December 2022

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1172240529   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorinska, 84199 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  2,40 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022    21.12.2022  21.12.2022  29.12.2022 
1172240497   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorinska, 84199 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  7,20 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022, dodatok č. 4    2.12.2022  05.12.2022  29.12.2022 
1172240499   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok telefónne služby a internet 11-12/2022  148,72 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921    5.12.2022  14.12.2022  29.12.2022 
1172240489   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 12/2022  5167,99 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019     2.12.2022  13.12.2022  29.12.2022 
1172240507   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  teplo 11/2022 pracovisko Šaľa  1762,33 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006    9.12.2022  13.12.2022  29.12.2022 
1172240535   KORATEX a.s.
Tuhovská 16, 83006 Bratislava
31332277  nákup koberec 59bm  1196,52 
vrátane DPH
  76/2022  29.12.2022  30.12.2022  30.12.2022 
1172240534   KORATEX a.s.
Tuhovská 16, 83006 Bratislava
31332277  nákup PVC 64bn  1190,40 
vrátane DPH
  75/2022  29.12.2022  30.12.2022  30.12.2022 
1172240528   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 12/2022  627,95 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    20.12.2022  29.12.2022  30.12.2022 
1172240506   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM 11/2022  1035,86 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    7.12.2022  14.12.2022  29.12.2022 
1172240505   KELCOM int.spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 11/2022  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07     6.12.2022  13.12.2022  29.12.2022 
1172240504   KELCOM int.spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 11/2022, výjazd  184,80 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 253/117/2020     6.12.2022  13.12.2022  29.12.2022 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2022 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť