
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432140455 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL-061US | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 118/2021 zo dňa 19.10.2021 | 12.11.2021 | 16.11.2021 | 3.12.2021 |
1432140454 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BT-989AB | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 119/2021 zo dňa 19.10.2021 | 12.11.2021 | 16.11.2021 | 3.12.2021 |
1432140453 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL-895RV | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 120/2021 zo dňa 19.10.2021 | 12.11.2021 | 16.11.2021 | 3.12.2021 |
1432140469 | PyšnýMarek Postupimská 748/2., Košive Dargovských hrdinov 040 22 |
46165592 | inštalácia protislnečných fólií BL677KU | 150,00 vrátane DPH |
108/2021 zo dňa 27.9.2021 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432140413 | GEM-PED s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46340254 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
18.10.2021 | 05.11.2021 | 3.12.2021 | ||
1432140467 | Dammet s.r.o. Ochtinská 447., Obvodná ambulancia 2., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
16.11.2021 | 23.11.2021 | 3.12.2021 | ||
1432140466 | Dammet s.r.o. Ochtinská 447., Obvodná ambulancia 2., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
19.11.2021 | 23.11.2021 | 3.12.2021 | ||
1432140465 | Dammet s.r.o. Ochtinská 447., Obvodná ambulancia 2., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
19.11.2021 | 23.11.2021 | 3.12.2021 | ||
1432140464 | Dammet s.r.o. Ochtinská 447., Obvodná ambulancia 2., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
19.11.2021 | 23.11.2021 | 3.12.2021 | ||
1432140463 | Dammet s.r.o. Ochtinská 447., Obvodná ambulancia 2., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
19.11.2021 | 23.11.2021 | 3.12.2021 | ||
1432140448 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 10/2021 | 16,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.11.2021 | 16.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432140447 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 10/2021 | 180,88 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.11.2021 | 16.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432140437 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 11/2021 | 80,46 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 08.11.2021 | 12.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432140436 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 11/2021 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 08.11.2021 | 12.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432140435 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 10/2021 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 10/2021 | 08.11.2021 | 12.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432140446 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 10/2021 E49 | 128,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 10.11.2021 | 18.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432140444 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 10/2021 Š112 | 1526,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 10.11.2021 | 18.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432140445 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 10/2021 Plešivec | 149,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 10.11.2021 | 18.11.2021 | 3.12.2021 |