Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901940594 | BBF elektro s.r.o. Radlinského 17/B, 05201 Spišská Nová Ves |
36177245 | prenájom priestorov pre školenie | 200,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 245/2019 | 24.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940580 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | prenájom priestorov a občerstvenie pre pracovnú poradu | 400,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 228/2019 | 18.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940579 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky | 1218,00 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 18.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940568 | Softec spol. s r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
00683540 | analytické, programátorské a konzultačné práce pri poskytovaní podpory prevádzky APV | 19155,60 [$EUR] vrátane DPH |
99/OZ/2004 | xxx | 14.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940566 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 5135,40 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 171/2019, 179/2019 | 14.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940566 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 14.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940562 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 78,02 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 14.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940561 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 126,85 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 14.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940550 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 58,80 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 213/2019 | 12.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940548 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | správa objektov | 8141,89 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | xxx | 12.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940543 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky | 418,25 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 11.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940542 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky | 1192,12 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 11.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940541 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29/3431, 84407 Bratislava |
31364381 | web stránka eures.sk | 19989,60 [$EUR] vrátane DPH |
576/OSS/2018 | xxx | 10.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940539 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 1489,43 [$EUR] vrátane DPH |
156/OVS/2018 | xxx | 10.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940533 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 8072,80 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 168/2019, 186/2019 | 07.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940530 | BONUL s.r.o. Novozámocká 224, 94905 Nitra |
36528170 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 9606,52 [$EUR] vrátane DPH |
250/OVS/2017 | xxx | 07.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940483 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 33388,16 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 21.05.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940444 | NADOSAH spol. s r.o. Weberova 6967/2, 08001 Prešov |
45329753 | spiatočné letenky Viedeň-Madrid | 1872,00 [$EUR] bez DPH |
173/SE/2019 | 178/2019 | 10.05.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940584 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 595,39 [$EUR] bez DPH |
252/OVS/2017 | xxx | 21.06.2019 | 03.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940611 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2061,04 [$EUR] vrátane DPH |
312/OVS/2019 | xxx | 02.07.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940606 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940605 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 34,42 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940604 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 34,42 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940474 | MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA s.r.o. Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava |
35967412 | vzdelávanie | 1671,80 [$EUR] bez DPH |
183/OVOSOD/2019 | 114/2019, 117/2019 | 17.05.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
1904940450 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 7281,42 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 10.05.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940449 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 1230,41 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 10.05.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940448 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 5841,48 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 10.05.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940637 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 8855,82 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 225/2019 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940636 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 5968,33 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 218/2019 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940635 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 14591,74 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 220/2019 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940634 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 9152,33 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 224/2019 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940633 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 16439,04 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 221/2019 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940629 | Hotel METROPOL a.s. Štefánikovo nám.2, 05201 Spišská Nová Ves |
31673074 | prenájom priestorov a občerstvenie pre pracovnú poradu | 691,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 253/2019 | 04.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940583 | Protech spol. s r.o. Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen |
36057231 | dodávka osobných ochranných pracovných pomôcok | 217,04 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 191/2019, 201/2019 | 20.06.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940578 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 574,54 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 204/2019, 215/2019 | 18.06.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940557 | SOREA spol. s r.o. Odborárske nám.3, 81570 Bratislava |
31339204 | meeting siete Eures | 6222,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 175/2019 | 13.06.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940632 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad Karpatská 7, 05801 Poprad |
00416223 | poskytovanie teplého jedla | 646,80 [$EUR] bez DPH |
164/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 04.07.2019 | 12.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940618 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka potravinových balíčkov | 3259061,55 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | 157/2019 | 02.07.2019 | 12.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940617 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia potravinových balíčkov | 70544,99 [$EUR] bez DPH |
375/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 02.07.2019 | 12.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940616 | Slovenský červený kríž, UzS Liptovský Mikuláš Kuzmányho 15, 03101 Liptovský Mikuláš |
00416070 | poskytovanie teplého jedla | 344,96 [$EUR] bez DPH |
109/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 02.07.2019 | 12.07.2019 | 31.7.2019 |