Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432340196 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | Výmena akumulátora na EZS Dobš | 66,41 vrátane DPH |
61/2023 zo dňa 26.6.2023 | 30.06.2023 | 10.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340195 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | Výmena akumulátora na EZS Š71 | 66,41 vrátane DPH |
62/2023 zo dňa 26.6.2023 | 30.06.2023 | 10.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340193 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzk.náklad. II./2023 | 2150,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022 | 29.06.2023 | 10.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340192 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzk.náklad. I./2023 | 2150,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022 | 29.06.2023 | 10.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432306698 | Exekutorsky urad Tutko Čučmianska dlhá 26., Rožňava 048 01 |
17071232 | prevod výdavkov exe.,Majoroš Vladimír | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 182EX 117/18 | 06.07.2023 | 07.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432306672 | Mihal Karol, JUDr. súdny exe Moyzesova 34., Košice 040 01 |
35513748 | prevod výdavkov exe.,Mária Karalová | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 114EX 196/18-Zk | 04.07.2023 | 06.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340197 | Doktor s.r.o. Harhovská Nám. 1. mája 11., Rožňava 048 01 |
45372772 | zdravotné výkony | 146,37 vrátane DPH |
03.07.2023 | 06.07.2023 | 8.8.2023 | ||
1432304948 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | oprava základu dane | -9,00 vrátane DPH |
36/2023 zo dňa 4.4.2023 | 25.05.2023 | 04.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432306488 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov06/2023E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 03.07.2023 | 04.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432306487 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov06/2023Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 03.07.2023 | 04.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432306486 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov06/2023Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 03.07.2023 | 04.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432306485 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné,stočné 07/2023 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 03.07.2023 | 04.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432306484 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 07/2023 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 03.07.2023 | 04.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432306483 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 07/2023 | 432,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2020-2021 list zo dňa 24.3.2022, DOD č. 2 zo dňa 30.9.2022 | 03.07.2023 | 04.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432306482 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 07/2023 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 03.07.2023 | 04.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432306481 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba tepla 07/2023 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 03.07.2023 | 04.07.2023 | 8.8.2023 |