Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432040252 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44-LAN 5/2020 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.06.2020 | 23.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040252 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44-LAN 5/2020 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.06.2020 | 23.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040251 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 6/2020 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040251 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 6/2020 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040250 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 6/2020 | 93,79 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040250 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 6/2020 | 93,79 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040249 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2020 Š112 | 1484,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040249 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2020 Š112 | 1484,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040248 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2020 E49 | 73,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040248 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2020 E49 | 73,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040247 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2020 Pleš. | 84,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040247 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2020 Pleš. | 84,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040246 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 5/2020 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 5/2020 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040246 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 5/2020 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 5/2020 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040245 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 6/2020 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040245 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 6/2020 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040244 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 6/2020 | 80,46 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040244 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 6/2020 | 80,46 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040243 | EUROKÓDEX s.r.o. Martina Rázusa 23A., Žilina 010 01 |
44871384 | Zákon o rodine | 50,00 vrátane DPH |
55/2020 zo dňa 3.6.2020 | 05.06.2020 | 09.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040243 | EUROKÓDEX s.r.o. Martina Rázusa 23A., Žilina 010 01 |
44871384 | Zákon o rodine | 50,00 vrátane DPH |
55/2020 zo dňa 3.6.2020 | 05.06.2020 | 09.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040242 | MUDr. M. Štepitová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
31976859 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
05.06.2020 | 08.06.2020 | 2.7.2020 | ||
1432040242 | MUDr. M. Štepitová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
31976859 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
05.06.2020 | 08.06.2020 | 2.7.2020 | ||
1432040241 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 5/2020 | 8,48 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 05.06.2020 | 09.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040241 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 5/2020 | 8,48 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 05.06.2020 | 09.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040240 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 5/2020 - II. | 254,34 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 04.06.2020 | 09.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040240 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 5/2020 - II. | 254,34 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 04.06.2020 | 09.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040239 | Veolia Energia s.r.o. Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 5/2020 | 423,47 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 04.06.2020 | 09.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040239 | Veolia Energia s.r.o. Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 5/2020 | 423,47 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 04.06.2020 | 09.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040238 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné, vodné, stočné 5/2020 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 04.06.2020 | 09.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040238 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné, vodné, stočné 5/2020 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 04.06.2020 | 09.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040237 | VSD a.s. Mlynská 31., Košice 042 91 |
36599361 | plombovanie | 34,40 vrátane DPH |
Obnovenie prevádzkovej plomby z dôvodu výmeny hl. ističa (obj. č. 46/2020) na základe cenníka služieb VSD a.s. | 04.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040237 | VSD a.s. Mlynská 31., Košice 042 91 |
36599361 | plombovanie | 34,40 vrátane DPH |
Obnovenie prevádzkovej plomby z dôvodu výmeny hl. ističa (obj. č. 46/2020) na základe cenníka služieb VSD a.s. | 04.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040236 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 6/2020 | 989,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 03.06.2020 | 05.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040236 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 6/2020 | 989,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 03.06.2020 | 05.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040235 | Urgenta s.r.o. Nám. 1.mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 188,19 vrátane DPH |
03.06.2020 | 05.06.2020 | 2.7.2020 | ||
1432040235 | Urgenta s.r.o. Nám. 1.mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 188,19 vrátane DPH |
03.06.2020 | 05.06.2020 | 2.7.2020 | ||
1432040234 | PRB Company s.r.o. Čučmianska dlhá 21., Rožňava 048 01 |
51336618 | kávovar Electrolux EEA111 | 89,90 vrátane DPH |
52/2020 zo dňa 27.5.2020 | 02.06.2020 | 05.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040234 | PRB Company s.r.o. Čučmianska dlhá 21., Rožňava 048 01 |
51336618 | kávovar Electrolux EEA111 | 89,90 vrátane DPH |
52/2020 zo dňa 27.5.2020 | 02.06.2020 | 05.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040233 | Dammet s.r.o. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
02.06.2020 | 03.06.2020 | 2.7.2020 | ||
1432040233 | Dammet s.r.o. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
02.06.2020 | 03.06.2020 | 2.7.2020 |