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 264,16 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 04.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740302 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1254,60 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 04.04.2017 | 11.04.2017 | 2.5.2017 |