Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432040060 | Veolia Energia s.r.o. Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 1/2020 | 520,73 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432000225 | Veolia Energia s.r.o. Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | preplatok za tepelnú energiu za 12/2019 | -45,76 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 09.01.2020 | 03.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040067 | Vamed s.r.o. Gemerská 233., Plešivec 049 11 |
43916678 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
11.02.2020 | 14.02.2020 | 3.3.2020 | ||
1432040065 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-LAN 1/2020 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040064 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 1/2020 | 959,10 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040063 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL 1/2020 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040062 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44 1/2020 | 4229,05 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040061 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 1/2020 | 100,33 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040068 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 1/2020 | 2104,92 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 12.02.2020 | 26.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040058 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 1/2020 E49 | 93,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040057 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 1/2020 Pleš. | 98,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040056 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 1/2020 Š112 | 1090,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040050 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 1/2020 - II. | 853,29 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040073 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 1/2020 | -42,28 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 17.02.2020 | 28.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040070 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.,Dobš.,RV 1/2020 | 493,40 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 14.02.2020 | 26.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432002336 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 10000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 18.02.2020 | 19.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040055 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 1/2020 | 12,96 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 07.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040053 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 2/2020 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040052 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 2/2020 | 94,02 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040079 | Profmed s.r.o. J. Kráľa 12., Rožňava 048 01 |
36589616 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
18.02.2020 | 20.02.2020 | 3.3.2020 | ||
1432040078 | Profmed s.r.o. J. Kráľa 12., Rožňava 048 01 |
36589616 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
18.02.2020 | 20.02.2020 | 3.3.2020 | ||
1432040069 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
12.02.2020 | 14.02.2020 | 3.3.2020 | ||
1432040059 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
10.02.2020 | 11.02.2020 | 3.3.2020 | ||
1432040054 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné, vodné, stočné 1/2020 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040076 | MUDr. M. Bezeková Amb.pre dospelých., Nižná Slaná 049 23 |
35518766 | zdravotné výkony | 306,68 vrátane DPH |
17.02.2020 | 20.02.2020 | 3.3.2020 | ||
1432040048 | MUDr. Ľ. Kušnierová Amb.pre dospelých., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
04.02.2020 | 05.02.2020 | 3.3.2020 | ||
1432040077 | MUDr. I. Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
18.02.2020 | 20.02.2020 | 3.3.2020 | ||
1432001691 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 2/2020 Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 06.02.2020 | 07.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432001690 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 2/2020Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 06.02.2020 | 07.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432001689 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 2/2020 E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 06.02.2020 | 07.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040075 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | PIPprevádzkové nákl.I/2020 | 586,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1 | 17.02.2020 | 26.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040074 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzkové náklady I/2020 | 1422,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1 | 17.02.2020 | 26.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432002153 | Mestské kultúrne stredisko RA Revúca 050 01 |
00138789 | konferencia Tomková | 12,00 vrátane DPH |
15/2020 zo dňa 20.2.2020 | 13.02.2020 | 14.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432002632 | Mesto Rožňava Šafárikova 29., Rožňava 048 01 |
00328758 | ročný poplatok znečisťovanie ovzdušia | 6,00 vrátane DPH |
na základe Rozhodnutia Mesta Rožňava č.sp.:2868/2020-6087-VYST | 24.02.2020 | 26.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432001694 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 2/2020 | 363,41 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2018 list zo dňa 3.5.2019 | 06.02.2020 | 07.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432001693 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 2/2020 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 06.02.2020 | 07.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432001692 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 2/2020 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 06.02.2020 | 07.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040044 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 2/2020 | 989,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432000854 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | preplatok za plyn za 5-12/2019 | -2134,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 20.01.2020 | 07.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040049 | LAAX - Mihalik Ladislav Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | obaly na karty | 72,00 vrátane DPH |
7/2020 zo dňa 30.1.2020 | 04.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 |