Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901841604 | SATUR TRANSPORT a.s. Studená 7, 82104 Bratislava |
35787228 | autobusová preprava | 674,77 [$EUR] vrátane DPH |
Z201813915_Z | xxx | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 6.12.2018 |
1901841529 | SATUR TRANSPORT a.s. Studená 7, 82104 Bratislava |
35787228 | autobusová preprava | 4109,53 [$EUR] vrátane DPH |
Z201813915_Z | xxx | 29.10.2018 | 22.11.2018 | 23.11.2018 |
1901841516 | Slovenský Červený kríž Grősslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia potravinových balíčkov | 79958,18 [$EUR] bez DPH |
373/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 24.10.2018 | 02.11.2018 | 23.11.2018 |
1901841496 | Slovenský Červený kríž Grősslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia potravinových balíčkov | 64883,95 [$EUR] bez DPH |
375/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 17.10.2018 | 02.11.2018 | 23.11.2018 |
1901841581 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 262,56 [$EUR] vrátane DPH |
344/OVS/2017 | xxx | 14.11.2018 | 26.11.2018 | 6.12.2018 |
1901841551 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 4638,68 [$EUR] vrátane DPH |
344/OVS/2017 | xxx | 09.11.2018 | 13.11.2018 | 23.11.2018 |
1901841500 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | dodávka hygienického materiálu | 547,20 [$EUR] vrátane DPH |
156/OVS/2018 | 342/2018 | 22.10.2018 | 12.11.2018 | 23.11.2018 |
1901841580 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 6958,47 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 367/2018 | 13.11.2018 | 22.11.2018 | 23.11.2018 |
1901841579 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kopírovacieho papiera | 82521,58 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 344/2018 | 13.11.2018 | 22.11.2018 | 23.11.2018 |
1901841409 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kopírovacieho papiera | 5791,39 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 291/2018 | 26.09.2018 | 15.11.2018 | 23.11.2018 |
1901841408 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kopírovacieho papiera | 43648,15 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 297/2018 | 26.09.2018 | 15.11.2018 | 23.11.2018 |
1901841313 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kopírovacieho papiera | 21254,32 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 282/2018 | 03.09.2018 | 07.11.2018 | 23.11.2018 |
1901841312 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kopírovacieho papiera | 23631,76 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 281/2018 | 03.09.2018 | 07.11.2018 | 23.11.2018 |
1901841595 | Flaga spol. s r.o. Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok |
34116940 | dodávka kvapalného plynu | 4374,00 [$EUR] vrátane DPH |
33/OZ/2003 | 386/2018 | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 6.12.2018 |
1901841418 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | dodávka mobilných telefónov | 89,99 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | 267/2018 | 01.10.2018 | 19.11.2018 | 23.11.2018 |
1901841512 | Protech spol. s r.o. Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen |
36057231 | dodávka osobných ochranných pracovných pomôcok | 469314,91 [$EUR] vrátane DPH |
216/OSS/2017 | 360/2018 | 22.10.2018 | 12.11.2018 | 23.11.2018 |
1901841535 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1475,88 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 05.11.2018 | 12.11.2018 | 23.11.2018 |
1901841637 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka rýchlovarných konvíc | 80,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 443/2018 | 26.11.2018 | 28.11.2018 | 6.12.2018 |
1901841636 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka stolových lámp | 277,20 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 440/2018 | 26.11.2018 | 28.11.2018 | 6.12.2018 |
1901841488 | InterWay a.s. Stará Vajnorská 21, 83104 Bratislava |
35728531 | doplnenie dochádzkového systému o nový algoritmus | 1872,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 186/2018 | 16.10.2018 | 08.11.2018 | 23.11.2018 |
1901841463 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 6182,57 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 11.10.2018 | 07.11.2018 | 23.11.2018 |
1901841460 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 265,63 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 11.10.2018 | 07.11.2018 | 23.11.2018 |
1901841586 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 638384,80 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 401/2018 | 14.11.2018 | 26.11.2018 | 6.12.2018 |
1901841557 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 56,93 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 12.11.2018 | 26.11.2018 | 6.12.2018 |
1901841541 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 936,14 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 07.11.2018 | 26.11.2018 | 6.12.2018 |
1901841537 | News and Media Holding a.s. Eisteinova 25, 85101 Bratislava |
47256281 | inzercia | 1800,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 307/2018 | 05.11.2018 | 26.11.2018 | 6.12.2018 |
1901841462 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | IP telefonia | 3361,02 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 11.10.2018 | 07.11.2018 | 23.11.2018 |
1901841504 | Justičná akadémia Slovenskej republiky Suvorovova 5/C, 90201 Pezinok |
37851624 | lektorovanie | 905,01 [$EUR] bez DPH |
430/OSOD/2018 | xxx | 22.10.2018 | 12.11.2018 | 23.11.2018 |
1901841534 | EXPRES MEDIA k.s. Vrútocká 48, 82104 Bratislava |
35792094 | mediálna kampaň | 6612,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 330/2018 | 02.11.2018 | 26.11.2018 | 6.12.2018 |
1901841605 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 16.11.2018 | 26.11.2018 | 6.12.2018 |
1901841471 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 12.10.2018 | 07.11.2018 | 23.11.2018 |
1901841549 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 567,79 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 08.11.2018 | 27.11.2018 | 6.12.2018 |
1901841548 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 12207,53 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 08.11.2018 | 27.11.2018 | 6.12.2018 |
1901841444 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 567,79 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 08.10.2018 | 23.11.2018 | 6.12.2018 |
1901841443 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 12207,53 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 08.10.2018 | 23.11.2018 | 6.12.2018 |
1901841550 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 274,62 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 08.11.2018 | 26.11.2018 | 6.12.2018 |
1901841627 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 3000,11 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 23.11.2018 | 28.11.2018 | 6.12.2018 |
1901841545 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 4090,55 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 23.11.2018 |
1901841553 | FÚRA s.r.o. SNP 77, 0442 Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunálneho odpadu | 10,15 [$EUR] vrátane DPH |
44/OZ/2005 | xxx | 09.11.2018 | 13.11.2018 | 23.11.2018 |
1901841472 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 471,48 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 298/2018 | 12.10.2018 | 07.11.2018 | 23.11.2018 |