Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432040377 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 8/2020 E49 | 74,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 09.09.2020 | 11.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040401 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 8/2020 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 24.09.2020 | 30.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040397 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 8/2020 | 367,74 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040396 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44-LAN 8/2020 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040395 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 8/2020 | 959,10 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040394 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL 8/2020 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040393 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44 8/2020 | 4229,05 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040383 | Temed s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
10.09.2020 | 23.09.2020 | 2.10.2020 | ||
1432040374 | Titan-Tatraplast s.r.o. Bystrická cesta 5644., Ružomberok 034 01 |
36440124 | ochranná prepážka | 116,76 vrátane DPH |
77/2020 zo dňa 31.8.2020 | 04.09.2020 | 11.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432012997 | UNIQA a.s. Krasovského 15., Bratislava 8 851 01 |
35729759 | poistné majetok-efekt 1.10.2020-1.1.2021 | 1084,26 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 24.09.2020 | 28.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040385 | Urgenta s.r.o. Nám. 1.mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 250,92 vrátane DPH |
10.09.2020 | 23.09.2020 | 2.10.2020 | ||
1432040371 | Veolia Energia s.r.o. Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 8/2020 | 314,72 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 04.09.2020 | 11.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040407 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 25.6.-21.9.2020 Š112 | 470,33 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015 | 28.09.2020 | 30.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040410 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 19.3.-22.9.2020 E49 | 116,81 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015 | 29.09.2020 | 30.09.2020 | 2.10.2020 |