Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1172040501 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5 | 4.11.2020 | 06.11.2020 | 10.1.2021 | |
1172040500 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 25,02 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020, dodatok č. 6 | 4.11.2020 | 06.11.2020 | 10.1.2021 | |
1172040504 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok telefónne služby a internet 10-11/2020 | 132,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 6.11.2020 | 12.11.2020 | 19.11.2020 | |
1172040492 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok plyn 11/2020 | 2705,73 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 2.11.2020 | 10.11.2020 | 11.11.2020 | |
1172040511 | Mestská poliklinika Šurany SNP 2, 94201 Šurany |
35606347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.11.2020 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | |
1172040486 | MUDr. Janík Milan, Praktický lekár pre dospelých Záhradnícka č. 4, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.11.2020 | 10.11.2020 | 11.11.2020 | |
1172040513 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok za dodávku tepla 10/2020 pracovisko Šaľa | 1707,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 10.11.2020 | 12.11.2020 | 19.11.2020 | |
1172040533 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 11/2020 | 14,53 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 19.11.2020 | 27.11.2020 | 10.1.2021 | |
1172040496 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 10/2020 | 629,10 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 3.11.2020 | 12.11.2020 | 19.11.2020 | |
1172040488 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 10/2020 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 2.11.2020 | 10.11.2020 | 11.11.2020 | |
1172040521 | G.P.R. spol.r.o. Rybničná 40/E, 83107 Bratislava - Vajnory |
17319463 | nákup uzavretý germicídny UV-C žiarič 2ks | 837,60 vrátane DPH |
61/2020 | 11.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 |