Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902040743 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 136,90 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 14.08.2020 | 02.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040606 | BKS Úspech s.r.o. Čierny chodník 29/1, 83107 Bratislava |
35768746 | vzdelávanie | 360,00 [$EUR] vrátane DPH |
357/OMIS/2019 | xxx | 07.07.2020 | 02.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040796 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 56,93 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 09.09.2020 | 28.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040795 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 972,46 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 09.09.2020 | 28.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040772 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1852,20 [$EUR] vrátane DPH |
312/OVS/2019 | xxx | 03.09.2020 | 07.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040822 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 75,07 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 17.09.2020 | 23.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040821 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 75,07 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 17.09.2020 | 23.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040719 | InterWay a.s. Stará Vajnorská 21, 83104 Bratislava |
35728531 | technická podpora k P.A.S. | 14292,72 [$EUR] vrátane DPH |
324/OI/2019 | xxx | 11.08.2020 | 07.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040751 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1324,80 [$EUR] vrátane DPH |
350/OI/2019 | xxx | 19.08.2020 | 07.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040637 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 1231,42 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 14.07.2020 | 08.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040636 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 1500,22 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 14.07.2020 | 08.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040638 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 7315,27 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 14.07.2020 | 07.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040644 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 35464,12 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 15.07.2020 | 02.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040806 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 920,70 [$EUR] bez DPH |
223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 10.09.2020 | 24.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040722 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 1489,43 [$EUR] vrátane DPH |
156/OVS/2018 | xxx | 12.08.2020 | 02.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040829 | AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY spol. s r.o. Gemerská 2, 98401 Lučenec |
31641377 | servis motorového vozidla | 280,14 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 278/2020 | 22.09.2020 | 28.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040828 | AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY spol. s r.o. Gemerská 2, 98401 Lučenec |
31641377 | servis motorového vozidla | 755,90 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 269/2020 | 22.09.2020 | 28.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040706 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 15186,08 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 189/2020 | 06.08.2020 | 21.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040699 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 20746,37 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 188/2020, 206/2020, 213/2020 | 04.08.2020 | 21.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040698 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 21657,53 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 191/2020 | 04.08.2020 | 21.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040697 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 12804,01 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 186/2020 | 04.08.2020 | 21.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040696 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 14258,40 [$EUR] vrátane DPH |
15715/2019 | 198/2020 | 04.08.2020 | 21.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040695 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 20023,75 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 190/2020 | 04.08.2020 | 21.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040694 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 15856,48 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 187/2020 | 04.08.2020 | 21.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040687 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 13147,20 [$EUR] vrátane DPH |
15715/2019 | 204/2020 | 03.08.2020 | 21.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040676 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 20199,60 [$EUR] vrátane DPH |
15715/2019 | 201/2020 | 27.07.2020 | 21.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040675 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 14024,40 [$EUR] vrátane DPH |
15715/2019 | 200/2020 | 27.07.2020 | 07.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040674 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 12792,00 [$EUR] vrátane DPH |
15715/2019 | 205/2020 | 27.07.2020 | 07.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040672 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 28738,80 [$EUR] vrátane DPH |
15715/2019 | 202/2020 | 23.07.2020 | 07.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040671 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 23505,60 [$EUR] vrátane DPH |
15715/2019 | 203/2020 | 23.07.2020 | 07.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040670 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 11269,20 [$EUR] vrátane DPH |
15715/2019 | 199/2020 | 23.07.2020 | 07.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040635 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 10371,37 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 185/2020 | 14.07.2020 | 02.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040634 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 14078,24 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 184/2020 | 14.07.2020 | 02.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040656 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 244317,16 [$EUR] vrátane DPH |
381/OI/2019 | 175/2020 | 20.07.2020 | 07.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040831 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 1331,33 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 23.09.2020 | 28.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040784 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 2004,87 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 08.09.2020 | 14.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040774 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9 |
26805413 | výroba pečiatok | 1679,21 [$EUR] bez DPH |
170/OVS/2020 | 254/2020 | 03.09.2020 | 28.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040758 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 509,41 [$EUR] bez DPH |
252/OVS/2017 | xxx | 21.08.2020 | 02.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040769 | Ing.Igor Škrobánek-O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, 01301 Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva služobného motorového vozidla | 240,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 263/2020 | 02.09.2020 | 21.09.2020 | 1.10.2020 |
1902040783 | Jaroslav Šimončič TELETRONIK Furdekova 14, 85103 Bratislava |
11801131 | dodávka žiariviek | 380,70 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 246/2020 | 07.09.2020 | 14.09.2020 | 1.10.2020 |