Faktúry vyšlé

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352250015   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  7009,00 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 11.04.2022  25.04.2022  27.4.2022 
1352250026   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  7013,27 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 09.06.2022  21.06.2022  21.6.2022 
1352250009   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  7447,96 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 11.03.2022  18.03.2022  25.3.2022 
1352250052   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10000,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 06.12.2022  12.12.2022  15.12.2022 
1352250048   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10000,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 01.12.2022  07.12.2022  15.12.2022 
1352250044   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10000,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 03.11.2022  11.11.2022  22.11.2022 
1352250036   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10000,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 12.09.2022  21.09.2022  27.9.2022 
1352250035   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10000,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 12.08.2022  19.08.2022  25.8.2022 
1352250040   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10077,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 12.10.2022  20.10.2022  27.10.2022 
1352250031   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10402,93 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 12.07.2022  20.07.2022  26.7.2022 
1352250007   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  10856,18 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 17.02.2022  07.03.2022  22.2.2022 
1352250018   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  vyúčtovanie prevádz.nákladov za r. 2021 - preplatok  -807,19 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 26.04.2022  25.05.2022  12.5.2022 
1352250019   Odberateľ: MPSVR SR
Špitálska č. 4,6,8, 811 08 Bratislava
00681156  vyúčtovanie prevádz.nákladov za r. 2021 - preplatok  -130,47 
bez DPH
Zmluva č. 191/OVS/2020    dátum vyhotovenia 26.04.2022  25.05.2022  12.5.2022 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2022 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť