Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901940256 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka kanvíc | 100,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 94/2019 | 18.03.2019 | 15.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940309 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky nám.Alexandra Dubčeka 1, 81280 Bratislava |
00151491 | prenájom priestorov a techniky a občerstvenie pre pracovnú poradu | 788,50 [$EUR] bez DPH |
xxx | 106/2019, 107/2019 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940275 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky nám.Alexandra Dubčeka 1, 81280 Bratislava |
00151491 | prenájom priestorov a techniky a občerstvenie pre pracovnú poradu | 671,60 [$EUR] bez DPH |
xxx | 77/2019 | 25.03.2019 | 01.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940250 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 959,34 [$EUR] bez DPH |
252/OVS/2017 | xxx | 18.03.2019 | 09.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940369 | Milan Hrabinský-DEMI Rozvodná 19, 83101 Bratislava |
17398444 | deratizácia | 80,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 147/2019 | 12.04.2019 | 17.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940308 | Slovenský Červený kríž Grősslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia potravinových balíčkov | 90618,70 [$EUR] bez DPH |
373/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 02.04.2019 | 05.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940286 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia potravinových balíčkov | 70358,14 [$EUR] bez DPH |
375/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 27.03.2019 | 02.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940287 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9 |
26805413 | výroba pečiatok | 2487,52 [$EUR] bez DPH |
Z201833878_Z | 105/2019 | 27.03.2019 | 15.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940267 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9 |
26805413 | výroba pečiatok | 3040,50 [$EUR] bez DPH |
Z201833878_Z | 85/2019 | 20.03.2019 | 15.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940215 | SOFOS a.s. Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava |
31318347 | dodávka multifunkčných tlačiarní | 31450,20 [$EUR] vrátane DPH |
332/OI/2018 | xxx | 06.03.2019 | 26.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940214 | SOFOS a.s. Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava |
31318347 | dodávka multifunkčných tlačiarní | 346,80 [$EUR] vrátane DPH |
332/OI/2018 | xxx | 06.03.2019 | 26.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940213 | SOFOS a.s. Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava |
31318347 | dodávka multifunkčných tlačiarní | 19596,00 [$EUR] vrátane DPH |
329/OI/2018 | xxx | 06.03.2019 | 26.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940212 | SOFOS a.s. Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava |
31318347 | dodávka multifunkčných tlačiarní | 3864,00 [$EUR] vrátane DPH |
329/OI/2018 | xxx | 06.03.2019 | 26.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940211 | SOFOS a.s. Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava |
31318347 | dodávka multifunkčných tlačiarní | 17163,00 [$EUR] vrátane DPH |
329/OI/2018 | xxx | 06.03.2019 | 26.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940210 | SOFOS a.s. Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava |
31318347 | dodávka multifunkčných tlačiarní | 552,00 [$EUR] vrátane DPH |
329/OI/2018 | xxx | 06.03.2019 | 26.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940259 | SOFOS a.s. Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava |
31318347 | dodávka skenerov | 380380,00 [$EUR] vrátane DPH |
555/OI/2018 | xxx | 18.03.2019 | 15.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940338 | pe3xon s.r.o. Laténska 954/8, 85110 Bratislava |
31320988 | služby technickej podpory vyvolávacieho systému | 16380,00 [$EUR] vrátane DPH |
83/OI/2019 | 141/2019 | 09.04.2019 | 15.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940395 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 2712,34 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940326 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 3220,46 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940240 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 36584,90 [$EUR] vrátane DPH |
333/OI/2015 | 62/2019 | 13.03.2019 | 17.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940292 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava |
31331131 | dodávka kopírovacieho papiera | 46259,66 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 68/2019 | 28.03.2019 | 09.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940229 | TELCO systems s.r.o. Zvolenská cesta 20, 97405 Banská Bystrica |
31568114 | dodávka GSM brány | 164,82 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 75/2019 | 12.03.2019 | 01.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940398 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 835,70 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 120/2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940397 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 11959,52 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 102/2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940396 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 11364,08 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 98/2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940317 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 14372,62 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 104/2019 | 05.04.2019 | 15.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940312 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 1489,43 [$EUR] vrátane DPH |
156/OVS/2018 | xxx | 04.04.2019 | 29.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940227 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 1489,43 [$EUR] vrátane DPH |
156/OVS/2018 | xxx | 12.03.2019 | 01.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940293 | Ing.arch.Peter Mizia, Neutra-architektonický ateliér Farská 1, 94901 Nitra |
32762151 | projektová dokumentácia | 2100,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 89/2019 | 29.03.2019 | 11.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940378 | Obec Mlynky Prostredný Hámor 324, 05376 Mlynky |
00329371 | poplatok za odvoz komunálneho odpadu | 19,80 [$EUR] bez DPH |
rozhodnutie č.172 | xxx | 16.04.2019 | 24.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940272 | ING.ĽUBOSLAV PAVLA-AREA DESIGN ul.Pod Donátom 5, 96501 Žiar nad Hronom |
35299932 | projektová dokumentácia | 1044,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 91/2019 | 22.03.2019 | 11.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940323 | Spišská katolícka charita Jesenského 5, 05201 Spišská Nová Ves |
35514221 | poskytovanie teplého jedla | 240,24 [$EUR] bez DPH |
183/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 05.04.2019 | 15.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940333 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1411,88 [$EUR] bez DPH |
223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 08.04.2019 | 18.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940313 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | podpora dátových služieb aktivačných centier | 81963,00 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 04.04.2019 | 25.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940151 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 1230,29 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 13.02.2019 | 09.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940162 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 33677,86 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 15.02.2019 | 01.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940269 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1324,80 [$EUR] vrátane DPH |
396/OI/2017 | xxx | 21.03.2019 | 09.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940328 | InterWay a.s. Stará Vajnorská 21, 83104 Bratislava |
35728531 | služby bezpečnostnej podpory kritických informačných systémov | 341839,26 [$EUR] vrátane DPH |
551/OI/2018 | xxx | 08.04.2019 | 25.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940344 | Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2C, 82104 Bratislava |
35736534 | výroba veľkoplošných pútačov | 1152,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 81/2019, 82/2019, 110/2019 | 10.04.2019 | 29.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940302 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 02.04.2019 | 09.04.2019 | 30.4.2019 |