Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432040433 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 10/2020 | 93,79 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | 3.11.2020 | |
1432040432 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 10/2020 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | 3.11.2020 | |
1432040443 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 9/2020 | -39,98 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 12.10.2020 | 23.10.2020 | 3.11.2020 | |
1432040450 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.,Dobš.,RV 9/2020 | 482,40 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 14.10.2020 | 22.10.2020 | 3.11.2020 | |
1432040434 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 9/2020 | 8,32 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | 3.11.2020 | |
1432040453 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 10/2020 - I. | 222,26 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 22.10.2020 | 27.10.2020 | 3.11.2020 | |
1432040425 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 9/2020 - II. | 646,87 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 06.10.2020 | 08.10.2020 | 3.11.2020 | |
1432040431 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 9/2020 Pleš. | 90,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | 3.11.2020 | |
1432040430 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 9/2020 E49 | 74,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | 3.11.2020 | |
1432040429 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 9/2020 Š112 | 1009,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | 3.11.2020 | |
1432040451 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 9/2020 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 14.10.2020 | 22.10.2020 | 3.11.2020 | |
1432040441 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44 9/2020 | 4229,05 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.10.2020 | 15.10.2020 | 3.11.2020 | |
1432040440 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 9/2020 | 959,10 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.10.2020 | 15.10.2020 | 3.11.2020 | |
1432040439 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44-LAN 9/2020 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.10.2020 | 15.10.2020 | 3.11.2020 | |
1432040438 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL 9/2020 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.10.2020 | 15.10.2020 | 3.11.2020 | |
1432040437 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 9/2020 | 395,14 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.10.2020 | 15.10.2020 | 3.11.2020 | |
1432040459 | Vamed s.r.o. Gemerská 233., Plešivec 049 11 |
43916678 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
28.10.2020 | 30.10.2020 | 3.11.2020 | ||
1432040419 | Veolia Energia s.r.o. Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 9/2020 | 339,08 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 05.10.2020 | 08.10.2020 | 3.11.2020 | |
1432040412 | ZOVOX Ing.V.Zsori Košu Schoppera 31., Rožňava 048 01 |
10745114 | ruška, utierky, dezinf.gél | 184,88 vrátane DPH |
87/2020 zo dňa 30.9.2020 | 01.10.2020 | 08.10.2020 | 3.11.2020 | |
1432040416 | Zubko Mikuláš TESKI Mierová 29., Rožňava 048 01 |
33002746 | orezávanie stromov | 975,00 vrátane DPH |
83/2020 zo dňa 18.9.2020 | 05.10.2020 | 08.10.2020 | 3.11.2020 |