Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011940103 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | nájomné Karloveská | 4056,66 [$EUR] bez DPH |
30/2013 | xxx | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940103 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | nájomné Karloveská | 4056,66 [$EUR] bez DPH |
30/2013 | xxx | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940065 | Allianz-Slovenská pois.,a.s Dostojevského rad 4,BA |
00151700 | nájom-Karloveská BA | 4056,66 [$EUR] bez DPH |
30/2013 | xxx | 04.02.2019 | 11.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940129 | Centrum pre deti a rodiny Pezinok Nová 9, Pezinok |
00163261 | výpožička priestorov | 925,36 [$EUR] bez DPH |
2018/2 | xxx | 18.03.2019 | 26.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940128 | Centrum pre deti a rodiny Pezinok Nová 9, Pezinok |
00163261 | výpožička priestorov | 630,27 [$EUR] bez DPH |
2018/2 | xxx | 18.03.2019 | 26.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940129 | Centrum pre deti a rodiny Pezinok Nová 9, Pezinok |
00163261 | výpožička priestorov | 925,36 [$EUR] bez DPH |
2018/2 | xxx | 18.03.2019 | 26.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940128 | Centrum pre deti a rodiny Pezinok Nová 9, Pezinok |
00163261 | výpožička priestorov | 630,27 [$EUR] bez DPH |
2018/2 | xxx | 18.03.2019 | 26.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940078 | Detský domov Harmonia Nová 9,Pezinok |
00163261 | služby-výpožička priestorov | 597,55 [$EUR] bez DPH |
2/2018 | xxx | 11.02.2019 | 27.12.2018 | 9.4.2019 |
1011940099 | Lindsröm,s.r.o. Orešianska ulica 3,Trnava |
30853788 | pranie a prenáj.rohoží | 55,30 [$EUR] vrátane DPH |
48/2006 | xxx | 05.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940099 | Lindsröm,s.r.o. Orešianska ulica 3,Trnava |
30853788 | pranie a prenáj.rohoží | 55,30 [$EUR] vrátane DPH |
48/2006 | xxx | 05.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940067 | Lindsröm,s.r.o. Orešianska ulica 3,Trnava |
30853788 | pranie a prenáj.rohoží | 55,30 [$EUR] vrátane DPH |
48/2006 | xxx | 05.02.2019 | 11.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940143 | SLOVNAFT, a.s Vlčie hrdlo 1 BA |
31322832 | čerpanie PHM,údržba voz. | 287,50 [$EUR] vrátane DPH |
08/2005 | xxx | 22.03.2019 | 28.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940109 | SLOVNAFT, a.s Vlčie hrdlo 1 BA |
31322832 | čerpanie PHM,údržba voz. | 464,14 [$EUR] vrátane DPH |
08/2005 | xxx | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940143 | SLOVNAFT, a.s Vlčie hrdlo 1 BA |
31322832 | čerpanie PHM,údržba voz. | 287,50 [$EUR] vrátane DPH |
08/2005 | xxx | 22.03.2019 | 28.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940096 | SLOVNAFT, a.s Vlčie hrdlo 1 BA |
31322832 | čerpanie PHM,údržba voz. | 83,14 [$EUR] vrátane DPH |
08/2005 | xxx | 22.02.2019 | 27.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940109 | SLOVNAFT, a.s Vlčie hrdlo 1 BA |
31322832 | čerpanie PHM,údržba voz. | 464,14 [$EUR] vrátane DPH |
08/2005 | xxx | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940074 | SLOVNAFT, a.s Vlčie hrdlo 1 BA |
31322832 | čerpanie PHM,údržba voz. | 729,13 [$EUR] vrátane DPH |
08/2005 | xxx | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940073 | MUDr.Weinczillerová Gorkého 1,Bratislava |
31756239 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
xxx | Z.Z.447/2008 | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940110 | SECURITON Servis,.s.r.o. Mlynské Nivy, BA |
35693835 | mesačný výpis-výkony PCO | 3,98 [$EUR] vrátane DPH |
23/2004 | xxx | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940110 | SECURITON Servis,.s.r.o. Mlynské Nivy, BA |
35693835 | mesačný výpis-výkony PCO | 3,98 [$EUR] vrátane DPH |
23/2004 | xxx | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940072 | SECURITON Servis,.s.r.o. Mlynské Nivy, BA |
35693835 | mesačný výpis-výkony PCO | 3,98 [$EUR] vrátane DPH |
23/2004 | xxx | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940112 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18 ,Piešťany |
35743565 | plyn-Vazovova | 1385,60 [$EUR] vrátane DPH |
18/2016 | xxx | 11.03.2019 | 18.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940108 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18 ,Piešťany |
35743565 | plyn-Vazovova | 2799,80 [$EUR] vrátane DPH |
18/2016 | xxx | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940112 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18 ,Piešťany |
35743565 | plyn-Vazovova | 1385,60 [$EUR] vrátane DPH |
18/2016 | xxx | 11.03.2019 | 18.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940108 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18 ,Piešťany |
35743565 | plyn-Vazovova | 2799,80 [$EUR] vrátane DPH |
18/2016 | xxx | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940089 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18 ,Piešťany |
35743565 | plyn-Vazovova | 2944,00 [$EUR] vrátane DPH |
18/2016 | xxx | 15.02.2019 | 21.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940071 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18 ,Piešťany |
35743565 | plyn-Vazovova | 2799,80 [$EUR] vrátane DPH |
18/2016 | xxx | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940107 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA |
35763469 | internet | 119,77 [$EUR] vrátane DPH |
20/2004 | xxx | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940106 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA |
35763469 | tel.poplatky | 15,50 [$EUR] vrátane DPH |
20/2004 | xxx | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940107 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA |
35763469 | internet | 119,77 [$EUR] vrátane DPH |
20/2004 | xxx | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940106 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA |
35763469 | tel.poplatky | 15,50 [$EUR] vrátane DPH |
20/2004 | xxx | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940069 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA |
35763469 | internet | 119,77 [$EUR] vrátane DPH |
20/2004 | xxx | 07.02.2019 | 14.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940068 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA |
35763469 | tel.popl.-reg.str.Horvatha | 16,68 [$EUR] vrátane DPH |
20/2004 | xxx | 07.02.2019 | 14.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940127 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, BA |
35810734 | servisné služby | 1011,00 [$EUR] vrátane DPH |
15/2016 | 11/2019,14/2019,15/2019,16/2019 | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940127 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, BA |
35810734 | servisné služby | 1011,00 [$EUR] vrátane DPH |
15/2016 | 11/2019,14/2019,15/2019,16/2019 | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940123 | VEP-Výťahy, eskalátory,plošiny Sládkovičova 12, Stupava |
35825162 | oprava výťahu | 96,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 40/2019 | 14.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940123 | VEP-Výťahy, eskalátory,plošiny Sládkovičova 12, Stupava |
35825162 | oprava výťahu | 96,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 40/2019 | 14.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940126 | Bratisl.vodárenská spol. Prešovská 48,BA |
35850370 | vodné, stočné, zrážky | 269,21 [$EUR] vrátane DPH |
38/2006 | xxx | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940126 | Bratisl.vodárenská spol. Prešovská 48,BA |
35850370 | vodné, stočné, zrážky | 269,21 [$EUR] vrátane DPH |
38/2006 | xxx | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940075 | Bratisl.vodárenská spol. Prešovská 48,BA |
35850370 | vodné, stočné, zrážky | 198,18 [$EUR] vrátane DPH |
38/2006 | xxx | 11.02.2019 | 12.02.2019 | 9.4.2019 |