november 2020

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1172040501   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorinska, 84199 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok štátu  4,80 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5    4.11.2020  06.11.2020  10.1.2021 
1172040500   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorinska, 84199 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok štátu  25,02 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020, dodatok č. 6    4.11.2020  06.11.2020  10.1.2021 
1172040504   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok telefónne služby a internet 10-11/2020  132,78 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921    6.11.2020  12.11.2020  19.11.2020 
1172040492   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  poplatok plyn 11/2020  2705,73 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019    2.11.2020  10.11.2020  11.11.2020 
1172040511   Mestská poliklinika Šurany
SNP 2, 94201 Šurany
35606347  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL     6.11.2020  19.11.2020  19.11.2020 
1172040486   MUDr. Janík Milan, Praktický lekár pre dospelých
Záhradnícka č. 4, 94301 Štúrovo
34061592  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  41,82 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL     2.11.2020  10.11.2020  11.11.2020 
1172040513   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  poplatok za dodávku tepla 10/2020 pracovisko Šaľa  1707,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006    10.11.2020  12.11.2020  19.11.2020 
1172040533   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM 11/2020  14,53 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    19.11.2020  27.11.2020  10.1.2021 
1172040496   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 10/2020  629,10 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    3.11.2020  12.11.2020  19.11.2020 
1172040488   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 10/2020  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07     2.11.2020  10.11.2020  11.11.2020 
1172040521   G.P.R. spol.r.o.
Rybničná 40/E, 83107 Bratislava - Vajnory
17319463  nákup uzavretý germicídny UV-C žiarič 2ks  837,60 
vrátane DPH
  61/2020  11.11.2020  16.11.2020  19.11.2020 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť