Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1172040560 | PhDr. Ľubica Šorlová Nedanovce 235, 95843 Nedanovce |
36122025 | mediácia v zmysle ustanovenia § 11 ods. 3 písm a) zákona č. 305/2005 Z.z. - SDD 165/2020 | 125,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 480/117/2019 | 45/2020 | 8.12.2020 | 11.12.2020 | 10.1.2021 |
1172040559 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra - Dolné Krškany |
36657719 | oprava multifunkčného zariadenia SHARP MX-M264N | 300 vrátane DPH |
63/2020 | 8.12.2020 | 11.12.2020 | 10.1.2021 | |
1172040558 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 14,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 3 | 8.12.2020 | 03.12.2020 | 10.1.2021 | |
1172040557 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 61,66 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5 | 8.12.2020 | 03.12.2020 | 10.1.2021 | |
1172040556 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 18,29 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5 | 8.12.2020 | 09.12.2020 | 10.1.2021 | |
1172040555 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 7,07 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020, dodatok č. 1 | 7.12.2020 | 09.12.2020 | 10.1.2021 | |
1172040554 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 11/2020 | 9,44 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 7.12.2020 | 11.12.2020 | 10.1.2021 | |
1172040553 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefónne služby a internet 11-12/2020 | 132,59 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 7.12.2020 | 11.12.2020 | 10.1.2021 | |
1172040552 | IBAmed, s.r.o. Bezručova 6/1468, 94066 Nové Zámky |
45409391 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 4.12.2020 | 17.12.2020 | 10.1.2021 | |
1172040550 | KELCOM int.spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 11/2020 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 4.12.2020 | 10.12.2020 | 10.1.2021 | |
1172040549 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 11/2020 | 556,67 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 4.12.2020 | 11.12.2020 | 10.1.2021 | |
1172040548 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo 11/2020 pracovisko Šaľa | 2197,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 4.12.2020 | 10.12.2020 | 10.1.2021 | |
1172040547 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 24 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 11 | 2.12.2020 | 03.12.2020 | 10.1.2021 | |
1172040546 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5 | 2.12.2020 | 03.12.2020 | 10.1.2021 | |
1172040545 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 12/2020 | 2705,73 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 2.12.2020 | 10.12.2020 | 10.1.2021 | |
1172040544 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 11/2020 | 5423,11 vrátane DPH |
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018 | 1.12.2020 | 10.12.2020 | 10.1.2021 | |
1172040543 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | dezinfekcia priestorov 11/2020 | 1528,80 vrátane DPH |
59/2020 | 1.12.2020 | 10.12.2020 | 10.1.2021 | |
1172040542 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | nákup papierové utierky, toaletný papier | 600 vrátane DPH |
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018 | 69/2020 | 1.12.2020 | 10.12.2020 | 10.1.2021 |
1172040541 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | polymérová dezinfekcia pracovisko Nové Zámky 6.11.2020, 13.11.2020 | 348,96 vrátane DPH |
60/2020 | 1.12.2020 | 10.12.2020 | 10.1.2021 |